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当月未收到发票,在做委外结算报表时,加工费去了订单上的金额,委外模块加工费不是没有暂估吗?

2017-6-18 0:0:0 wondial

当月未收到发票,在做委外结算报表时,加工费去了订单上的金额,委外模块加工费不是没有暂估吗?

当月未收到发票,在做委外结算报表时,加工费去了订单上的金额,委外模块加工费不是没有暂估吗?[]

您好,委外的加工费是有暂估的业务的,去订单的金额,没有问题的
@畅捷服务李笑旺:帮助文档里的内容
委外结算报表
该表主要是进行委外加工产品入库成本的计算。
如果当月委外产品入库,但加工或运费发票未到,则委外入库成本只计算材料费,不进行加工费的暂估
如果当月委外产品入库,并且加工费、运费发票都到,则委外入库成本=材料费+加工费+已报废材料费+运费
如果委外产品以前月份入库,发票次月到达,则需要根据发票金额在存货核算模块增加入库调整单,调整金额是发票金额,按存货明细来调整

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打印销售出库单的时候账户名称那里可以设置一个未付款的吗?比如:这张销售单客户还未付款的,能在科目那里新增一个未付款吗

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您好,您双击打开该单元格,您输入加入什么信息,手工输入进去,例如未付款或是累计欠款,然后自己设置好公式就好了。
@服务社区李珊:老师那如果是这样设置就不行哦!这样的话比如这张单客户给了现金,那我打印出来账户名称那里又有现金又有未付款,但实际上这张单已经给了现金了
@姚美芹:您是怎么设置的呢?
[IF(StrToFloat([主项数据."账户金额"])-StrToFloat([主项数据."成交金额"]) 0,'未付:' + FormatFloat(StrToFloat([主项数据."成交金额"]) - StrToFloat([主项数据."账户金额"]))+' 已付:'+FormatFloat([主项数据."账户金额"]),'已付清:'+FormatFloat([主项数据."账户金额"]))]


简单写了一个,可以参考一下,大概意思,收款金额-成交金额不等于零的时候,显示 “未付:成交金额-收款金额 ,已付:收款金额“ 反之显示”已付清:收款金额“
@吉林月新李海峰:[/强]
@服务社区李珊:再账户名称那格填上未付款
@姚美芹:[/流汗] 请参照楼上答复。
[IF(StrToFloat([主项数据."账户金额"])-StrToFloat([主项数据."成交金额"]) 0,'未付清','已付清']
@服务社区李珊:全部选在一个单元格吗
@姚美芹:将公式放在同一个单元格中。
@吉林月新李海峰:老师麻烦能不能截设置图给我看看?
@姚美芹:呵呵!不好意思老师,原谅我太笨了,能不能截图给我看看
@服务社区李珊::呵呵!不好意思老师,原谅我太笨了,能不能截图给我看看
@姚美芹:
@服务社区李珊:@吉林月新李海峰:可以了,谢谢两位老师
@姚美芹:不客气的,[/微笑]

感谢@吉林月新李海峰 [/强]

请教下我上个月有多交的增值税税金290.6元,这个月本应交726.51元,系统上增值税申报表是726.51元,到大厅交国税,实际交的是435.91元,那我地税应该以726.51为基数还是435.91???

请教下我上个月有多交的增值税税金290.6元,这个月本应交726.51元,系统上增值税申报表是726.51元,到大厅交国税,实际交的是435.91元,那我地税应该以726.51为基数还是435.91??? 请教下我上个月有多交的增值税税金290.6元,这个月本应交726.51元,系统上增值税申报表是726.51元,到大厅交国税,实际交的是435.91元,那我地税应该以726.51为基数还是435.91???[]

营业税金及附加计提应以实际缴纳的增值税为依据计提,按435.91计提。
@费亦青608:增值税纳税报表上我是写的726.51元
按实际缴纳的计提
应交七百多,为什么实缴四百多呢?

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    @服务社区_郝瑞然_:销售单怎么处理赠品?
    @loading____: 两种情况,1、直接做其他出库单,由其他出库单进行实现。2、新增存货 赠品, 在做销售发货单时选择商品和赠品,商品输入赠品数量和实际出库数量,正常单价金额等,赠品输入负数金额,负数金额刚好等于赠品实际销售金额,例如 A商品售价是10元 买十赠一 发货单填写时 A商品11个 单价10元 金额110 ,赠品 0个 单价-10 金额-10 进行实现。

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