应收应付的收控系统如何设置
应收应付的收控系统如何设置
问题版本: | 13-用友通标准版10.0 | 问题模块: | 9-购销存 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 1-用友渠道员工帐户 | 关 键 字: | 收控系统 | 适用产品: | 13 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 2-用友渠道员工帐户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2006-3-3 21:04:00 | 问题名称: | 应收应付的收控系统如何设置 | 问题现象: | 1、财务业务一体化,出库单系统回填,可否手工录入? 2、财务业务一体化,应收应付是否必须授控业务通,授控总帐行吗?如果不授控业务通,还可以添置采购及销售发票吗? 3、暂估业务(月初回冲),凭证可否不传递到总帐,不传递到总帐的凭证在核算中如何删除,在后续的凭证生成中不出现?联系人:北京润友嘉业联系方式:87198550 | 原因分析: | 见答案 | 解决方案: | 1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填,不能手工输入。 2、 应收应付不授控于业务通的话,则在录入取初发票的时候,不能录入科目,这样的话,业务和财务对于往来就不能对账。另外,在科目设置中,不能先预制应T账款和应收账款科目。只能在供应商(客户)制单时,手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。 3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话,会一直在“红字回红单”中挂着。 |
|
|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
用友成本计算以后数据错误成本计算以后数据错误
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 813-成本管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 成本计算 | 适用产品: | U852----成本管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 成本计算以后数据错误 | 问题现象: | 成本计算完以后,部门制造一部里的生产分配表,完工产品汇总表+在产品汇总表不等于期初在产品金额+本期投入,只有这一个部门有问题,只有这个部门采用了生产批号法,再就是当月调整分配系数为0.5,但别的部门也调了也没有问题。 | 原因分析: | 在“生产批号表”中,有很多批次的产品并没有完工,但完工日期却是6月份的,而数据库中的完工标识也显示没有完工:可通过语句查询select * from ca_pronb where ihisqua<7,由于完工日期是已结账月份6月,在7月份进入数据录入的“工时日报表”、“完工产品日报表”、“在产品盘点表”、“完工产品处理表”时,‘制造一部’的产品信息显示及数据录入均为不带批号的产品,而此部门的费用数据都是带批号的,导致在成本计算时出现数据混乱现象。 | 解决方案: | 1、执行更新语句,将完工日期icompperiod更新为12月,注意:更新时建议按用户的实际计划完工日期更新,我写的12月只是自己假设的,如用户的实际计划完工日期为下年度,则需将完工年度iendyear字段也要更新:update ca_pronb set iendyear=2006,icompperiod=12 where ihisqua |
|
| |
U8其他总帐明细由不平U8其他总帐明细由不平
U8其他-总帐明细由不平
自动编号: | 8013 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 821 | 关 键 字: | 821总帐明细帐不平 | 问题名称: | 总帐明细由不平 | 问题现象: | 科目211总帐明细帐不平 | 原因分析: | 数据库中总帐科目末级标志错误 | 解决方案: | 恢复记帐,修改211科目末级标记为0,重新记帐即可
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
| |