公司既有普通增值税票,又要开营业税发票,如何在单机版开票软件上安装-
2018-1-28 0:0:0 用友T6小编公司既有普通增值税票,又要开营业税发票,如何在单机版开票软件上安装-
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U8.52一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户U8.52一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户
U8.52-一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户
自动编号: | 14887 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户 |
问题名称: | 一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户 | ||
问题现象: | 一台客户端点击打印凭证时也是直接退出门户 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 组策略修改everyone可以访问远程打印机解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52银行对帐不平_2U8.52银行对帐不平
U8.52-银行对帐不平
自动编号: | 10403 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 银行对帐不平 |
问题名称: | 银行对帐不平 | ||
问题现象: | 出纳管理中银行对帐单对帐余额不平 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 银行对帐表中RP_bankrecp表中有多余记录,删除多余记录问题仍在,修GL_accvouch表中的字段IFLOGBANK,BDELETE中记录. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
记账凭证审查的要点 记账凭证审查的要点
记账凭证的审查,就是审核已填制好的、作为登记账簿依据的凭证的内容,是否符合现行、和凭证填制的规定及要求,证实企业单位在会计核算上有无弄虚作假、徇私舞弊等问题存在的一种审查,其基本项目有:
(1)记账凭证的基本要素是否完整,有无缺少或空白,主要是看填制日期、编号、业务内容摘要、附原始凭证张数、及其借贷方向、填制、、复核及会计主管人员的签章等,是否清晰、准确。
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U8.61-销售发票只有表体没有表头.复核后不能进行弃复,所以也就无法删除了
自动编号: | 2125 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 参照销售发货单生成销售发票 |
问题名称: | 销售发票只有表体没有表头.复核后不能进行弃复,所以也就无法删除了 | ||
问题现象: | 用户参照销售发货单生成销售发票,只有表体,没有表头.复核后,“弃复”按钮就置灰了,不能进行弃复,所以也就无法删除了 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 发票主表中发货单单号字段有非法字符,删除非法字符 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,组装单审核生成的产成品入库单价格来自于散件,请查看散件的成本之和是否为产成品入库单的成本散件的成本之和没那么多会是什么原因导致单价差了好多的?@房房eYn:你不妨重新将此组装单进行特殊单据记账试试,也有可能记账出现异常。
预付冲应付操作不能取消原因分析:如果汇兑损益是在付款单之后操作的,那么这张付款单是不允许取消操作的。问题解答:请检查上月是否做过汇兑损益,如果上月做过汇兑损益,但是汇兑损益不是在上月末操作的(在这张付款单核销之后),那么在做汇兑损益的时候,这张付款单被执行了汇兑损益操作,导致无法取消核销。解决方案是上月反结账,再取消这次汇兑损益,修改付款单即可。
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T3 固定资产现在税务局规定 资产再5000一下都做费用包括残值,现在很多资产已经使用过了 要怎么通过软件调整 T3 固定资产现在税务局规定 资产再5000一下都做费用包括残值,现在很多资产已经使用过了 要怎么通过软件调整[]
您好!您可以参考服务社区-知识库文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b4726
账套恢复失败帐套恢复失败的处理方法: 在系统管理中进行账套备份,形成两个文件:uferpact.lst(T3是uf2kact.lst)和ufdata.ba_。所以当出现这个提示的时候,先对这两个文件进行操作。首先检查ufdata.ba_是否可以解压缩,如果解压缩失败,说明物理文件破坏,这时备份文件无效了(这时就要考虑用恢复根目录的方法来解决了)。如果解压缩成功,可以用以下两个方法来操作。 解决方法一:还原数据 (1)、用产品自带的解压工具把ufdata.ba_文件解压。解压工具D:\U6SOFT\Admin\ ufuncomp.exe。双击这个文件,选择源文件,录入解压文件,把ufdata.ba_解压成ufdata.bak,点击“解压缩”按钮。 (2)、在系统管理中新建一个账套,假定账套号是001。 (3)、在sql server 的企业管理器中,逐层展开树形结构,鼠标右键点击“数据库”,选择“所有任务”—“还原数据库” (4)、进入“还原数据库”界面,从下拉列表中选择“还原为数据库ufdata_001_2008,“从设备”还原,然后点击“选择设备”。 (5)、进入“选择还原设备”,点击“添加”按钮,进入“选择还原目的”界面,点击“文件名”后的浏览按钮,选择ufdata.bak文件所在的路径。然后点击“确定”按钮。 (6)、再点击“确定”按钮,又一次进入“还原数据库”界面,在“选项”页签下,选择“在现有数据库上强制还原”。 一定要注意逻辑文件名对应的“移至物理文件名”对应的路径是否正确。点击“确定”就可以了。 注:这样方法也适用于只有ufdata.ba_文件的情况下恢复数据,以及只对年度账数据进行恢复的情况。 解决方法二:把现有运行正常的账套进行备份,然后用记事本的方式打开uferpact.lst文件,同时也打开恢复失败的账套的uferpact.lst文件,参照自己备份出来的账套的uferpact.lst文件,修改恢复失败的账套的uferpact.lst文件,除了保留账套号外,其余不一致的地方都要修改。
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温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-
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U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
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适用产品: | u852 | 关 键 字: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 |
问题名称: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 | ||
问题现象: | 一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理. | ||
原因分析: | 既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常 | ||
解决方案: | 打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是2004年10月1日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为2005年1月1日,会不会有用呢? 说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为2005年1月1日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了! 产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友财务报表公式如何设置
用友财务报表公式如何设置
财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
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期初余额录入注意事项
期初余额录入注意事项 标题:总账\设置\期初余额
问题现象:期初余额录入注意事项
解决方法:
1.填入期初余额、累计借方、累计贷方金额,自动反算出年初余额;
2.1 月份启用总账时,则没有年初余额、累计借方、累计贷方
3.应收账款、预付账款、应付账款、预收账款科目可以从应收管理或应付管理模块引入期初余额
4.记账后不能修改期初余额,期初不平,不能记账
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特别提示:该问题一般是录入辅助核算科目的余额时,由于增加了空行无法退出窗口(可按下键盘上的Esc键删除空行后安全退出)而强制结束任务导致的。
解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.
SQL脚本:delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol