财务报表中跨表取数后怎么相加,例如在D盘有两个文件夹里面都有资产负债表,需要在做一个相同项目的资产负债表,这个表上面的数根据那两个表的数相加或者相减,谁能帮忙给一个公式。
2019-3-2 9:0:0 wondial财务报表中跨表取数后怎么相加,例如在D盘有两个文件夹里面都有资产负债表,需要在做一个相同项目的资产负债表,这个表上面的数根据那两个表的数相加或者相减,谁能帮忙给一个公式。
财务报表中跨表取数后怎么相加,例如在D盘有两个文件夹里面都有资产负债表,需要在做一个相同项目的资产负债表,这个表上面的数根据那两个表的数相加或者相减,谁能帮忙给一个公式。[]请参考T6表间取数文档,T3 和T6 表间取数公式是一样的:
http://www.kuaiji66.com/t6/yongyout6caiwuguanli/t6biaojianqushu902.html
--这个跨表取一个数显示出来的我知道,但我想要的是两个不同的资产负债表上的数都取到这个表上,并求和@Jimmy: 你这个就是跨模板进行取数了,这个公式只能尝试使用上面那个表间取数试下,如果不行请联系下服务商看下能不能处理。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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可以归集到购车成本中,算购车成本的一部分是的算的@chenjie1440036002: 4S店开的增值税发票品名为服务费、精品是不是也算购车成本一次性的费用,后期一般不会再付这样的费用的话,且此费用是保证设备正常使用的。可归集到成本中,
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4、分录金额应是
借:固定资产清理960000
累计折旧3840000=40000(1个月)*12(12个月)*8(8年)
贷:固定资产4800000
借:银行存款1200000
贷:固定资产清理960000
营业外收入240000
借:递延收益900000=37500(1个月)*12(12个月)*8(8年)
贷:营业外收入900000@谭Tracy: 这是百度百科递延收益解释 是不是错了 我感觉折旧跟结转递延收益月数相等分录没有错,2月份出售的时候,当月减少的固定资产当月仍然需要计提折旧,下月起停提,所以累计计提的折旧时8年零1个月,金额3880000,同样,递延收益的递延期跟折旧期一直,所以2月同样也是需要再做当月的借:递延收益 37500,贷:营业外收入37500,但是如果资产提前处置,剩余未分摊的递延收益需要提前在处置当月都一次性计入当期的营业外收入,那么剩下23个月的也需要借:递延收益 ,贷:营业外收入;跟2月的那一笔合并,不就变成24个月喽~~~@赵树峰: 哦哦 明白了 谢谢
对由受托方提供原材料的加工、定作合同,如何贴花 对由受托方提供原材料的加工、定作合同,如何贴花
由受托方提供原材料的加工、定作合同,凡在合同中分别记载加工费金额与原材料金额的,应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税,两项税额相加数,即为合同应贴印花;合同中不划分加工费金额与原材料金额的应按全部金额,依照“加工承揽合同”计税贴花。
发货单不可以参照批次带入可用量 发货单不可以参照批次带入可用量
问题号: | 3482 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单不可以参照批次带入可用量,补丁解决 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 发货单不可以参照批次带入可用量 |
问题现象: | 发货单不可以参照批次,带入可用量 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 补丁解决 |
补丁编号: | U851 销售管理最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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收款单上直接选择单据进行核销,怎么样才能只取消核销不删除这张收款单,? 收款单上直接选择单据进行核销,怎么样才能只取消核销不删除这张收款单,?[]
看图!收款单查找下面有个核销明细,进去删除你核销了的明细即可那样那张收款单同时也删除了@王培君:都说了收款单不会删除。你没看到我上面的收款单还在吗您好,如果是在单据直接选择的需要把收款单删除。@王培君:只是删除了核销明细 你就需要手工做核销了!@畅捷服务刘静静:不需要的,只是说这个核销明细删除了就无法在收款单界面进行核销了,需要进行手工核销了注意看,业务类型选择直接收款,后续可以做核销,如果选择普通收款,只保存审核后成了预收@qq392629945:这样也可以?@甘肃天瑞杨小军:用事实说话,试试就知道@qq392629945:老司机呀~@畅捷服务刘静静:带带我@畅捷服务刘静静:跟着ZZ大神天涨姿势。@甘肃天瑞杨小军:。。。@qq392629945:我是删除了核销明细后再去收款单找不到那张单子了,按照你这个意思是删除核销明细后变成了预收款单是吧?不管是什么业务类型删除明细都是不会删除原单据的[/冷汗]@qq392629945:哈哈,这么激烈的场面,离得近不,我是不是都应该请参与讨论这个问题的人员吃个饭,相互认识一下[/偷笑]@王培君:没事多来社区逛逛~@王培君:啊哈哈哈。让楼上大神给你远程演示一下[/阴险]@甘肃天瑞杨小军:不不不,大神估计该问我,你是哪个公司的呀,笨的吧,都不会自己试试,[/憨笑]@王培君:ZZ大神无私奉献不问出处的[/偷笑]@畅捷服务刘静静:静静要多和研发帅哥们混下,看上面问题吓了我,取消核销把收款单删除,差点认为是bug
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2015年12月新注册的公司,注册资本100万,但是实际没有货币资金,刻章子等是用现金付款的,怎么做账,报表怎么做啊,1月需要报税么? _02015年12月新注册的公司,注册资本100万,但是实际没有货币资金,刻章子等是用现金付款的,怎么做账,报表怎么做啊,1月需要报税么?[]
1、借:库存现金
贷:其他应付款-XX
2、借:管理费用-开办费
贷:库存现金注册资本是打到你们基本账户的,借:银行存款 贷:实收资本 刻章等费用可以由个人代垫 借:管理费用 贷:其他应付款 以后开现金支票,支取单位备用金以后 还给 个人 借:其他应付款 贷:库存现金,没收入也要报税,做零申报,网上申报,现场申报等都可以,注意现在刻章,办事打的等花钱记得找人要发票或收据作为做账的凭证,花的现金登记个台账,记录是谁垫付的,以后好还给他@主办会计张万里:公司现在还没有开基本户,根本没资金,需要做实收资本么@主办会计张万里:良心评论哈[/玫瑰]请问一下,费用由个人代垫 借:管理费用 贷:其他应付款 ,摘要怎么写,可以写xxx报销吗?现在是认缴制了,没有到账的注册资本可以先不做账。
使用技巧
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
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②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
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--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: