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#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗?

2018-4-14 0:0:0 wondial

#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗?

#财税实务#请问这种税票上的合计数是价税合计数吗?

[/疑问]
这不是增值税专用发票
这不是增值税发票
应该是。
不是专票难道不是普票吗?
@朝花西施:也不是增值税普票
是的,是价税合计
我刚才查了一下把你这个发票打入普通发票,就是说含17%的税
是,但是这票又不能抵扣,你根本不用管是不是价税合计
亲们,这不是增值税发票,是地税局管的地税票,打印这个票要交营业税。有清楚的,麻烦帮忙解答一下,谢谢
@甡盡蘩芈:我要上账,怎么做分录?
这种票没有价税合计之说
按发票上的6708.98入账,不是增值税专用发票,不用价税分离
看发票,你们是收款方对吧,就借:银行存款 6708.98 贷:主营业务收入 6708.98(不知道是不是你们主营,不是的话贷相关科目)
@甡盡蘩芈:我们是开票方,若不是主营的话,这样做妥吗?
借:应收账款
贷:其他业务收入
@天下有敌:收到钱时
借:银行存款
贷:应收账款
这样做?
恩,可以
@甡盡蘩芈:谢谢
不客气

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表头抹零字段中录入实际抹零的金额;
@服务社区刘小艳:录入1401 提示如图
@于3Uj:根据图上 显示没有录入抹零金额啊。。
@于3Uj:把单据上的含税金额显示出来,抹零金额=含税金额合计-现结金额;
@服务社区刘小艳:如图还是一样
@服务社区刘小艳:我是录入抹零 就跳出这个对话框来
@于3Uj:抹零金额应该是1403.4
@服务社区刘小艳:填写的就是1403.4 还没操作下一步就跳出这个提示
@于3Uj:那您清楚下浏览器的缓存,或者备份账套更新下补丁吧,操作步骤是这样的;
@服务社区刘小艳:我试一下
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@畅捷服务姚培德:直接百度下载?http://download.pchome.net/dll ... .html这个是否可以?
可以的下载的。

问题解答

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    原因分析:

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    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
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    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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