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房地产公司收取煤气集资费是否缴营业税

2017-3-20 0:0:0 wondial

房地产公司收取煤气集资费是否缴营业税

房地产公司收取煤气集资费是否缴营业税

  问题:我是一个房地产开发企业,在对外销售房屋时代燃气公司向业主收取了每户3000元的煤气集资款(初装费)再由我公司统一向燃气公司缴纳。这其中我房地产公司未收取任何的手续费,燃气公司直接向我公司开具了发票。但是在今年我的主管地税局查账时,要对我代收的这部分集资款按价外费用征收营业税,请问:主管局要我对这部分代收款项缴纳营业税合理吗?如果征收是否有相关文件规定?

  答:《营业税暂行条例》第五条规定:纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。

  《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十四条规定:条例第五条所称价外费用,包括向对方收取的手续费、基金、集资费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。凡价外费用,无论会计制度规定如何核算,均应并入营业额计算应纳税额。

  提示:代收款项属于营业税所称的“价外费用”征收范围,您企业代收的煤气集资款因为燃气公司直接发把票开具给了您企业。所以,应视同您的“价外费用”并入到营业额中计征营业税。但是,如果燃气公司把发票直接对用户开具(或由你公司人员代燃气公司对每个用户开具),您企业并且并没有收取任何手续费用。这种情况可不作为“价外费用”不缴纳营业税。

  国税发[2006]31号文件第二条第(四)款规定:开发产品销售收入的范围为销售开发产品过程中取得的全部价款,包括现金、现金等价物及其他经济利益。开发企业代有关部门、单位和企业收取的各种基金、费用和附加等,凡纳入开发产品价内或由开发企业开具发票的,应按规定全部确认为销售收入;凡未纳入开发产品价内并由开发企业之外的其他收取部门、单位开具发票的,可作为代收代缴款项进行管理。

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注册表里查看下UFSoft\UF2000\2.0\login的server值
亲 ,请问你是不是修该过计算机名称,另外建议使用win10专业版操作系统,还有就是你的T3 软件是那个版本的。
另外查看下注册表: 打开注册表来修改(一般是改计算机名造成的):开始---运行---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----UF2000----2.0----Login,看下面所有的项目的server值是否为服务器的ip或者服务器的计算机名
@畅捷服务_郝瑞然_:版本是T3v10.9,在装T3客户端之前把计算机名字中的“-”删掉了,在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE下面没有找到UFSOFT----UF2000----2.0----Login,但是在HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE---WOW6432Node下面找到了UFSOFT----UF2000----2.0----Login,而且server值为服务器的IP地址。
@SZFH:server值为服务器IP地址,但是还不行。
@梦里梦着_梦不醒的梦: 如果修改了还是不行,只能建议卸载数据库,和软件,然后重装了。注再做任何操作之前一定要备份下数据
服务器IP确定是固定的吗,server值换成服务器计算机名试试;另外T3目前不支持win10家庭版。
@畅捷服务_郝瑞然_:报错的是客户端,不是服务器,难道服务器也要卸载?
@梦里梦着_梦不醒的梦: 如果是客户端问题只需要重装客户端就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:重装了,还是报同样的错误
卸载软件之后有没有删除软件安装跟目录和ufcomsql文件夹。卸载软件之后一定要删除的再次安装就不会报错了
安装目录删了,ufcomsql在那个位置?
@梦里梦着_梦不醒的梦: 32位系统:C:\Windows\System32\UFCOMSQL 64位:C:\Windows\SysWOW64\UFCOMSQL
@服务社区_郝瑞然_:还是不行,报同样的错
@SZFH:IP地址是固定的,T3装在服务器上,这台电脑是客户端,T3客户端不能在家庭版上使用嘛?
家庭版到目前为止都不支持的
@SZFH:好吧
@梦里梦着_梦不醒的梦: 亲,清理注册表了没有?
另外 T3 不支持家庭版操作系统...
@服务社区_郝瑞然_:注册表清理了,只是客户端安装在家庭版的操作系统上,客户端只有报表不能正常使用,别的都正常。谢谢
@梦里梦着_梦不醒的梦: 亲,是这样的在发版说明以外的操作系统使用时会出现未知的错误,因此请更换符合该版本软件的操作系统进行使用。
@服务社区_郝瑞然_:好的

服务性行业开票金额如何计算

服务性行业开票金额如何计算 服务性行业开票金额如何计算

  【问题】

  我公司是从事加油站相关测漏服务的,为客户开具的是其他服务业的发票,请问计征是不是按开具发票上的金额计算?要不要扣除服务成本?如果业务地不在本市,是不是要到业务发生地去申报?

  【解答】

  ⑴按照《中华人民共和国营业税暂行条例》规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。但在修订前后的条例及《部、国家总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)等相关文件中,分别规定了在一些特定情况下可以差额计算营业额,即“营业额=营业收入-符合规定的营业额减除项目”。但这些“特定情况”是需要财政部和国家税务总局予以明确列举的,而目前尚未见到问题所述业务的营业额可以差额计税的规定,因此,应该是以向对方收取的全部价款和价外费用为营业额,不能扣除服务成本。所说的营业额通常情况下就是问题所说发票金额,但如存在折扣或者未开票的价外收费等情况时,营业额也可能与发票金额有所不同。

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    ①点击总账下面的期末,选择“结账”



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    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。

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    检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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