发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以
2017-3-17 0:0:0 wondial发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以
发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以问题号: | 9151 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以 |
问题现象: | 发货单打印和预览都失败,所有电脑一样,打印其他都可以 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 在821版的单据格式设计中找到发货单,在页面设置中选好纸型和边距,保存后再在发货单的界面打印即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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通过数据跟踪分析发现,数据库表IA_Subsidiary里的发出单价和发出金额字段的值不为null(可以通过语句查询:Select ioutcost,iaoutprice,* From IA_Subsidiary Where AutoID=‘***’,其中,AutoID为问题单据在IA_Subsidiary表里的AutoID)。请备份好数据,然后执行下面的脚本即可进行正常制单。
update IA_Subsidiary set ioutcost=null,iaoutprice=null Where AutoID=’***’)
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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亏损企业年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
单存货,查询现存量全为0。 _0单存货,查询现存量全为0。
问题号: | 5597 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单存货,查询现存量全为0。 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 单存货,查询现存量全为0。 |
问题现象: | 用户数据由8.21升级为U852,单存货模块,现存量不对,不论何种存货显示的现存量都是0,用整理现存量的脚本或假升级,现存量仍为0。 |
问题原因: | CurrentStock表中自由项为NULL。 |
解决方案: | 通过事件探查器跟踪发现查询现存量时的条件为cFree1=”、cFree2=”…再检查CurrentStock表中的cFree1、cFree2…发现全为NULL,改为”后查询现存量正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8普及版其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。U8普及版其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。
U8普及版-其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。
自动编号: | 2369 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版 | 关 键 字: | 其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。 |
问题名称: | 其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。 | ||
问题现象: | 其他客户端正常登陆服务器,只有一台客户端登陆不上。 | ||
原因分析: | 运行企业门户提示“未响应”,客户端与服务器的IP与机器名均可互PING,共享文件夹也均可访问。客户端本地运行软件也正常。 | ||
解决方案: | 更改服务器机器名。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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根据提示,搜索到这个ocx控件(如果没有在其他电脑中搜索复制到报错电脑对应路径下),点击开始--运行--regsvr32 空格,把这个控件拖入进来,注册一下这个控件估计杀毒,杀没了
“四步走”做好企业清算的所得税处理 “四步走”做好企业清算的所得税处理 企业清算是指企业解散后,依照法定程序,对企业的资产和债权债务关系进行全面清理,以了结其债权债务关系的经济活动。 一、企业清算所得税处理涉及的重要概念 (一)企业清算所得税处理的两个层面 企业在所得税方面存在两个层面的应税主体。一是企业层面,即注册成立的企业作为一个独立的所得税应税主体,应就其实际生产经营所得申报缴纳;二是者层面,企业的投资者在所得税上也应作为一个独立的应税主体,需要就其投资取得的股息红利所得和投资转让所得缴纳所得税。如果投资者是企业,应缴纳企业所得税,如果投资者是个人,应缴纳。 因此,企业注销后的所得税清算应包含这两个层面的内容。企业层面的主体确认清算所得,缴纳企业所得税。企业层面主体清算完成并向投资者进行财产分配后,投资者层面的主体需要就其取得的分配额确认股息所得和投资转让所得(或损失),分别按规定缴纳企业所得税或个人所得税。 (二)资产负债观下清算所得来源的实质 企业清算所得税处理中的核心问题是正确确认清算所得。根据《部国家总局关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]60号)文的规定:清算所得=企业的全部资产可变现价值或交易价格-资产的计税基础-清算费用-相费+债务清偿-弥补以前年度亏损。可以看出,在新企业所得下,财税[2009]60号文是站在资产负债观下来定义清算所得的来源的。资产负债观认为:收入和费用仅是资产和负债变化的结果,收入是资产的增加或负债的减少,费用是资产的减少或负债的增加。 将等式(资产=负债+所有者权益)变换后,可以得出以下公式:资产-负债=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润。企业清算时,企业的实收资本、盈余公积、资本公积项目一般不再发生变动,因此得出清算所得来源的本质:资产-负债≈利润。在企业清算环节,这里的利润实际就表现为清算所得。从这个公式我们就可以看出,除弥补以前年度亏损外,企业的清算所得本质是来源于企业在清算环节资产、负债的变动。资产的净增加和负债的净减少产生清算所得,资产的净减少和负债的净增加产生清算损失。 (三)清算当期涉及的两个年度 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,企业应自实际经营终止之日起60日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。同时,根据《国家税务总局关于企业清算所得税有关问题的通知》(国税函[2009]684号)的规定,企业清算时,应当以整个清算期间作为一个纳税年度,依法计算清算所得及其应纳所得税。 因此,企业在清算当期涉及到两个紧密相连的纳税年度。从企业清算当年的1月1日至企业终止生产经营之日,为一个纳税年度,在该纳税年度,纳税人办理的是当期生产经营所得企业所得税的汇算清缴。从企业终止生产经营之日至企业税务登记注销之日为清算期,清算期也是一个独立的纳税年度,在这个纳税年度,纳税人办理的是企业清算的所得税事项。两个纳税年度的分界线为“企业终止生产经营之日”,可按如下原则确定:1.企业章程规定的经营期限届满之日;2.企业股东会、股东大会或类似机构决议解散之日;3.企业依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日;4.企业被人民法院依法予以解散或宣告破产之日;5.有关法律、行政规定清算开始之日;6.企业因其他原因解散或进行清算之日。 二、企业清算所得税处理应分“四步走” 明确上述概念之后,在实际工作中做好企业清算的所得税处理,应按如下四个步骤进行: 1.完成清算当年年度所得税汇算清缴及以前年度税务事项的处理; 2.编制清算开始日的资产负债表; 3.根据企业清算环节资产、负债处理情况确认清算所得; 4.进行投资者清算的所得税处理。 下面通过案例具体说明如何运用这四个步骤,做好企业清算的所得税处理。 蓝赣化工有限公司(以下简称蓝赣公司)于2005年6月成立,注册资本1000万元(其中中星集团出资600万元,占60%;自然人王某出资400万元,占40%),截至2009年9月30日,累计留存收益8100万元。由于公司生产环节污染严重,环保部门要求该企业关停,股东会于2009年9月30日决定解散并注销蓝赣公司。 2009年9月30日,蓝赣公司资产负债表如下: 单位:万元
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
货币资金 | 550 | 短期借款 | 100 |
应收账款 | 350 | 应付账款 | 200 |
其他应收款 | 100 | 应付职工薪酬 | 50 |
存货 | 2 600 | 应交税费 | 150 |
固定资产 | 6 000 | 其他应付款 | 100 |
可供出售金产 | 400 | 负债总额 | 600 |
所有者权益 | 9400 | ||
实收资本 | 1000 | ||
资本公积 | 300 | ||
留存收益 | 8100 | ||
资产总额 | 10000 | 负债及所有者权益 | 10000 |
资产 | 账面 价值 | 计税 基础 | 处置 收入 | 应纳 税费 | 备注 |
货币资金 | 550 | 550 | 550 | 0 | |
应收账款 | 350 | 320 | 300 | 0 | 发生坏账损失50万元, 符合税前扣除条件。 |
其他应收款 | 100 | 100 | 0 | 0 | 不符合坏账损失税前扣除条件 |
存货 | 2 600 | 2 590 | 3 200 | 598.4 | 544万元,地税54.4万元。 |
固定资产 | 6 000 | 5 950 | 9 000 | 600 | 增值税30万元,地税570万元。 |
可供出售金融资产 | 400 | 100 | 500 | 0 | |
合计 | 10000 | 9 610 | 13 550 | 1 198.4 |
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
货币资金 | 530 | 短期借款 | 100 |
应收账款 | 350 | 应付账款 | 200 |
其他应收款 | 100 | 应付职工薪酬 | 50 |
存货 | 2600 | 应交税费 | 650 |
固定资产 | 6000 | 其他应付款 | 100 |
可供出售金融资产 | 400 | 其他应交款(滞纳金+罚款) | 120 |
负债总额 | 1220 | ||
所有者权益 | 8760 | ||
实收资本 | 1000 | ||
资本公积 | 300 | ||
留存收益 | 7460 | ||
资产总额 | 9980 | 负债及所有者权益 | 9980 |
类别 | 行次 | 项目 | 金额 |
应纳税所得额 计算 | 1 | 资产处置损益(附表一) | 3940 |
2 | 负债清偿损益(附表二) | 20 | |
3 | 清算费用 | 80 | |
4 | 清算税金及附加 | 624.4 | |
5 | 其他所得或支出 | 100 | |
6 | 清算所得(1+2-3-4+5) | 3355.6 | |
7 | 收入 | ||
8 | 不征税收入 | ||
9 | 其他免税所得 | ||
10 | 弥补以前年度亏损 | ||
11 | 应纳税所得额(6-7-8-9-10) | 3355.6 | |
应纳所得税额 计算 | 12 | 税率(25%) | 25% |
13 | 应纳所得税额(11×12) | 838.9 | |
应补(退)所得税额计算 | 14 | 减(免)企业所得税额 | |
15 | 境外应补所得税额 | ||
16 | 境内外实际应纳所得税额(13-14+15) | ||
17 | 以前纳税年度应补(退)所得税额 | ||
18 | 实际应补(退)所得税额(16+17) | 838.9 |
认缴制的实收资本怎么做账 认缴制的实收资本怎么做账[]
没收到投资不作处理,为零,以后收到多少入多少帐,上多少的印花税,不能做其他应收款,有税务风险。股东转进来多少,就相应增加实收资本,相应的申报印花税@MEI_470818:请问是否不用验资了,有没有别的手续
金蝶备份账套
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列