请问 我有一笔销售订单 已经审核了,后期因为合同等原因 这笔订单暂定,我要怎么操作
2017-7-20 0:0:0 wondial请问 我有一笔销售订单 已经审核了,后期因为合同等原因 这笔订单暂定,我要怎么操作
请问 我有一笔销售订单 已经审核了,后期因为合同等原因 这笔订单暂定,我要怎么操作[]你可以中止执行这个订单--有这个功能键吗 (*^__^*) [/疑问]@nUj:操作下面有--好的 我去看看@nUj:--[/玫瑰]--[/龇牙]--[/爱心]--[/玫瑰]@nUj:[/握手]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误2021-6-16 9:2:54
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额2021-6-16 8:59:38
- T3固定资产卡片上自动带出折旧科目2021-4-26 17:18:14
- 用友T3标准版和速达的区别2020-4-30 10:20:48
- 用友软件期初余额里面没有没有年初余额和累计借方金额、累计贷方金额2020-4-28 12:37:13
- T1待摊费用如何处理?2020-4-26 13:12:33
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?2019-5-25 7:0:0
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?2019-5-22 8:0:0
- 怎么删除已经单据记账的单子2019-5-22 8:0:0
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦2019-5-22 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
16年的期初采购入库单,,一直到7月份才来的发票,7月20号做的发票结算和暂估成本处理,但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单,,8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单,,,想问这怎么解决?? 16年的期初采购入库单,,一直到7月份才来的发票,7月20号做的发票结算和暂估成本处理,但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单,,8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单,,,想问这怎么解决??
暂估方式是:月初回冲~!!在暂估成本处理中查看一下能否过滤出这比业务,您做了结算,没有做暂估成本处理你到存货核算选项里看看是不是使用的暂估方法是月初回冲,但是如果使用的是月初回冲,那么前几个月都应该有红蓝回冲单的单据出现。你是不是中途更改过暂估方法了?@畅捷服务_丁磊:是用的月初回冲!!一直用的都是 月初回冲 的暂估方式,没有改过如果是月初回冲,那么月初会形成红字回冲单,月末会形成蓝字回冲单,从截图上看,有这样的规律,从1月份到8月份,两个存货有规律的形成对冲单据,你确定7月份做过结算成本处理吧,注意,是结算成本处理,不是暂估成本处理。做完结算成本处理,才算暂估业务处理流程终结。@服务社区刘明新:我查了,结算成本处理中直接查询的时候没有,,但是选择“未全部结算完的单据是否显示”打对勾再查询就有了@畅捷服务_丁磊:是的,7月末做记账之前做了结算成本处理的操作是不是没有全部结算,而是部分结算。如果是部分结算,8月份呢应该会出现剩余未结算金额的红蓝回冲单。你可以反结账到7月份,取消正常单据记账,重新做一次结算成本处理看看是否可以解决问题@王星jiM:参考楼上回复处理一下@畅捷服务_丁磊:部分结算和全部结算在操作过程中有什么不一样吗??什么是部分结算什么事全部结算??是以数量为准吗??对,部分结算就是举个例子:采购入库单上数量500,本次结算300,那么这就是部分结算,那么7月份月初会形成500红字回冲,结算成本处理完毕后,会形成300蓝字回冲,200蓝字回冲,下个月月初会形成200红字回冲,这样的业务数据才对,看你的截图,8月份又形成了相同金额的红字回冲,说明7月份的结算成本处理做的不对,反回去重新做一下@畅捷服务_丁磊:因为8月份已经全部记账了,并且已经全部生成凭证了,,再返回到7月份的业务量有点大呀~~还有没有其他什么处理方法呢?@畅捷服务_丁磊:我看了一下是全部处理的,,发票上的数量和入库单上的数量是一致的如果想在数据库里动一下的话,就需要在支持网提交一个支持问题,我们来看一下了。如果您是我们的经销商,那么可以在支持网提交一个支持问题,如果您是我们的终端客户,可以联系一下您所购买软件的服务商,让他们给我们提交支持问题,我们从数据库的角度来看一下,是否可以解决@畅捷服务_丁磊:那照现在的话,系统已经生成8月暂估的回冲单,,那我能不能8月现在不动,然后再去做一次结算成本处理,让9月初生成回冲单这样操做可以吗??嗯,你可以把未完全结算的勾选项勾上,然后点一下结算成本处理,看看9月份是否还形成红蓝回冲单,如果还形成,那么数据上肯定是不对的,不返回去操作的话,只能想想办法在数据库里操作一下了@畅捷服务_丁磊:好的那我现在先测试一下,这样操作只要9月初生成结算的回冲单应该就没有问题是吧,,谢谢~太感谢了,辛苦了嗯,没事,应该的,你可以空结账到9月份看看,实在不行,解决不了问题的话,就要发数据过来了@畅捷服务_丁磊:有木有文档或者解释一下这几个在制品成本核算的方法在系统里是怎么算的??下面有个图片麻烦帮看下[/微笑]你可以看一下帮助,帮助里面写的各个在产品成本的说明很清楚@畅捷服务_丁磊:帮助里面没有解释说 “在制品”的计算方式与计算数据来源呀?在产品按标准成本计算=BOM中的标准成本*生产订单未入库数量;在产品按固定成本计算=按照指定的成本*生产订单未入库数量;在产品按所耗原料计算=按照材料出库单成本计算;在产品按完工产品计算=按完工产品成本进行分配,约当产量法=每月预估一个值,然后进行分配
期初余额总账与往来账不平,删除该科目里面所有明细账后发现期初还有数据。删除这个数据重新设置辅助核算可以解决。但是明细账要重新录的太多了,能不能不删明细账,直接后台修改GL_accsum中该科目的数据,会不会对其他地方有影响 期初余额总账与往来账不平,删除该科目里面所有明细账后发现期初还有数据。删除这个数据重新设置辅助核算可以解决。但是明细账要重新录的太多了,能不能不删明细账,直接后台修改GL_accsum中该科目的数据,会不会对其他地方有影响[]
可以,但是相应的要改gl_accass相关科目的数据。 改之前务必要先备份好账套。由于刚才加班以后,开车回家,没有按时回复各位的问题,非常感谢我的小伙伴积极回复,非常感谢