专业版的跑店管理点不动,怎么弄?
2017-7-15 0:0:0 wondial专业版的跑店管理点不动,怎么弄?
专业版的跑店管理点不动,怎么弄?[]是选项设置中无法设置跑店管理选项吗?--配货,补货需求分析功能按钮可以点击了,现在就是那个跑店管理那个功能按钮点不动,跑店管理那个功能按钮什么意思,专业版的从来没用过,现在想用一下不知道怎么操作。@小潘歌:跑店管理是图标,不能点击,跑店管理启用后要到销售模块中设置跑店跑店向导,跑店规划,业务员进行手机端跑店业务。具体跑店业务的使用方法请参考:http://service.chanjet.com/zhi ... 0675a
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U8其他年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平U8其他年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平
U8其他-年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平
自动编号: | 3300 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但 |
问题名称: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平 | ||
问题现象: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平 | ||
原因分析: | 由于06年核销,红票对冲的单据的部门不同导致。目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该部门的余额与上年不平 | ||
解决方案: | 对比出差额后在年初余额中补录数据,并进行部门权限控制,告知尽量避免异部门处理.(对比方式参见附文) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 某存货的期初差异为负数,本月没有入库只有少量出库,查询收发存汇总表中的差异额为正数,直接导致结存差异不对。用友U8 某存货的期初差异为负数,本月没有入库只有少量出库,查询收发存汇总表中的差异额为正数,直接导致结存差异不对。
问题原因:根据差异率的计算公式,当月的差异率应为负数,故收发存汇总表中显示的当月差异额为正数是不对的。既然差异率是自动计算出来的,那么肯定是数据有了问题。经查是存货明细表与存货总帐表数据中的期初数据对不上。估计是年终结转时出现的问题。 解决方法:根据存货明细表中的数据将存货总帐表修改过来即可。
解决方案:
问题原因:根据差异率的计算公式,当月的差异率应为负数,故收发存汇总表中显示的当月差异额为正数是不对的。既然差异率是自动计算出来的,那么肯定是数据有了问题。经查是存货明细表与存货总帐表数据中的期初数据对不上。估计是年终结转时出现的问题。 解决方法:根据存货明细表中的数据将存货总帐表修改过来即可。
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凭证打印出来汉字全部变成□ 凭证打印出来汉字全部变成□
问题号: | 12623 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 凭证打印出来汉字全部变成□ |
问题现象: | 凭证打印出来汉字全部变成□ |
问题原因: | 计算机系统有问题, |
解决方案: | 重新安装系统 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 最近拜读了王亚明《公司承担的可税前扣除吗?》(《中国报》),文章写得颇有见地,短而精悍。但王作者对国税办函〔2010〕615号文件似乎语焉未详,对国家税务总局2011年第28号公告也是按下不表,对企业承担的个税究竟怎么在税前扣除则更是舍之则藏。 我在《营改增后支付境外应税费用税款扣缴技巧详解》一文中曾“用之则行”的说:“假如代为承担境外企业的税款可以税前扣除,那么代为承担的境内其他企业的税款就更可以税前扣除了,结果就是税率低的企业承担税率高的企业的税款,然后税前扣除,亏损的企业承担营利企业的税款,也可以税前扣除,关联交易一片了”。为了不致曲解和误解,本文愿意狗尾续貂,卖弄筹划,谈谈企业承担的税款如何在税前扣除问题。 首先,明确一点,就是企业承担个人的税款,是不能税前扣除的。《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条已经说得很清楚了。 其次,这个不能扣除,在《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)中,被进一步作出了限定,就是“凡单独作为企业管理费列支的”,不能税前扣除。这说明,国税函〔2005〕715号文件第三条有些绝对化了,后来的文件是对这条的修正和说明,也就是,企业承担的个税在税前扣除问题上,有了松动和近一步操作的可能。 那么,如何理解“凡单独作为企业管理费列支的”这句话呢? 要知道,这句话强调的关键词是“单独”,而不是“管理费列支”。 王作者认为这句话是包含“考虑到企业的生产经营过程中,有些工资、薪金可能需要进入资本化项目,因此不可以直接费用化”意思的,是舍本而逐末,南辕而北辙的,这样理解词句,让人读之不知所云,甚至有些莞尔。试想,有些工资薪金是必须要资本化的,比如在建工程人员的工资,它们的“不可以直接费用化”是“当然”的,而不是“因此”的,是规定的,而不是所约束的,这又与个税何干啊!对于企业承担的个税,即使没计入管理费,而是计入了制造费用、计入了营业外支出、计入了职工福利费、计入了在建工程、也是照样不能税前扣除的。 所以,问题还是落在这个“单独”上面了。试举例说明如下。 某企业与该企业正式聘用的财务人员甲约定,承担甲的全部个税。某月,甲取得工资薪金7000元,计算企业承担的个税及作出账务处理。 应纳税所得额=(7000-3500-105)÷(1-10%)=3772.22元 应纳税额=3772.22×10%-105=272.22元 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:营业外支出(管理费用) 272.22 贷:其他应付款 272.22 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 库存现金 7000 这就是“单独”计入管理费的一种形式,可能有的企业考虑企业承担的个税是与生产经营无关的支出,所得税前也不应该扣除,所以就计入了“营业外支出”,还有的企业把个税计入“应交税费”、“其他应收款”什么的,会计上也并非什么了不得的事。 但是,假如企业变化一下,不再“单独”计算个税,不再承诺“承担”,不再“单独”计入管理费,而是与工资薪金一起“混合”计入“管理费”,那就应该允许扣除了。 这需要修改用工合同、工资手册等资料,带来的一大“后遗症”,可能就是要影响“五险一金”、“工会经费”、“职工福利费”、“职工教育经费”等费用了,但可以减少了多交的,还是较划算的。 这种“混合”计入管理费的情况如下: 应纳税额=(7272.22-3500)×10%-105=272.22元 借:管理费用 7272.22 贷:应付职工薪酬 7272.22 借:应付职工薪酬 7272.22 贷:库存现金 7000 其他应付款 272.22 借:其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 数字一点也没变,但性质变了,变成企业员工的工资“涨”了,“涨”完后由员工自己交个税。这种情况,就不存在企业承担个税和所承担个税税前不能扣除的问题了,当然,具体测算时是要考虑“后遗症”并修改有关资料的,否则,有偷税之嫌。 需要注意的是,这个“单独”计入管理费,其实还有一层意思,就是防止企业进行“错误的”税务处理。 有的企业图方便或者别的想法,喜欢在承担员工个税的情况下,直接预提个税并“单独”计入管理费,而且硬说员工的最终所得是“含税金额”,具体处理如下: 首先承认承担员工个税,其次在合同中强调员工甲工资7000元是含税金额,个税由企业承担。 其次,计算错误的并自以为正确的应纳税额 应纳税额=(7000-3500)×10%-105=245元 会计分录: 借:管理费用 7245 贷:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 贷:银行存款 245 库存现金 7000 这种处理似乎很“经典”,也似乎“有据可依”(有用工合同明确“含税额”性质),还似乎“义正词严”,所以自觉奇技淫巧、诡计得售,但就是忘了一件事,含税不含税,是不以个人意志为转移的,也不以合同的签订为转移的,既然税款属于国家,那“到个人手里”的钱便不能再含税了,“移花接玉”和“乾坤大挪移”在法律面前都没有用(有兴趣的似乎可以探讨一下怎样才能做到“隔山打牛”)。 同理,企业承担的境外企业的预提所得税款,也不能税前扣除,这个与上述内容“大率类此”(清俞樾《春在堂随笔》卷一中的词语,笔者并非用错)。《国家税务总局办公厅关于沃尔玛(中国)有限公司有关诉求问题的函》(国税办函〔2010〕615号)文件虽然提出了解决办法,即如果境外企业提供的收款发票包含扣缴的税款,则可以税前扣除,但同时也提出了由税务机关审核其“真实性”与“合理性”,何况,这个文件不见于总局网站。按照一般的解释,如果该文件是解决特定环境下特殊企业的问题的,如果没有同时抄送其他地区税务机关,其他地区税务机关是不能认可的,其他地区企业也是不能照抄照搬的。 所以,“记得当时年纪小”,我也曾提出过用国税办函〔2010〕615号文件解决问题的办法,现在想来,不太谨慎了。 笔者写这篇文章的目的,就是要告诉广大从事税务工作的同行,研究,运用税收法规,要不偏不倚,要一视同仁,既不能强奸民意,也不能亵渎法律,对于,既不能点到即止,招摇过市,也不应敝帚自珍或者金屋藏娇,当我们真的把筹划做到一语惊醒梦中人,从而“满楼红袖招”的程度,也算一个不小的成功了。 所以,企业与员工间产生的个税计算与承担问题,企业与税务局之间产生的个税计算与缴纳问题,不能一厢情愿的签合同、定规矩、下账本,而是要沟通协调,达成一致。 我们说,税收问题,两情相悦,总要好于一厢情愿。
用友填制凭证,涉及现金、银行存款科目,录入完科目后,希望马上提示录入现金流量项目,现在的情况是,只有录入完科目,金额后,才弹出现金流量的录入现金流量
知识库详细内容
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零售管理不能单独启用? 零售管理不能单独启用?
问题号: | 33773 |
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适用产品: | T十系列 |
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问题名称: | 零售管理不能单独启用? |
问题现象: | 在启用功能模块的时候,为什么零售管理不能单独启用? |
问题原因: | 零售管理要在启用了“普及进销存”或“购销管理”后,才能启用。 |
关键字: | 零售管理 |
解决方案: | 零售管理要在启用了“普及进销存”或“购销管理”后,才能启用,同样的道理用于“分销管理”和“自制加工”模块。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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