T+ 导入存货价格本出现乱码,然后导入没效果
2017-6-22 0:0:0 wondialT+ 导入存货价格本出现乱码,然后导入没效果
T+ 导入存货价格本出现乱码,然后导入没效果更换360打印机兼容模式试一下。
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这个题目的分录是这样写吧,包括到时候收到款的分录 _0这个题目的分录是这样写吧,包括到时候收到款的分录
看见财务费用就知道不对了,别的都没细看。商业折扣,不可能出现财务费用的科目@马爱娟:是什么? 商业折扣会出现财务费用吗 财务费用是现金折扣里出现的科目@宝怡妈:商业折扣是计入财务费用啊@黄敏慈:商业折扣按照折扣后的金额入账,看下课本吧错@宝怡妈:记错了,现金折扣才是@学无止境6666666:不管了,答案对了就行@宝怡妈:您好!200元*150件*0.95=28500,28500/1.17=4141.03借:应收账款 28500 贷:主营业务收入24358.97 应交税费-应交增值税销项税 4141.03 借银行存款 28500 贷应收账款 28500 答案应选B@马爱娟:单价200是不含税的,根据题目的意思@马爱娟:什么啊,参考答案是D啊第一个分录是对的,分录2,借银行存款-33345,贷:应收账款-33345.现金折扣时才是计入财务费用,商业折扣按照折扣后的进入入账@。。。1437789387:好的,我知道了,谢谢
做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理? 做进货或销货单时,不知道商品的金额,怎么处理?[]
可以先做入库单,然后再操作 进销货单。使用采购暂估方式处理。销货单如何处理呢?我的是发票立账发票立账也需要 销货单生成销售发票来确定 应收账款。是不是这个意思,我先估计在销货单输入金额,根据销货单生成销售发票,再把生成的销售发票改成实际的发票金额?凡是货已到,而发票未到的业务都是这样处理:
1、货已到,发票未到,采购员先做假入库:
借:库存商品---暂估---10000
贷:应付账款-----10000
2、下月初,红冲暂估
借:库存商品---- -10000
贷:应付账款--- -10000
注意:所做的会计凭证是“红冲”
3、收到发票
借:库存商品---10000
应交税金--应交增值税--进项税额--1700
贷:银行存款(或应付账款)11700
4、如果在未收到发票,发觉与收到发票成本有出入,那么可以做追加或追减成本处理。例如发觉发票成本比原来多100元,则可在收到发票本月做追加成本100元:
借:主营业务收入----100
贷:库存商品---100
摘要:(销售该商品发票号)追加成本“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“核算”-“暂估处理方式”里可以选择暂估方式
注意:一旦库存期初已审核或者已经存在出入库单,暂估处理方式就不能更改
一、单到回冲
1、当月全部入库并结算
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个。填写采购入库单,8月1日,杯子30个,单价3元;
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后会生成红蓝回冲单的记录,先冲掉暂估的数量和单价再生成一条正确的数量和单价
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元。
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后会先生成已收到发票数量的红字回冲单,再生成已收到发票数量的蓝子回冲单,等所有的数量都流转生成发票以后,采购入库单上才有“已核算”的标志二、单到补差
1、当月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。
8月1日入库单上单价3元
(2)8月16日填完采购发票/进货单审核以后,采购入库单上的单价会按照发票上的真实单价回填成5元,且会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,只有一条采购入库单记录,单价为发票上的真实单价
2、当月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日只收到10个杯子的发票单价5元/个,填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)填写10个进货单之后,采购入库单上的单价不会改变,也不会有“已核算”的标志,
(3)查看存货明细账,会生成一条入库单,调整已经收到发票的这部分存货的成本,金额为真实成本和暂估成本的差额,
10*(5-3)=20
(4)当入库单上所有的数量都流转生成采购发票/进货单以后,入库单上才会有“已核算”的标志,但入库单上的单价仍然是暂估单价,不会回填
3、次月全部暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,8月16日收到30个杯子的发票单价5元/个。填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月16日填写全部发票以后,入库单上的单价不会被反填,仍然是暂估单价,但是入库单上会有“已核算”的标志
(3)查看存货明细账,发票到后不会生成红蓝回冲记录,而是直接生成入库调整单调整暂估成本和实际成本的差额
4、次月部分暂估
(1)举例说明:8月1日入库30个杯子暂估成本3元/个,9月1日只收到10个杯子的发票单价5元/个
填写8月1日采购入库单,杯子30个,单价3元
(2)9月1日填完部分数量的采购发票/进货单以后,采购入库单上的单价不会反填,且没有“已核算”的标志
(3)查看存货明细,发票到后不会生成部分红蓝回冲单,而是针对已到发票部分生成出入库调整单以调整入库成本
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:某些凭证不能反记账,也不能删除
问题原因:表GL_accvouch中ibook字段索引已破坏
解决方案:重建表GL_accvouch,导入数据更改ibook=0,重新记账
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货核算期末处理失败,提示有已经结算单据未进行处理,进行结算成本处理的时候,提示结算号为43处理失败。
问题原因:同解决方案
解决方案:1.已经结算过的入库单,并且做过结算成本处理后,在采购结算表中,baccount字段应为1,但数据中部分记录该字段为0,因此在结算成本处理时,过滤不到,做期末处理时,却无法继续。解决方案:将这些记录的bAccount字段更新为1即可。具体脚本可参照如下执行:updatepursettlevouchssetbAccount=1from((rdrecordinnerjoinrdrecordsonrdrecord.id=rdrecords.id)leftjoinpursettlevouchsonrdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid)where(notrdrecord.caccounterisnull)andpursettlevouchs.bAccount=0andisnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0)
入资用什么原始凭证是现金入得能用收据吗 入资用什么原始凭证是现金入得能用收据吗[]
最好是发票存入对公账户的凭证,上面写明投资款,现金投入按理说用收据也可以,但我觉整个股东会決议比较好,收据只能附件,个人看法一般入资都是银行转账的 有银行水单最好 谁也不会拿着那么多现金入资呀,如果注册资本少,比如三万元的,你也可以用现金存入你们的公户,这样现金缴款单就是原始凭证。
用友U8V10.1年结流程用友U8 V 10.1年结流程
U8V10.1年结流程
一、年结前说明
在年结前请先备份数据作为年结出错还原用,在U8V10.1版本年结有两种方式:
1.不建立新数据库,优点:方便、快速;能够联查以前年度数据。缺点:不能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。
2.建立新数据库,优点:能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点:不能联查以前年度数据。
用友870报价单用友870报价单:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:打印材料出库单如何设置一张纸打印的具体行数呢?非套打,老是出现打印空白行然后在下一张纸打印出一行合计,很浪费纸张。
问题原因:到单据设计中,选中套打后,更改表体行数为2,再取消套打标志后保存。系统在打印时就不会再末尾打空白行。
解决方案:到单据设计中,选中套打后,更改表体行数为2,再取消套打标志后保存。系统在打印时就不会再末尾打空白行。
建立新账套_用友erp_U8_软件建立新账套_用友erp_U8_软件
建立新账套_用友erp_U8_软件
在使用用友erpU8软件系统之前,首先要新建本单位的账套。 操作流程 首先以Admin身份注册登录,然后选择【账套】——【建立】,进入建立新单位账套的功能,显示创建账套输入界面。界面如图6-4 。 1、第一步:输入新建账套信息,用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如下: 已存账套 系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套,避免在新建账套时重复建立。 账套号 用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入3个字符(只能是001-999之间的数字,而且不能是已存账套中的账套号)。 账套名称 用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。可以输入40个字符。 账套路径 用来输入新建账套所要被保存的路径,用户必须输入,可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。点击参照图标,弹出“账套存放路径”对话框,如图6-5,选择适宜的驱动器和目标文件夹,系统按选择的存放路径存放账套数据。 启用会计期:输入新建账套被启用的日期,必须输入。 会计期间设置:因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入"启用会计期"后,用鼠标点击图6-4界面〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面如图6-6。系统根据前面"启用会计期"的设置,自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。例如本企业由于需要,每月25日结,那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分(灰色部分),在显示的会计日历上输入每月结账日期,下月的开始日期为上月截止日期+1((26日),年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后,企业每月25日为结账日,25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同,但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。 是否集团账套:只有"集团账套",才允许启用"集团财务"系统;"集团财务"的启用月份为会计月对应的自然月的第一天;启用时判断是否是"集团账套",如果是"集团账套",不允许启用"总账"产品 2、第二步:输入单位信息。用于记录本单位的基本信息,包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。其中单位名称必输,其他信息可输可不输,界面如图6-7所示。 3、第三步:输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息,包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面如图6-8所示。 本币代码:用来输入新建账套所用的本位币代码,例如“人民币”的代码为RMB。 本币名称:用来输入新建账套所用的本位币名称,必须输入。 账套主管:用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考第6.9章节权限管理。 企业类型:用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业和商业两种类型。对于其它行业,建议选用“工业”。 行业性质:用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。用友U8产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险—医疗、社会保险—失业、社会保险—养老、社会保险—其他、律师行业、中国铁路、医药等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步“是否按行业预置科目”确定行业范围,系统会根据您的选择预制一些行业特定的报表。 是否按行业预置科目 如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾,那么进入产品后,会计科目由系统自动已经设置;如果不选,则由用户自己设置会计科目。 4、第四步:输入基础信息选项。界面如图6-9所示。 存货是否分类 如果您单位的存货较多,且类别繁多,您可以在存货是否分类选项前打勾,表明您要对存货进行分类管理;如果您单位的存货较少且类别单一,您也可以选择不进行存货分类。 客户是否分类 如果您单位的客户较多,且您希望进行分类管理,您可以在客户是否分类选项前打勾,表明您要对客户进行分类管理;如果您单位的客户较少,您也可以选择不进行客户分类。 供应商是否分类 如果您单位的供应商较多,且希望进行分类管理,您可以在供应商是否分类选项前打勾,表明您要对供应商进行分类管理;如果您单位的供应商较少,您也可以选择不进行供应商分类。 是否有外币核算 如果您单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。注意如果您选择了存货、客户、供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置相应的分类,然后才能设置基础档案。 5、建账完成后,可以进行相关设置,或根据系统提示现在启动产品或以后从企业门户中启动产品。具体系统启动内容参见第7.1章节系统启用。 继续操作:用友U8软件系统进入"分类码设置",然后进入"数据精度"定义。完成后系统提示"XXX套建立成功,您可以现在进行系统启用设置,或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能,是否进行系统启用设置"提示。选择"是"进入系统启用设置界面,选择"否"将在以后进入"企业门户基础信息_基本信息"进行设置如果此时完成当前设置,则企业建账成功。对于其它相关参数,您可以在"企业门户"中进行设置。 对于具体的操作方法,请参见第7章基本信息。 以上五步完成新账套的建立,您此时就可以进行操作人员的设置了。是否只显示发货单列表的首条记录标题:一个选项的不同U8销售模块的发货单列表就大不一样了。 用过用友财务软件的朋友们都知道在销售模块中有一个发货单列表是一个很实用的工具。可是你们知道吗?用友的U8版本销售模块中有一个新的选项:是否只显示发货单列表的首条记录。别小看这个选项哦,选与不选它可有很大的区别: (1)若你选择了这个选项,查找发货情况时就会显得很简洁了,前提是你不需要按照货物查找。若你需要按货物查找时请不要选择这个选项,因为你若选中它,你会发现在发货单列表的条件生成器中缺少了几个常用的选项:货物名称、货物编号、含税单价及价税合计等。(2) 还有这个选项的选中与否还会在销售统计表中有所不同,当你选中这个选项时,销售统计表中只会显示已经审核的销售出库单所列的发货情况,相反你若不选中这个选项,在销售统计表中就会显示所有的发货单所发货的情况只是此时未审核的发货单上所列示的发货情况没有数据但有记录。
应收(付)帐款的结账与反结账_标题:应收(付)帐款的结账与反结账问题解答:结 账:在应收帐款管理--期末处理--月末结帐中找到需要结帐的月份,按步骤进行结帐即可。反结账:在应收款管理--期末处理--取消月结中找到需要反结账的月份,点击确认即可。