发生销售退回的购买方需要取得红字发票吗
2017-3-16 0:0:0 wondial发生销售退回的购买方需要取得红字发票吗
发生销售退回的购买方需要取得红字发票吗根据国家总局关于修订《专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)的规定:“第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。所以购买方需要取得红字发票。”
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其他应付单已经生成凭证了,但是我隔月再来生成凭证又显示了这条记录了 其他应付单已经生成凭证了,但是我隔月再来生成凭证又显示了这条记录了[]
您好,到应付款管理——单据查询——应付单查询界面,找到这张其他应付单,选中后,点击“凭证”,看下之前生成的凭证是否还在,有没有可能之前被删除了@服务社区胡圆圆:没有的,这已经是第二月出现了@张勇FJF:那您试下对这张单据进行弃审删除,可以直接删除吗@服务社区胡圆圆:这张单子生成凭证,在总账里面有的,但是用其他付款单联查不到,也询问过了不是自己手动生成的是由应付单生成的@张勇FJF:总账里面显示的是外部凭证吗
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期间损益结转新增科目不显示 期间损益结转新增科目不显示
问题号: | 37878 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 期间损益结转新增科目不显示 |
问题现象: | 在期间损益结转设置中为什么看不到新增加的损益类的会计科目? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 损益结转 |
解决方案: | 需要手工添加,点击“设置期间损益结转定义”–右键增加,输入编号点击回车,选择新添加的损益类会计科目,点击回车,输入本年利润。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期初余额为什么录入不了 期初余额为什么录入不了
问题号: | 26881 |
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适用产品: | C系列 |
软件版本: | 1081-网上记账 |
软件模块: | 9983-基础设置 |
问题名称: | 期初余额为什么录入不了 |
问题现象: | 期初余额不能录入 |
问题原因: | 期初余额的录入一般都是在建立账套时开始录入。如果之前未录入,后续可以录吗? |
关键字: | 期初余额录入 |
解决方案: | <P>1.在账套启用时,在“基础设置”–“录入期初余额”里录入相应的期初金额</P> <P>2.如果账套启用时并没有录入期初数据,后续又想录入的话,可以把账套进行反结账,反结账时一定先要备份数据,反结账到账套启用日期再进行期初数据的录入,再期末结转回当前月份就可以了。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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订单查询中备注取不到数据? 订单查询中备注取不到数据?
问题号: | 31986 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流查询 |
问题名称: | 订单查询中备注取不到数据? |
问题现象: | 录销售订单时,商品备注中都写了备注信息,在信息中心–订货信息–订单查询中备注字段都是空的? |
问题原因: | 订单查询中的备注取的是订单界面中的附加说明,不是商品录入表体中的备注。 |
关键字: | 订单查询 |
解决方案: | 1、在订单查询中双击打开一条订单,可以查看到商品备注信息;<BR>2、或录入订单时将备注信息写在附加说明中,订单查询界面就能直接看到备注信息。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产集团总部的成本管理职责 房地产集团总部的成本管理职责
1、制定、修正集团制度,督促、指导各开发企业建立完善本单位成本管理制度;并跟踪、检查执行情况,对成本实行制度监控。
2、进行房地产市场调研,对房地产市场走势作出分析、判断,及时提供、反馈给集团和各开发企业管理层作决策参考;保持对国家有关政策和集团成本管理环境的了解,协助房地产公司争取优惠政策、处理有关政策性问题。
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企业房屋推倒重建取得收入是否缴税 企业房屋推倒重建取得收入是否缴税 问:有一栋房屋未足额提取折旧,推倒后在原地重建。拆除承包给拆迁公司,约定:拆除废料归拆迁公司所有,拆迁公司支付给我公司一笔钱款,我公司不再支付任何费用,请问:我公司就该笔收入应该吗?缴纳何种税?我们做收入还是冲减固定资产原值? 答:1、《国家总局关于若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第四条关于房屋、建筑物固定资产改扩建的税务处理问题规定,企业对房屋、建筑物固定资产在未足额提取折旧前进行改扩建的,如属于推倒重置的,该资产原值减除提取折旧后的净值,应并入重置后的固定资产计税成本,并在该固定资产投入使用后的次月起,按照规定的折旧年限,一并计提折旧;如属于提升功能、增加面积的,该固定资产的改扩建支出,并入该固定资产计税基础,并从改扩建完工投入使用后的次月起,重新按税定的该固定资产折旧年限计提折旧,如该改扩建后的固定资产尚可使用的年限低于税法规定的最低年限的,可以按尚可使用的年限计提折旧。 根据上述规定,推倒重置资产“资产原值减除提取折旧后的净值”,并入重置后的固定资产计税成本,该笔处置收入应按规定计征企业所得税,不作为计税成本的调整项。 2、《部、国家税务总局关于部分货物适用低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定,下列按简易办法征收增值税的优惠政策继续执行,不得抵扣进项税额: (一)纳税人销售自己使用过的物品,按下列政策执行: 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税。 一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产,按照《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)第四条的规定执行。 一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照适用税率征收增值税。 2.小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%的征收率征收增值税。 根据上述规定,处置残料收入属于销售“除固定资产以外的物品”,应按规定计征增值税。
T3红狗注册提示‘’ORA-12500- TNS- 监听程序无法启动专用服务器进程 CALL-cm86.GenPkg 注册提交后如果页面无响应,请不要重复注册,请登陆软件查看注册是否成功!如果注册失败,请稍候再注册! ‘’ _0T3红狗注册提示‘’ORA-12500: TNS: 监听程序无法启动专用服务器进程 CALL-cm86.GenPkg 注册提交后如果页面无响应,请不要重复注册,请登陆软件查看注册是否成功!如果注册失败,请稍候再注册! ‘’[]
稍后您在注册清除浏览器缓存,然后再试试@服务社区刘明新:好了,注册成功了@用友客服七彩阳光:嗯,好的@服务社区刘明新:但是登陆软件的时候单位名称那边显示是空的。@用友客服七彩阳光:重新在修改一下用户信息再看
820无法引入备份820无法引入备份
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- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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备份文件的bak损坏。 备份文件的bak损坏。
问题号: | 14430 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 备份引入失败 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 备份文件的bak损坏。 |
问题现象: | 备份引入失败,提示:p:/sql/ntdbms/storeng/drs/include/record.inl:1447;Expression: m_SizeRec >0 && m_SizeRec <=MAXDATAROW |
问题原因: | 备份文件的bak损坏。 |
解决方案: | 首先,在数据库用企业管理器或脚本还原该数据库,还原到最后还是一样会报该错误,但这时数据库的物理文件已经被提取出来,形成:ufdata.mdf,ufdata.ldf。但数据库是一种正在还原的状态。停止SQL,把ufdata.mdf拷贝出来,手动新建一个数据库,把该ufdata.mdf替换新建数据库的mdf文件。形成数据库置疑,再恢复数据库置疑,这时该数据库已处于正常状态,再用dbcc checkdb修复该数据库,直到没有再报错。问题解决! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我们公司作为中间商,为其他店面找个供货商,我们给去店面结账收钱,回头给供货商结账,也就是说我们最后有5%的差价提成收入,那我们公司该如何做账?能把我们收上来的钱做收入,给供货商结账的钱做成本里面吗?还是直接只记提成部分?记的话怎么记分录? 我们公司作为中间商,为其他店面找个供货商,我们给去店面结账收钱,回头给供货商结账,也就是说我们最后有5%的差价提成收入,那我们公司该如何做账?能把我们收上来的钱做收入,给供货商结账的钱做成本里面吗?还是直接只记提成部分?记的话怎么记分录?[]
我不太清楚你的意思,如果去商铺结账收款的话,你们公司有开出去发票吗?如果有,就按发票做账,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税,如果没有发票的话,就按你们公司提成的5%入账,借 银行存款(库存现金) 贷 应收账款@佳翌:就是这个钱是我们自己去店铺收,回头再给供货商结账@红彤翼羽:意思就是说没有发票的,是吗?@佳翌:没有发票的
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列