普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额
2021-6-16 8:59:38 用友NC小编普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额
普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额[]
您好!正常年结之后,提示的信息是什么?是否报错了呢?
--有一个提示是报错为0,那不是就是没错吗,其他的就没有了
--备份账套,打上补丁,执行补丁脚本,然后重新年结总账,看是否正常;
--打过补丁之后
--无法启用
右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后再登录软件;
【参考】如何重启T3产品服务图文教程
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:同解决方案 解决方法:结转前在2005年度中的数据结转过程中就会被删除。您出现的这种现象是正常的。把数据通过EAI导出,结转后再导回去的方法是可行的。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:结转前在2005年度中的数据结转过程中就会被删除。您出现的这种现象是正常的。把数据通过EAI导出,结转后再导回去的方法是可行的。
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用友U8其他U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致。U8其他U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致。
U8其他-U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致。
自动编号: | 10575 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致 |
问题名称: | U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致。 | ||
问题现象: | U821采购暂估入库余额表上月期末数与本月期初数不一致。 | ||
原因分析: | 数据尾差引起。 | ||
解决方案: | 用SQL语句更新PurSettleVouchs表中的iSVAPrice=iSVQuantity*iSVCost及Rdrecords表中的iAPrice=iQuantity*fACost后上月期末数与本月期初数一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证查询显示凭证卡片式 凭证查询显示凭证卡片式
问题号: | 41450 |
---|---|
适用产品: | G9系列 |
软件版本: | G9-综合计划财务管理系统11.0 |
软件模块: | 合并报表 |
问题名称: | 凭证查询显示凭证卡片式 |
问题现象: | 如何设置在凭证查询时,以凭证卡片式显示? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 参数设置 |
解决方案: | 点击【系统管理】下的【参数设置】,在账务管理页签下,凭证查询显示方式为凭证卡片式显示。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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打上最新的补丁试一下。如果还有问题。就提交数据导支持网吧请您先备份账套后到社区_产品线下载软件的最新补丁进行修复,如果问题还存在,这种提示的需要查看账套数据,烦请联系经销商就提交支持网上处理;
对电算化审计初探 对电算化审计初探
[摘要] 本文主要讨论我国实施电算化的必要性,分析我国电算化审计存在的主要问题,并在此基础上提出解决问题的建议和对策。
[关键词] 电算化审计;问题;建议;对策
近年来随着电算化系统和网络工具在工作中的广泛运用,会计的信息存贮方法、核算形式及方式随之发生了改变,同时也给审计工作带来了很大的影响和更高的要求。 特别是会计资料和会计信息失真的现状要求我们加强和突出对系统的审计工作。因此,开展对会计电算化系统的审计是新形势下摆在我们面前的重要任务。
地税部门利用税票调整税种的方式及审计方法 地税部门利用税票调整税种的方式及审计方法
一、调整税种的方式
由于地税部门上级下达的有些税收任务与各地税源不太相符,而税收任务完成情况又作为年终考核的硬性指标,各种税款提取的手续费和当地政府拨补的税收分成款都不一样,有些地方各税源地同一种税收的税收分成款也不一样,税务人员为完成税收任务、多获得手续费和税收分成款,常常利用税票调整税种,其主要方式有:
1、利用汇总缴款书调整税种。一般来说,税务部门的基层征收单位向纳税人征收税款开具完税证时,税种、计税依据、税率、税额等栏目都填写得比较清楚,征收的税收种类是比较真实的。但在上解金库过程中,用税收汇总缴款书汇总时,将实际征收的税源多、手续费或税收分成低的税款,更改填写为税源少而任务规定必须完成的税种或手续费、税收分成款高的税种。
用友U8+ 支持的银企直连银行有哪几家? 用友U8+ 支持的银企直连银行有哪几家?
已实现直连的银行:
1)对公:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、重庆银行、渤海银行、宁波银行、齐鲁银行。2)对私:?中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、深圳发展银行。只要轻点鼠标,可以随时进行网上付款,随时同时查询多家银行账户余额以及联查当日交易明细。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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输出提示这个应该是软件组件问题,注册dll组件试试,还有就是卸载office 下载一个wps看看能否正常输出。@客户支持部_李朝辉:好的 谢谢 我试试
在生成凭证界面选择单据打印时报“请先选择打印模板”在生成凭证界面选择单据打印时报“请先选择打印模板”
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“营改增”,出租车行业纳税处理有变化 _0“营改增”,出租车行业纳税处理有变化 的哥、的姐采用上交份钱、挂靠出租车公司从事营运的做法相当普遍,按照出资方式区分,大致有以下3种情形:由出租车公司出资购车,聘司机驾驶,收取承包费和每月的份钱;司机个人全额出资,每月向公司交纳管理费;个人与挂靠公司分别出资,每月向公司交纳管理费。在这3种情形下,“营改增”前后,相关人该如何进行财税处理呢? 出租车公司出资购车 案例:某市A出租车公司,由出租车公司出资购车,聘司机驾驶,收取承包费和每月的份钱为500万元。营运收入(含税)1500万元,营运成本800万元,毛利700万元。 “营改增”前处理。根据营业税暂行条例实施细则第十一条的规定,单位以承包、承租、挂靠方式经营的,承包人、承租人、挂靠人(以下统称承包人)发生应税行为,承包人以发包人、出租人、被挂靠人(以下统称发包人)名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的,以发包人为纳税人;否则以承包人为纳税人。出租车公司出资购车,产权明晰,出租车所有权为公司所有,其经营业务实际上是用公司的毛利1500-800=700(万元),再分出200万元发放工资。因此,出租车公司作为纳税人,营运收入1500万元应按交通运输业缴纳营业税:1500×3%=45(万元)。需要注意的是,收取承包费和每月的份钱为500万元,已经包括在营运收入1500万元内,无需再按“服务业——租赁”缴纳营业税。 1.出租车公司出资购车(单位:万元,下同)的处理: 借:固定资产 贷:相关科目。 2.收入支出会计处理: 借:现金 1500 贷:营业收入 1500 借:应付薪酬——工资 200 营业成本 800 贷:现金 1000. 3.计提缴纳营业税会计处理: 借:营业税金及附加 45 贷:应交税费——应交营业税 45 借:应交税费——应交营业税 45 贷:银行存款 45. “营改增”后处理。“营改增”后,处理与营业税暂行条例实施细则第十一条口径一致。《部、国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干政策的补充通知》(财税〔2012〕86号)进一步明确,出租车公司向出租车司机收取的管理费用,出租车属于出租车公司的,按照“陆路运输服务”征收增值税。也就是说,收取承包费和每月的份钱为500万元,已经包括在营运收入1500万元内,应当按照“陆路运输服务”征收增值税。 根据规定,应税服务的年应征增值税销售额超过财政部和国家税务总局规定标准的纳税人为一般纳税人,未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人。但是,试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、轨道交通、出租车),可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。假定A公司选择简易征收方式,A公司销售额=含税销售额÷(1+征收率)=1500÷(1+3%)=1456.31(万元),应缴增值税额=销售额×征收率=1456.31×3%=43.69(万元)。 1.收入支出会计处理: 借:现金 1500 贷:营业收入 1456.31〔1500÷(1+3%)〕 应交税费——应交增值税 43.69 (1456.31×3%) 借:应付薪酬——工资 200 营业成本 800 贷:现金 1000. 2.缴纳增值税会计处理: 借:应交税费——应交增值税 43.69 贷:银行存款 43.69. 司机购车挂靠出租车公司 如果该案例中,出租车司机个人全额出资购车,然后挂靠在A出租公司名下经营,按月交纳管理费。并假设其他条件不变。 首先明确,不论什么出资方式,名义产权都是公司的;个人全额出资,为产权实际所有人。 “营改增”前营业税处理。挂靠人作为实际车主,在经营方面对车辆有完全的经营自主权。被挂靠人是名义车主,不得干涉挂靠人的合法经营权,一般情况下也无权支配车辆的运行。也就是说,挂靠人作为实际车主,应承担相关法律责任。因此,按照营业税暂行条例实施细则第十一条的规定,出租车司机为营业税纳税人,营运收入1500万元应按交通运输业缴纳营业税1500×3%=45(万元)。 被挂靠人从法律意义上来说是车辆的所有人和管理者,其对所挂靠的车辆没有尽到监督、管理的义务,造成的侵害赔偿,应以共同过错侵权论处,应依民法通则第一百三十条的规定对挂靠车辆承担连带赔偿责任。一般情况下,挂靠单位按年或季度收取挂靠者一定的管理费,这种费用是其为挂靠者提供各项服务收取的费用。根据《营业税税目注释(试行稿)》(国税发〔1993〕149号)第七条的规定,其他服务业,指上列业务以外的服务业务。因此,出租车公司收取的承包费,按“其他服务业”税目缴纳营业税500×5%=25(万元)。 出租车属于出租车司机的,公司不需要增加固定资产处理,出租车司机是“交通运输业”收入营业税的纳税人,公司是收取管理费的“其他服务业”收入的纳税人,出租车司机按照个体工商户自行缴纳税金,相应会计处理如下: 1.公司收到司机管理费(单位,万元): 借:现金 500 贷:营业收入 500. 2.计提税金处理: 借:营业税金及附加 25 贷:应交税费——营业税——其他服务业 25(500×5%)。 3.缴纳税金处理: 借:应交税费——营业税 ——其他服务业 25 贷:银行存款 25. “营改增”后增值税处理。按照交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法第二条规定,作为实际车主的出租车司机为增值税纳税人,按照“陆路运输服务”征收增值税。第三条规定,应税服务年销售额超过规定标准的其他个人,不属于一般纳税人。出租车司机按简易计税方法计算缴纳增值税43.69万元。另外,根据财税〔2012〕86号文件的规定,出租车公司向出租车司机收取的管理费用,出租车属于出租车司机的,不征收增值税。应按前述缴纳服务业营业税25万元。 出租车属于出租车司机的,公司不需要增加固定资产处理,出租车司机是“交通运输业”收入的纳税人,“营改增”后缴纳增值税,公司是收取管理费的“其他服务业”收入的纳税人,仍缴纳营业税,出租车司机应缴纳的增值税自行缴纳,公司相应会计处理无变化。 司机与公司共同出资购车 司机个人与挂靠公司各自部分出资,每月向公司交纳管理费。首先应当按照营业税暂行条例实施细则第十一条和交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法第二条的规定,区别营业税、增值税纳税人为司机个人还是挂靠公司,再按照前述方法分别处理。 另外,按照现行增值税和营业税有关规定,纳税人为司机个人,每人每月营运收入在当地规定的免征额以下的,无论“营改增”前后,都不缴纳营业税或者增值税。
我在云加密激活里,卡号、cdkey该如何填写?我已经在网上注册了,蓝色加密狗,是2009年出库的,以前用友财务通普及版10.6的,现在装了用友11.0的。 我在云加密激活里,卡号、cdkey该如何填写?我已经在网上注册了,蓝色加密狗,是2009年出库的,以前用友财务通普及版10.6的,现在装了用友11.0的。[]
你好,打开T3软件在登录界面下方有一个激活,在这边进行注册。升级到11.0,云加密有个卡,卡上有cdkey的我就是点了激活后,在云加密激活窗口中,卡号和cdkey不知该如何填写?这个卡要收费吗?如何得到呢?我使用的硬加密狗您好,这是针对云加密的,您是有加密锁的,不用激活。但我登录进去后显示为试用版我在网上提交注册都提示成功的你那边有没有云加密卡,如果有的话输入云加密卡上验证码和客户的详细信息注册就行。没有,这个如何得到呢?@其实不然:如果你购买的我们正版产品T3-11.0就会有这个云加密卡,如果没有购买该版本购买的是其他版本,请走一个升级流程并且更换加密锁。请问这个收费吗?如果收费,要收多少钱呢?@其实不然: 需不需要收费我就不清楚,请致电咨询商务部是否需要收费。非常感谢!@其实不然: 客气。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列