出纳账 怎么而一个账户 金额填0 然后本币不变 另外一个账户修改了金额 之后 就变0 了呢
2017-7-16 0:0:0 wondial出纳账 怎么而一个账户 金额填0 然后本币不变 另外一个账户修改了金额 之后 就变0 了呢
出纳账 怎么而一个账户 金额填0 然后本币不变 另外一个账户修改了金额 之后 就变0 了呢----这个问题补丁有解决,您备份账套更新上软件的最新补丁就可以这样录入的。--哪号补丁呢?我前几天才刚刚打了91号补丁呢--??老师?是哪号补丁呢?@nUj:可以更新上最新的补丁。会包含之前补丁的内容--老师,你自己那里测试下,我这里打了最新补丁还是不可以,填了本币数 然后原币我填了0 同时本币又变0了,--老师看到回复下哦,我是一个账户美金的可以输入,港币的居然不可以呢@nUj:不好意思,中午轮休了。
这个我这边测试也是可以的呢,您重新试下,不录入汇率,直接录入本币金额。、--汇率是自动出来的 我刚刚试了汇率没法清空呢 还是一样的清空,有其他办法调整出纳账吗,因为我这样调也是为了账账相符@nUj:您可以在往来现金下做汇兑损益调整单。--那我这个月 已经做了汇兑损益结转了 会冲突吗@nUj:不会,有外币余额的才能调整成功的。@nUj:您这种现象录入不了的,确实是有补丁修复过的,如果还是这样就只能查看下账套数据了,应该您那也是个别账户才是这种情况。--汇兑损益调整单是怎么操作呢 ??那我月末已经做了的汇兑损益结转需要重新做吗?是啊 我前面美金账户就可以的额,但是目前五个账户 只要一个可以这样输入--我看了汇兑损益调整但是针对应收应付的,我这个是一笔汇兑的利息,其实在我出纳账里面增加一笔流水即可,@nUj:正常是只要在出纳里新增一条流水的,您现在这种情况先提交数据查看下把,因为您那是个别账号不能录入,这边测试的直接录入本币,就可以保存的。--那可以靠调整凭证让出纳账和总账平吗@nUj:总凭证只是总账平了,出纳中还是不平的。--[/流泪]上周美金账户还可以的 ,我刚刚去试了下 居然不行 和其他账户一样的问题。 那请问老师 可以设置手动输入汇率吗 因为这个汇率都是自动跳出来的@nUj:我这里肯定是可以的,现在您那肯定是有异常。。--那补丁需要重新打吗@nUj:建议先重新执行一遍补丁,如果还是不行的话,备份账套提交支持网上处理把。
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您好,我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊?我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔,但是根本没制单人,这个是不是系统自动生成的?是怎么实现的啊? 您好,我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊?我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔,但是根本没制单人,这个是不是系统自动生成的?是怎么实现的啊?[]
您这应该是属于暂估的业务;
暂估业务是入库和发票不同期的情况。
等到下个月来发票了,通过入库单生成进货单,再生成发票(假设发票立账,进货单立账可以不做发票),录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单,红字单据是冲入库单的,蓝字是正确单价的。对的对的,就是暂估业务,您的意思是这种情况,如果是发票立账只要生成并审核发票,如果是进货单立账生成并审核进货单,此时系统就会自动生成红蓝回冲单是吧?@杨小漪:是的哦。。还有一种情况,如果我前边暂估数量是100个,而后边要不了这么多,需要退50个给供应商,那么此时这种暂估业务又如何处理呢?@杨小漪:这种您需要单独的做退货单处理,原单据还是继续生成后续单据;@服务社区刘小艳:刚才您提到了红蓝冲抵是下月来发票了系统才进行的,那如果是当月呢,当引用采购入库单生产发票立账时,系统直接修改入库单单价是吗?@杨小漪:当月的会直接反填入库单单价;@服务社区刘小艳:就是说只有跨月了,系统才会自动处理生产红蓝回冲单对吧?@杨小漪:是的,跨月的才算是暂估业务;@杨小漪:刚才咱们提到的要向供应商反冲回50件产品,但是我们公司仓比较多,可能当初这100件产品我已经调给其他前段销售仓库了,只是前段仓库只卖了50件,所以剩下的要退回?这样是不是需要前段仓库钱把剩余的50件退到我的仓库,然后我再给供应商退呢?因为我们公司对外只是我这个仓库进行。而且这50件活的发票也是跨越到的,请问这种情况怎么处理呢?这个可以不用,您的货在哪里可以就直接从哪个仓库退回,如果要统一业务必须从这个仓库来做的话,那就先退回仓库,再做退货,根据情况来处理;@服务社区刘小艳:那剩下那我们公司正常销售掉的50件货的进项发票怎么处理立账呢?直接引用以前那张100件货的入库单吗?此时系统是不是也会根据正确的数量和单价进项红蓝回冲呢?红蓝回冲是不是也能根据数量回冲?@杨小漪:也就是说您之前还是正常的开100的发票,然后退货,生成退货的发票;但是供应商只是给我们开了50件货的增值税专用发票,这种情况,我们的系统还是只能“进货”跟“退货”两条线单独处理对吧?@杨小漪:您是先做的入库单再生成进货单的吧?
这种情况只能分别生成100和50的发票单据;@服务社区刘小艳:恩恩,好的。谢谢。还想请问一下,场景:供应商先给到我100件货,但是当月先不开发票,每越根据我实际销售情况进行开发票核算,也就是说这100件货,分几次开票且每次的发票数量一定小于100。请问下这种情况发票每次来我怎么处理呢?@杨小漪:您这个类似于受托代销的业务,可以参考下图第一种方案处理;@服务社区刘小艳:恩恩,谢谢,我先看一下,如果有什么问题我还得再请教您[/可爱]