登录时出现这个提示是怎么回事
2017-7-20 0:0:0 wondial登录时出现这个提示是怎么回事
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到服务管理中,启动T+服务,或是在电脑的服务列表中都可以启动该服务。
如果启动失败,说明您的软件或是环境有问题,可以重新安装软件试试。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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#行业问题#请问老师,我上月的一笔分录错了,借方-银行存款,贷方-其他业务收入。应该是借方-银行存款,贷方-营业外收入,我这个月把错误的用红字冲回,可以吗?红字-借-银行存款,贷-其他业务收入。在做一笔正确的,借-银行存款,贷-营业外收入。这样做不影响报表吗? #行业问题#请问老师,我上月的一笔分录错了,借方:银行存款,贷方:其他业务收入。应该是借方:银行存款,贷方:营业外收入,我这个月把错误的用红字冲回,可以吗?红字:借:银行存款,贷:其他业务收入。在做一笔正确的,借:银行存款,贷:营业外收入。这样做不影响报表吗?[]
可以,不会影响@口口相传:谢谢[/抱拳][/抱拳][/抱拳]@口口相传:月末结转时候,其他业务收入怎么办呢?不会弄了?要把营业外收入转平。本月直接借:其他业务收入 贷:营业外收入即可。
不要红冲银行存款,因为上月的银行存款没有错,本月也没有对应的回单
![T=H+0.707D-0.5N 这个公式是如何出来的 _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T=H+0.707D-0.5N 这个公式是如何出来的 _0T=H+0.707D-0.5N 这个公式是如何出来的'' 按你说的公式应写成=B5*B6+D5*D6+F5*F6+H5*H6+J5*J6+L5*L6+N5*N6+P5*P6+R5*R6+T5*T6+V5*V6+X5*X6+Z5*Z6+AB5*AB6+AD5*AD6+AF5*AF6+AH5*AH6+AJ5*AJ6+AL5*AL6+AN5*AN6+AP5*AP6+AR5*AR6+AT5*AT6+AV5*AV6+AX5*AX6+AZ5*AZ6+BB5*BB6+BD5*BD6+BF5*BF6+BH5*BH6+BJ5*BJ6+BL5*BL6+BN5*BN6+BP5*BP6这样写公式也太费劲了,眼睛都看到花,且容易出错你要的公式可以简写成=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B5:BP5),2)=0)*B5:BP5*B6:BP6)下拉复制公式 如果上面这个公式因为B5至BP6单元格区域中间有非数字的内容会出错则改用=SUM(IF(MOD(COLUMN(B5:BP5),2)=0,B5:BP5*B6:BP6))数组公式,按下SHIFT+CTRL+ENTER三键结束输入,再下拉复制公式
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用友U8其他821固定资产问题1U8其他821固定资产问题1
U8其他-821固定资产问题1
自动编号: | 6066 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8固定资产 | 关 键 字: | 建立帐套 |
问题名称: | 821固定资产问题1 | ||
问题现象: | 1、固定资产统计表与固定资产汇总表不等,比如查一月份 2、而表卡片号00185为什么还在提,而且提的也不对 | ||
原因分析: | 1、固定资产统计表与汇总表不一致的问题:因为在折旧表fa_DeprTransactions中由于00046卡片已经减少资产了,应该没有累计折旧和已计提月份,但是折旧表里仍然有值,所以导致错误 2、 而对于00185卡片,在8月份没有计提折旧的情况下,用月折旧额*已计提月份6+1月份的累计折旧= 1887.59*6+109480.22=120805.76,与7月份的累计折旧额相等,而月折旧额根据公式=原值*((1-净残值率)/年限)=251678.56*(0.9/120)=1887。59,这两部分数据都没 | ||
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请教大神们个问题。单位之前让代理公司做的 现在拿回来财务报表和国税的报表发现 16年至今的利润表账面营业成本累计是70多万 但是国税所得税季报累计成本345万。。对方可能到报季报强行估算数字做成的亏损上报的(利润表盈利200多万) 现在9月的还没有做账 老板要求做成亏损 而且要求账表相符 意思就是让我把他多报的成本做进账里。 现在我怎么做才好? 又没办法坐在9月 请教大神们个问题。单位之前让代理公司做的 现在拿回来财务报表和国税的报表发现 16年至今的利润表账面营业成本累计是70多万 但是国税所得税季报累计成本345万。。对方可能到报季报强行估算数字做成的亏损上报的(利润表盈利200多万) 现在9月的还没有做账 老板要求做成亏损 而且要求账表相符 意思就是让我把他多报的成本做进账里。 现在我怎么做才好? 又没办法坐在9月[]
是不是分内外帐了啊@倪玲1457921978:没有。。。之前一直给会计公司做 做成这个样子 我们还只有这一个账倒推回去,增加暂估入库的存货,存货是数量金额,暂估入库时,数量往小去,单价往大去,这样出售商品时,成本会比实际高,但是这只是临时过渡一下的,暂估的到时还得再红冲回来。你可以到11月份去开点房租或者公车私用的票,最直接了当就是工资高点,交点个税。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列