用友u8软件销售统计零售单
2015-1-4 0:0:0 wondial用友u8软件销售统计零售单
销售统计零售单销售统计零售单
原因分析:这个情况是因为销售单统计中需要设置一下。问题解答:销售统计表中,其他按钮下面有个统计范围的功能,这里把零售单前面的勾挑选上就可以统计零售单了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
这个单据我做了销售退货到“正品仓”,为什么当我查询库存-单据明细时这几个商品都没有退到我的正品仓里? 这个单据我做了销售退货到“正品仓”,为什么当我查询库存-单据明细时这几个商品都没有退到我的正品仓里?
您好,点击商品编码左边的*,将库房名称勾选上,若是表体库房和表头出库库房不一致的话,以表体库房为准,减少或是增加的也是表体库房的数量。居然都跑到“残次仓”里去了?为什么@think1436692507:上条已答复,请查看@服务社区李珊:那我就是想把他们退到正品仓怎么弄?@think1436692507:第一种方式,将该退货单红冲并复制之后重新修改下表体库房在过账,第二种方式,做一张调拨单,将这些商品从次仓调拨单正品仓中。
作了销售单,但是销售出库时手工录入的没有选择销售单,现在销售单仍然存在,怎么样去除呢? 作了销售单,但是销售出库时手工录入的没有选择销售单,现在销售单仍然存在,怎么样去除呢?[]
无法去除。
软件流程需要 销货单生单流转 销售出库单来运作。销售出库单要选销货单生成,如果都是单独做的,两张单都属于未后续执行的单据。@服务社区刘小艳:那么未执行单据在年结存后可以去掉 或者删除吗?可以。@畅捷支持侯椿寳:年结后是自动清除,还是需要手动清除,如果是手动清除,怎么样清除手动登录上一年度日期来删除。@畅捷支持侯椿寳:年结前不允许删除 ,年结后就允许删除 ,是这个意思对吧?建议销售出库由销货单生成推演。
否则会有成本错误。@畅捷支持侯椿寳:知道这个建议,我是问 年结后这些单据是自动被清除还是需要手动清除,如果是手动清除,怎么样清除,请根据问题回答。年结后,单据不会被自动删除。
无法删除。删除已审的销货单,需要反月结,删除后续凭证。@畅捷支持侯椿寳:通过前面的回答我以为年结后可以删除上一年的销货单 或者是年结后不把这样的单据带过来呢?原来是不能删除现在也是不能删除。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:在U821的2004年底结帐之后,升级为U852.然后建立年度账,结转年度数据后,开始现存量都是正确的,但是用了整理现存量这个功能后,发生以下情况:1、现存量表发生错误;2、在填发货单时,选择存货批号时会看到有2003年的批号3、存货期初也有问题,也有2003年的批号
问题原因:数据问题,补丁问题;04年升级生成两张调整单据,追踪存货的负的期初单据但没有指定入库单。这样的数据年结会丢失(“负入”只能是“出”,而“出”必须指定“入”库单(这是库存核心的业务之一,不能变更此逻辑),否则无法接转。)。另外此二数据结存均为负,在库存追踪存货也是不会存在的。
解决方案:已经通过补丁解决。另外,还有一些数据有错误,具体说明如下,可参照修正:这个错误最初是由于821期初和单据对不上造成(没有对应单据),850升级生成调整数据,但没有指定追踪关系。现在新补丁只能能调整相对合理的数据。现在帐套还有两个存货批次据对不上。
用友U8 成本管理--我的账表--成本自定义报表--期末车间存料汇总表9月的数(762515.91)加上成本管理--我的账表--成本汇总报表--在产品成本汇总表9月的数(18738897.4099),这两者之和与总账余额表4101科目的数(19504169.72)相差2756.4元用友U8 成本管理--我的账表--成本自定义报表--期末车间存料汇总表9月的数(762515.91)加上成本管理--我的账表--成本汇总报表--在产品成本汇总表9月的数(18738897.4099),这两者之和与总账余额表4101科目的数(19504169.72)相差2756.4元
问题原因:同解决方案 解决方法:成本数据与总账4101科目对帐不平原因如下: 总账数据正确。 成本月末在产品原材料剩余录入错误。 用户通过自定义报表取得本月在产品原材料剩余的金额合计,此数据是在“在产品盘点表”中录入的。 本月的在产品原材料剩余=上月在产品材料费用+上月在产品原材料剩余+本月领料-本月在产品材料费用-本月完工产品材料费用 实际本月的在产品原材料剩余=9382683.66+714916.1+2557609.79-10143267.87-1746668.0049=765273.68 而用户录入的在产品原材料剩余的金额合计为762515.91,此数据是根据用户实际生产情况录入的,请用户到“在产品盘点表”中的原材料剩余处检查。
请问这个问题怎么解决啊 请问这个问题怎么解决啊
有多计量的存货,数量2不能为零那意思就是一定得有数量2,数量2是手工输入还是系统会自动带出来@林媚娟: 不是一定要有多计量,是有多计量的数量2这个字段不能为空
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:客户在进行批次管理运行一段时间后,在存货档案中把一部分存货的批次取消了,然后在填制出库单保存时,系统总是提示现存量不足,实际上这些存货都还有现存量,通过现存量表可以查询出来。
问题原因:同解决方案
解决方案:这个问题要由现场支持人员处理,把原来做的单据(所有录入批号的单据)上的批号清除,需要在数据库中调整。建议:如用户还未做任何数据操作,将原存货封闭,启用新的存货档案。如不启用新档案,在原数据上调整,请将数据做好备份再进行调整。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:U851,总账,账簿打印,明细账打印科目:11302到11302,月份:2004-11到2004-12最后到处理承前页过次页时报错:运行时错误‘381’:下标越界。
问题原因:程序问题。
解决方案:已有补丁。USZZPUB.DLL
- t6 6.1,提示
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
- 升级后,有一个门店,无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- 你好,厂家技术支持网在那,我要提问题。
- 销售订单生成销货单,在点击保存时,出显“明细行存货---赠品和来源单据赠品数据不一致,请记录当前操作流程,联系T+人员”这个问题现在补丁出了吗,是哪个补丁,方便告知一下吗?
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在,但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据,怎么处理
用友T3 广东专版 ACCESS数据库-进行期末结转时提示错误:互斥站点【XX】的总账系统正在执行 【执行期间损益结转】操作,请稍后再试。若当前状态下不存在未关闭的互斥功能,请到系统管理-视图下清除异常任务-清理了异常任务之后还是会出现这个问题,或者切换操作员的时候也时这个问题-系统上个月重装过,是否有相应的解决办法 用友T3 广东专版 ACCESS数据库进行期末结转时提示错误:互斥站点【XX】的总账系统正在执行 【执行期间损益结转】操作,请稍后再试。若当前状态下不存在未关闭的互斥功能,请到系统管理-视图下清除异常任务清理了异常任务之后还是会出现这个问题,或者切换操作员的时候也时这个问题系统上个月重装过,是否有相应的解决办法[]
需要提供数据才能彻底解决,请联系您的经销商,将您的数据发送至伙伴支持网,由总部进一步处理。@服务社区刘佳佳:你好,我想请问一下T3广东专版是否有针对类似问题的补丁?由于时间太长我们已经不记得是否打过补丁了。@Grison:请点击产品线--T3,然后查询相应版本补丁。@服务社区刘佳佳:好的,谢谢!
- t6 6.1,提示
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- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
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点资产增加,没有反应,什么都不出来,然后资产增加那个按钮,就又不显示了。 点资产增加,没有反应,什么都不出来,然后资产增加那个按钮,就又不显示了。[]
您的ACCINFORMATION变的值有问题,您检查一下最新会计期间等是否跟实际相符请问有没有工具可以用?谢谢!这个没有工具的,要看您的具体错误值是什么,每个值是不一样的,需要看数据的
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。
问题原因:基层账直接使用了一级401科目。
解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。