我单位购设备,厂家负责运输,运费是计入设备成本吗? 开具的3%的运费发票有抵扣联,但这个运费发票和一般的增值税专用发票不一样,这个运费发票可以抵扣吗?
2018-5-7 0:0:0 wondial我单位购设备,厂家负责运输,运费是计入设备成本吗? 开具的3%的运费发票有抵扣联,但这个运费发票和一般的增值税专用发票不一样,这个运费发票可以抵扣吗?
我单位购设备,厂家负责运输,运费是计入设备成本吗? 开具的3%的运费发票有抵扣联,但这个运费发票和一般的增值税专用发票不一样,这个运费发票可以抵扣吗?可以抵扣啊抵扣程序和一般专用发票一样吗?账务处理是计入设备成本吗?可以抵扣,正常拿去认证就行,这是交通运输业一般纳税人的增值税专用发票。税额完全抵扣。这不是3的,这是税率11%。@宝怡妈妈: 9009.01进成本,税额做进项进行抵扣。@宝怡妈妈:账务处理呢?@Accounter: 购买的固定资产的运费吗?3%的税率和11%的税率如何确定啊 发票方能随便开吗?@宝怡妈妈:往外卖的设备@Accounter: 小规模的征收率是3%,一般纳税人的交通运输业是11%,不能随便开。这个运费你们负责吗?还是代垫的?@宝怡妈妈:别人开给我们的,对,我们负责。@Accounter: 如果是你们负责,可以借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额。贷银行存款好的 谢谢可以抵扣的可以抵扣进项税。@Accounter:一样@Accounter:借:管理费用-运费 贷:银行存款或者现金11的税的运输发票是可以抵扣认证的,@宝怡妈妈:你说的我们负责是我们负责运输吗?我们不负责运输,物流公司负责运输,我们负责给钱,时计入销售费用吗?@Accounter:是的,我的意思就是谁来负担这笔款,我知道是物流公司负责运输,[/偷笑],我做过物流公司的账目。@宝怡妈妈:我们不负责这笔钱,发票也不能给我们啊。是计入销售费用吧?@宝怡妈妈:什么情况计入设备成本啊?由实际受票方入账,认证抵扣进项可以抵扣的你是收货方吧,收货方不能抵扣的实际受票方写你就可以抵扣了不可以受票方使我们这个受票方可以抵扣的。实际受票方抵扣可以抵扣的@Accounter:你是购买方啊又不是销售方怎么能记销售费用,运费加计入购的设备成本,运费税额做抵扣@天佑尜尜:@宝怡妈妈
我们是买方,是计入设备成本吗?有点蒙啊难得一见的好帖难得一见的好帖购入方应该计入设备成本的啊,然后运费税是可以抵扣的谢谢有用计入设备成本分录如何做啊? 有谁知道?这个会计分录如何写,上边哪位高手给写一下啊?谢谢@Accounter:借:管理费用\制造费用-运费9009.01,借:应交税费-应交增值税(进项税额)990.99,贷:应付账款-XX物流公司\现金\银行存款10000借 固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款
企业会计准则
8.外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出,如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。@宝怡妈:不是固定资产,是往外买的设备啊。@Accounter:你购买的?你销售的?这个先弄清楚。你往外买的设备?@宝怡妈:我购买的设备,我购买了往外卖的设备,我们付运费。@Accounter:明白了,你购买的设备,然后对外销售。那这个运费不含税价计入你的库存商品成本。设备对你来说就是库存商品。@宝怡妈:分录是借:库存商品9009.01,借:应交税费-应交增值税(进项税额)990.99,贷:\现金\银行存款10000 吗?@Accounter:对的,我这对的可是你购买设备时付的运费做的分录哦。@宝怡妈:对 是这样的。这不用和那份设备的发票放在一起做账吧?@Accounter:不用@宝怡妈:好的 谢谢你@Accounter:你理解了就好,其他的都没关系[/抱拳]可以抵扣,正常拿去认证就行可以抵扣进项税[/傲慢]加1
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