请问已经将盘点单做好了,后面如何审核盘点单?审核完后下一步又该如何操作生成凭证呢?
2017-7-21 0:0:0 wondial请问已经将盘点单做好了,后面如何审核盘点单?审核完后下一步又该如何操作生成凭证呢?
请问已经将盘点单做好了,后面如何审核盘点单?审核完后下一步又该如何操作生成凭证呢?[]点保存--再审核---联查上面的出入库单---保存---审核 。
生成凭证:在凭证--单据生成凭证@RainingDays:要先联查再审核吗?@水水一族你把盘点单审核了之后联查就生成其他出入库单的,这个也要审核保存的@RainingDays:[/玫瑰]--[/飞吻]@RainingDays:嗯,那我审了后到哪里可以看我当月一共审了多少张盘点单呢?@水水一族:点击盘点单上的查找,就可以查看了@RainingDays:如果我想知道有没有审漏了的单子如何看呢?@水水一族:盘点单上面有审核人的,如果没有审核,就无法显示审核人@RainingDays:好,谢谢@水水一族:不客气[/可爱]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误2021-6-16 9:2:54
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额2021-6-16 8:59:38
- T3固定资产卡片上自动带出折旧科目2021-4-26 17:18:14
- 用友T3标准版和速达的区别2020-4-30 10:20:48
- 用友软件期初余额里面没有没有年初余额和累计借方金额、累计贷方金额2020-4-28 12:37:13
- T1待摊费用如何处理?2020-4-26 13:12:33
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?2019-5-25 7:0:0
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?2019-5-22 8:0:0
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦2019-5-22 8:0:0
- 怎么删除已经单据记账的单子2019-5-22 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
我在前天填写了收入单并保存,今天客户把钱汇到公司的银行账号上了。我想填了收款单将其核销,选择选单—收入单,怎么查不到前天填的那张收入单,请老师指导一下,谢谢。 我在前天填写了收入单并保存,今天客户把钱汇到公司的银行账号上了。我想填了收款单将其核销,选择选单—收入单,怎么查不到前天填的那张收入单,请老师指导一下,谢谢。[]
1、检查收入单是否审核;
2、检查收入单是否已经被核销,单据上联查结款情况;
3、检查过滤时间是否正确;
4、用账套主管登录,检查用户是否有单据的查看权限;我刚才看了一下,前天输入的收入单已保存。但是在工具栏上没有找到审核的选项。请老师指导一下,谢谢。@风行人:没有审核菜单就是不需要审核的,检查其他几项。刚才通过联查查了结款情况,系统显示单据日期为前天,结款金额为2000元,请问这是怎么回事?@风行人:那就是已经收款核销了,是不是收入单上录入了现结金额或者使用预收了;我在录入收入单的时候,就写了现结金额。那么以后录入收入单时,是不是不要填写现结金额?@风行人:现结了就是当时就收款了,后续不需要收款的;那么照您的意思是不是这笔款子已经在做收入单的时候就已核销了。不再需要做收款单进行核销了。但是,我在输入收入单的时候,这笔钱并没有收到。请问以后遇到这种情况该怎么填收入单呢?以后遇到上述情况就等到展览费收到之后填收款单就行了是吗?
您好,我是7月份新建的账套,之前在记账公司,所有科目余额都是按6月份的科目余额表录入到期初里的。期初和年初试算都平衡了。现在做完7月份的账,出的资产负债表年初数,预付账款,应付账款和预收账款这三个科目的年初数取数不对,请问该怎么调整-是否是公式问题 ? 您好,我是7月份新建的账套,之前在记账公司,所有科目余额都是按6月份的科目余额表录入到期初里的。期初和年初试算都平衡了。现在做完7月份的账,出的资产负债表年初数,预付账款,应付账款和预收账款这三个科目的年初数取数不对,请问该怎么调整?是否是公式问题 ?[]
需要修改公式将公式删除,重新设置下公式,再重算报表公式问题,因为这几个科目都是取借贷方余额,所以要去往来管理里面看往来科目余额表,根据借贷方查看这几个科目的余额,根据期初的借方或者贷方余额来更改公式。嗯,但是不知道怎么改公式,能帮我改一下公式吗?