11.6的出现无法显示该网页 也做了数据库配置,还是不行,什么原因。
2017-7-12 0:0:0 wondial11.6的出现无法显示该网页 也做了数据库配置,还是不行,什么原因。
11.6的出现无法显示该网页 也做了数据库配置,还是不行,什么原因。T+服务可以启动吗--可以也,没有问题,是不是IIS有问题?iis的问题!看一下iis是否正常--要重装IIS?server2003的系统,发我个链接呗[/玫瑰]--http://jingyan.baidu.com/artic ... .html
试试吧,或者修改下端口号iis正常吗[/强]--谢谢,看了,是IIS那块停止了。[/胜利]--[/强][/强]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
你好!11月新增管理费用--差旅费等科目,利润表上没有管理费用--差旅费等-,但余额表上有管理费用--差旅费等科的,怎么解决? 11月的利润表上管理费用有数吗?余额表中这个科目的发生有数?发生过,有数
我是结转后才审核,记账的管理费用总金额是对的,明细科目少了@棂ryM:凭证上分录的借贷方有没有做错呢?因为费用取的都是借方发生数。@棂ryM:哪里,报表上?
#财税实务# @戴崇恩 大家好,请问,我家是商业企业的一般人,本月销售了10000元的库存商品,不涉及交增值税,进项有留底,请问我不需要计提城建及教育费附加吧,另外还有印花税应该交不,交的话应该交10000元的20%再乘以万分之三吗,很急!谢谢大家 _0#财税实务# @戴崇恩 大家好,请问,我家是商业企业的一般人,本月销售了10000元的库存商品,不涉及交增值税,进项有留底,请问我不需要计提城建及教育费附加吧,另外还有印花税应该交不,交的话应该交10000元的20%再乘以万分之三吗,很急!谢谢大家[]
如果当月没有实际需要缴纳的增值税不需要计提城建及教育费附加。印花税如果按你说的方式交是核定征收方式了,如何核算的只有你公司知道。谢谢老师!前一个我明白了。印花税我不知道怎样交?还是不交?因为在小规模时销售的时候上一个会计是这样交的,我不知道我接收后变成一般人了,印花税怎样交?请教老师@zchIV7:印花税正常的购销税率万分之三。
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用友U8其他820升级了821委托代销业务流程变化造成结转销售成本时不准U8其他820升级了821委托代销业务流程变化造成结转销售成本时不准
U8其他-820升级了821委托代销业务流程变化造成结转销售成本时不准
自动编号: | 7260 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 流程变化造成结转销售成本时不准 |
问题名称: | 820升级了821委托代销业务流程变化造成结转销售成本时不准 | ||
问题现象: | 原版本为820,今年五月份升级了821,但是当时并不知道委托代销业务流程变化。原业务处理流程为:填制委托代销发货单,然后进行审核,再根据具体业务开发票时填制结算单进行结算。也有些委代发货单没有审核。问题是原820处理流程为委代发货单审核时不生成销售出库单,而是先生成委代出库单,只有在结算生成发票时才生成出库单;但是在821里发货单只要一审核就生成了销售出库单,不再生成委代出库这种中间单据。于是以前审核而没有结算的委代发货单在821里即使做发票也不再生成销售出库单,造成结转销售成本时严重不准,这几个月都 | ||
原因分析: | 820与821委代流程不同造成的数据问题, | ||
解决方案: | 执行如下语句:--更新以前年度委代数据,更新后请在界面将以前年度所有委托代销发货单全部审核生成销售出库单。update endispatchset cverifier=null,bfirst=‘0‘where edid in select distinct endispatch.edid from endispatch join endispatchs on endispatch.edid=endispatchs.edid 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印错误,并伴有网络问题 凭证打印错误,并伴有网络问题
问题号: | 6158 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
问题现象: | 凭证打印错误,并伴有网络问题 |
问题原因: | 打印驱动和IP地址 |
解决方案: | 将现有的打印驱动卸载掉重新安装,然后重新设置IP地址,配置TCP/IP协议。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产企业取得土地出让金返还应如何处理 房地产企业取得土地出让金返还应如何处理
在城市建设中,地方政府出于招商引资、建设回迁房和基础设施等原因,对收取的土地出让金实行一定比例或额度返还,房地产企业取得返还款应如何处理?这直接关系到所得税的计税基础、土地扣除项目金额和的计算,下面通过一则案例进行分析。
案例:某房地产开发公司(以下简称A公司)作为B市政府招商引资项目开发某物流园,先期向B市垫付征地拆迁补偿资金2.2亿元,通过招拍挂程序取得土地使用权支付土地出让金1.2亿元。B市政府要求该项目二年内建成,分次返还A公司土地出让金6亿元。其中:征地拆迁补偿2.4亿元(含资金占用费2000万元);公共配套设施费2亿元,用于物流园区道路、供水、供电、排水、通信、照明、绿化和土地平整;财政补贴1亿元,用于补偿该公司建设期间的损失;回迁房安置费6000万元,用于安置拆迁户。A公司对取得的返还款应如何处理?是冲成本?还是计收入?征纳双方出现了两种不同的观点。
用友同一产品多部门生产的问题同一产品多部门生产的问题
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对帐不平 _13对帐不平
问题号: | 15577 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单审核时”死机” |
适用产品: | u8普及版 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 客户十月底在做对帐的时候,所有科目的总帐和明细帐都出现对帐不平。系统确实记了帐,科目末级标志也没有问题。但GL_ACCSUM表内根本没写进记录. |
问题原因: | 后来发现是数据物理文件存放盘磁盘空间不足造成的.在做正常记帐的时候系统会耗时很久然后退出.其实后台数据根本没有写进相应的表. |
解决方案: | 清除磁盘空间后便正常了. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对外支付虚报股权转让成本案 对外支付虚报股权转让成本案
基本情况
近期,江苏省昆山市地税局进一步加强对外支付税收管理,选取了一批金额较大的对外支付对象实施风险模型演算,生成风险应对对象。9月,该局将A企业作为核查重点,进行风险评定。
A企业成立于2012年3月,注册于昆山某基金园内,注册资本8000万元,主要经营内容为对外投资,企业所得税为地税管辖。通过对外支付风险模型分析发现,该企业2012年7月申请对外支付等值人民币金额4000万元,支付内容为境外企业股权受让。到目前为止,未申报股权转让相对应的税收。A企业可能存在股权转让印花税风险和股权转让代扣非居民企业所得税风险。
案头分析
评定人员针对可能存在的风险内容,首先调取了A企业本次股权转让合同。合同内容显示,境外某企业占境内一企业26.09%的股权,出资总额为3054万元,本次转让A企业受让境外企业占境内企业9.996%的股权,支付人民币金额4000万元。同时,转让合同中显示,转让后境内企业账面反映A企业实际账面出资额为1170万元。经分析,可以肯定境外企业股权转让存在增值。
根据对转让合同分析的结果,作为受让方,A企业应代扣代缴境外企业非居民企业所得税,并向A企业主管地税机关申报纳税。根据股权转让价值和转让成本确定要求,评定人员要求A企业提供境内企业转让前净资产评估报告以及境外企业出资额原始凭证。A企业提供了净资产评估报告和出资账页后,评定人员多次催要出资成本原始凭证,A企业均以各种理由推托,最后声称因时间较长,无法提供原始凭证,账面账载金额就是原始成本。
如此关键的原始出资凭证,境外和境内企业都会重点保存,企业一再推托,是否存在“猫儿腻”?评定人员决定对A企业实施询问核查。
举证约谈
评定人员根据案头分析情况,决定对A企业本次股权转让经办人高某实施询问,询问重点放在未代扣企业所得税以及未提供出资成本原始凭证的原因上。
对于评定人员的疑问,A公司经办人高某作出以下解释:
1.境外企业转让给A企业的股权的确存在一定比例的增值,具体增值数额不清楚。同时在受让过程中,A企业提出了应代扣代缴非居民企业所得税的问题,但境外企业声称会自行申报,不需要A企业执行代扣代缴。
2.对于未提供出资成本原始凭证原因,是因为境内、境外企业均无法提供,因境外企业非原始股东,其真实成本只有境外企业自己知道。
至此,问题已非常清楚。该笔对外支付存在应代扣非居民企业所得税,而且境外股东非原始股东,也就是说,其账面出资成本账载金额并不一定等于取得股权的原始成本。
外围调查
根据前一阶段分析和调查询问成果,评定人员对整个转让过程和涉及的股权转让三方再次转换角度,进行了全面、深入地分析,分析各自所处的位置和利益点,决定对已与境外企业没有关联关系、同时又是股权转让关键点的境内企业实施电话外围巡查,进一步核实境外企业实际取得原始股权所支付的金额。
在评定人员告知身份、说明事由、明确责任后,负责本次股权转让境内企业联系人,配合提供了本次转让境外企业取得原始股权价值的相关文件及说明。至此,整个案情水落石出。境外企业以1美元价格的股权转让和333.5万元以债转股的形式,以总额333.5万元人民币的价值,取得了境内企业26.09%的股权,其中的38.31%转让给A企业,其税前可扣除的真实成本为127.76万元。
处理建议
评定人员告知A企业应代扣境外企业非居民企业所得税,并要求通知境外企业。对A企业税收政策上的错误认识,评定人员对其加以认真辅导,制作了税收风险应对报告,作出差异符合性结论,并向A企业发出了《税务事项通知书》,建议其自查补缴应代扣代缴税款。根据企业所得税法、印花税暂行条例以及相关文件规定,A企业应代扣境外企业非居民企业所得税387.22万元,应补缴印花税2万元。
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@服务社区刘小艳 小艳女神来一个注册宝典给这位仁兄来叻~http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
企业发放员工通讯费用的财税处理 企业发放员工通讯费用的财税处理
企业广大员工发生的通讯费用支出,是一项既涉及企业利益又涉及员工个人利益的普遍花销。又因其属于地税管辖范围,各地的规定又有差异,就显得比较复杂。我们不揣浅陋,结合国家税总及各地相关政策,谈一下通讯费用的财税处理,以及稽查的要点和节税筹划思路。
1.通讯费用的问题
通讯费用又称通讯补贴收入,是指各单位以现金形式发放或支付的座机电话、移动电话、上网等费用的个人通讯补贴(包括以报销方式支付的个人通讯费用以及发放含通讯费用性质的工作性补贴)。由于是企业发放给个人的补贴,属于前者的费用又属于后者的收入,所以,通讯费用的涉税问题主要有二:的税前扣除问题和的计缴问题。
在单据格式设置中 ,如图汇率会调用系统中的某个数据,现在自定义一个表头,如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。 在单据格式设置中 ,如图汇率会调用系统中的某个数据,现在自定义一个表头,如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。
这个表头自定义项需要调用什么数据表头自定义项前面点上勾,下面就可以选来源单据或者来源档案的数据了@服务社区赖海芳:增加一个最终审核人。现在采购订单有俩个人审批,如何添加这两个审核人的名字? (采购订单走的工作流)@网管员:打开工作流设置修改原来的审批流加上一个审批人@服务社区赖海芳:嗯,这步已经做好了,现在想在打印出的采购订单上体现出这两个人@网管员:单据上点击查审可以查,但是打印不了@服务社区赖海芳:OK,3Q[/玫瑰][/玫瑰]
2013年小企业版的资产负债表、利润表已能正常制作,但现金流量量,我虽已按设定要求设置好,但就是制出的表格中,没有具体数据,不知为什么? 2013年小企业版的资产负债表、利润表已能正常制作,但现金流量量,我虽已按设定要求设置好,但就是制出的表格中,没有具体数据,不知为什么?[]
请您看下在总账账簿查询中看下现金流量明细表和现金流量统计表是否有数据,可能原因之前的凭证没有录入现金流量项目凭证输入时,系统不会自动录入吗?不会,需要您手工选择现金流量项目谢谢!原来如此!还有,我增加操作员且与设置好他的权限,但为什么新的操作员进不了系统呢?看一下您的操作员密码是不是不正确正确的!确定您的操作员有账套主管的权限,或者有相应的功能权限有!我设操作员有账套主管的权限都不行。重新增加操作员测试一下,如果不行就需要联系服务商提交支持网问题处理我增加2个操作员都不行,只有系统原带的的操作员才行。请问:如何联系服务商呢?请您留下联系方式,给您联系服务商。可能要周一才能给您处理。好的!手机:13500257338,QQ:1649688355您的信息已经通知相关人员处理你好!我还没有接到电话呢已经重新给您联系人员了谢谢!刚刚联系过。你好!我还有一个问题想咨询你一下,我重新安装另一台电脑,加密狗插上去,认不了呢?这个认不了具体是什么提示呢?您可以参照一下http://service.chanjet.com/zhi ... 44c84我安装了精税系列加密锁验驱动,一样显示:产品未检测到合法的license授权请重新进行产品加密狗注册,请问为什么 呢?人体学输入设备下:HID-compliant device加密狗我之前已在其他电脑上注册过了这个情况看看参考资料中的未检测到license授权问题我T3软件里的“核算管理”进不了,月末结不了账,请问:该如何处理呢?我T3软件里的“核算管理”进不了,月末结不了账,请问:该如何处理呢?为什么没有人回答我呢?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列