有正常的餐饮费票就正常做招待费,企业所得税汇算清缴做调增,如果都是亏损影响吗?
2017-10-15 0:0:0 wondial有正常的餐饮费票就正常做招待费,企业所得税汇算清缴做调增,如果都是亏损影响吗?
有正常的餐饮费票就正常做招待费,企业所得税汇算清缴做调增,如果都是亏损影响吗?[]具体没有接触过,但是看书本上。既然调增如果太多还是会影响净利润的。只要是亏损的就不交税吧。我觉得是这样。一起等专业人士回答吧招待费的60%可以在税前扣除,其他的部分调增,如果都是亏损,本季度是不用交的,但是下季度还没有补足亏损,则也不需要缴纳企业所得税有餐饮票并不是都入业务招待费的,你要看具体的业务性质,比如员工聚餐,就入相关成本费用的福利费。
另外业务招待费是根据发生额的60%与本年度的销售收入(营业收入)的千分之五孰低来扣除的@明若晓溪:业务招待费是一级科目还是二级@Emilyyy:二级科目如管理费用~业务招待费@明若晓溪:那为什么我们单位申报企业所得税的时候,并没有按照60%或者营业额的5%来扣除,也通过了申报,这是为什么调增后,看你的利润总额,是赢还是亏,如果还是亏损,就不用交了
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外商投资公司合理分配有关费用节税筹划 外商投资公司合理分配有关费用节税筹划
目前,我国有一大批外商投资公司,它们主要从事投资业务,本身不直接从事生产活动,主要承担对自己投资的公司的管理任务,从而产生了大量管理费用,如何合理合法地优化企业集团财务结构,降低企业整体税负,就成了投资公司所关注的主要问题。
企业背景假设 一家外商投资公司(CHC)投资了两家子公司,A公司(50%控股)和B公司(100%控股)。
为了高效地运作,直接控制下属两家企业,CHC的职能主要包括市场开发,技术革新,人员培训,外界协调,投资及财务规划等等。在实行集中管理的过程中,CHC发生了大量的管理费用。由于CHC除了进行管理工作外,不从事其他营业活动,因此,CHC没有收入可以弥补其发生的大量管理费用,其经营状况一直亏损,而其两个子公司由于不承担上述费用,其利润很高,相应的所得税税负很重,对于CHC和其两个子公司整体而言,由于收入和费用不配比,造成整体税负的增加。