金蝶kis专业版的过滤界面方案名称是什么意思
2018-6-8 0:0:0 wondial金蝶kis专业版的过滤界面方案名称是什么意思
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您好,这个是由于有些产成品计算的没有生成,您需要生成下。@畅捷服务颜玲丹:什么意思,能不能说得具体一点,多谢@Fengsir:成品成本计算单的界面点生单,把里面的记录都生成下。@Fengsir:您好,您可以点击下产成品计算的的生成,看能不能生成,或者是使用select* from v_cb_getcpcostbase where imonth=2 看有没有记录,如果有记录,就是还有产成品没有生成对应的产成品计算单。是有记录,但点生单没有,怎么处理
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请问用信用卡支付货款如何做账,谢谢 请问用信用卡支付货款如何做账,谢谢[]
如果是公司的信用卡存款,那就记其他货币资金吧是老板私人的信用卡,也没说是哪个银行的信用卡,然后又到我这里来报销了信用卡支付的货款@婷婷1450754149:从其他应付款走一下吧@果子1431359746:好的,谢谢您嘞[/咖啡][/咖啡][/抱拳]
凭证无法打印, 凭证无法打印,
问题号: | 4598 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证无法打印,实错误”11″,除法出错,429错误 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 凭证无法打印, |
问题现象: | 在打印凭证时,软件报时实错误”11″,除法出错,429错误 |
问题原因: | 跟踪数据库,发现执行某些科目出错,经查,这些科目是数量金额帐,但是科目有的没有输数量,造成期末处理报错,单价无限大,或无限小 |
解决方案: | 备份数据,清除相关的科目数量单价 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证日期 凭证日期
问题号: | 2321 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通普及版10.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证日期 |
问题现象: | 问题的症状是这样的——假如今天是5月28日,上一次填制凭证是在上周五也就是5月25日的时候,然而当今天登录到总帐中再点填制凭证时,自动跳出来的凭证日期却仍然是5月25日的。当然可以通过手工修改为28日。但若是到了明天(29日)再填制凭证时,却又自动是28日的日期。制单序时控制前面勾似乎对此也没有用的,究竟是怎么一回事呢?谢谢帮忙。 联系人:邹易羊 联系方式:0512-50599315 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 新增凭证时系统自动默认是前一张凭证的日期,不管是自动编号还是手工编号,不是按照登陆日期填入的,序时控制的意思是不允许填入已有凭证日期之前的日期. |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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在给客户端打补丁时有错误提示 在给客户端打补丁时有错误提示
缺失组件,先用注册DLL工具注册试下您好!请按照下面的操作进行检查:1、一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误,备份账套;在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju;
2、查看是否是病毒导致,杀一下毒
上述操作没有问题,备份账套,卸载软件重新安装软件,卸载软件后,请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql,两个文件夹,然后再重新安装,注意安装时要把杀毒软件等关闭,并将服务器和客户端都打上产品最新补丁,如果使用这个方法还是不行只能重新做系统,操作系统建议安装纯净版,不要安装ghost等版本。
用友期初录入时制造费用等无法录入期初录入时制造费用等无法录入
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东方电子银广夏惹争议 审计准则修订在即 东方电子银广夏惹争议 审计准则修订在即
虽然目前审计理论和实务由制度基础审计向风险导向审计发展,但不能抹杀账项基础审计的作用。如果被审计单位没有内部控制或内部控制形同虚设,注册会计师就只能依赖账项基础审计。换言之,利用账项基础审计也能发现公司管理层的舞弊行为,中国政府查处的一些大案要案充分证明了这一点。
4月30日,东方电子财务指标巨幅缩水的财务报告公布以后,东方电子虚构10亿主营收入的话题开始见诸于媒体。而担任审计工作的山东乾聚会计师事务所,将没发现东方电子虚构10亿主营收入的责任,归咎于《独立审计准则》有缺陷。由银广夏事件引发的《独立审计准则》的话题,再一次被触及。
用友U8 当登陆到固定资产系统鼠标点击卡片管理时出现错误提示:“-2147217900:第一行:‘2003’附近有语法错误”,在登陆各个账套时都出现此情况用友U8 当登陆到固定资产系统鼠标点击卡片管理时出现错误提示:“-2147217900:第一行:‘2003’附近有语法错误”,在登陆各个账套时都出现此情况
问题原因:计算机名称设置错误造成的查询错误. 解决方法:是由于我的服务器名称为2003Server,将服务器名称改为全英文的即可。
解决方案:
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“营改增”后汽车销售企业注意风险 “营改增”后汽车销售企业注意风险 新的“营改增”文件规定,应征的摩托车、汽车和游艇被纳入抵扣范围。这一规定完善了增值税链条,降低了企业税负,有助于提升摩托车、汽车和游艇的消费。那么,这一规定将对汽车购销业务产生哪些影响?汽车销售企业应做好哪些准备?应如何防范风险?本文结合相收政策,从购销双方涉及的汽车营销、购置、处置等业务环节予以分析。 “营改增”文件中与汽车销售相关的规定主要有3个。一是《交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点实施办法》第二十二条规定:“下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方或者提供方取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票、税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。”二是《应税服务范围注释》第二条规定:“原增值税一般人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额准予从销项税额中抵扣。”三是《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》第九条规定,按照试点实施办法和本规定认定的一般纳税人,销售自己使用过的本地区试点实施之日(含)以后购进或自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;销售自己使用过的本地区试点实施之日以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税。使用过的固定资产,指纳税人根据财务已经计提折旧的固定资产。 根据上述规定,汽车销售企业需要注意以下五个方面的事项。 第一,汽车销售企业应适时采用新的营销推广策略,提升销售业绩。比如适时推出“以旧换新”业务。假设某公司有一批旧车,汽车销售企业就可以建议客户尽快卖掉旧车,购买新车,这样客户在得到新车的同时,立刻就能增加一笔可抵扣的进项税。这样既拉动了汽车消费需求,又通过促进以旧换新间接为环保事业作贡献。 第二,做好准备,确保顺利抵扣进项税。8月1日以后,可能有更多的增值税一般纳税人以单位的名义购买汽车,以便抵扣增值税。因此,汽车销售企业应及时与主管机关取得联系,确保开具给客户的税控机动车销售统一发票能够通过税务机关认证,同时提醒购买汽车的增值税一般纳税人取得发票后,要严格的按照规定的期限进行认证和申报抵扣进项税。 第三,严格按照规定时间开具、收取发票。在销售过程中,可能会出现个别客户在8月1日前已经办完交款、提车等手续,但是要求汽车销售企业在8月1日以后开具发票的情况。在此提请汽车销售企业注意,应严格按照发票管理办法、增值税暂行条例及实施细则等相关法规规定的发票开具时间开具发票,不得人为拖延。否则,如果客户在8月1日以前购车但在8月1日以后取得发票并抵扣进项税而造成国家税款流失,汽车销售企业则涉嫌未按规定开具发票可能遭受罚款等处罚。 如果汽车销售企业真遇到此类业务该怎么办呢?建议客户先预缴定金或货款,在8月1日以后提车。根据《增值税暂行条例实施细则》第三十八条的规定,采取预收货款方式销售货物,增值税纳税义务发生时间为货物发出的当天。这样汽车销售企业的增值税纳税义务就在8月1日以后,就可以在实际提车之日开具机动车销售统一发票,客户就可以抵扣进项税了。 第四,汽车销售企业要及时调整试驾车业务处理流程,准确申报抵扣进项税。目前试驾车业务的流程如下:A从厂家购买汽车——抵扣进项税;B转为试驾车(自己给自己开具机动车销售统一发票)——计提销项税;C处置试驾车——按照4%征收率减半征收增值税。按照新的规定,这一流程将变为:A从厂家购买汽车——抵扣进项税;B转为试驾车(自己给自己开具机动车销售统一发票)——计提销项税;C认证并抵扣自己给自己开具机动车销售统一发票所列进项税;D处置试驾车——按照17%计提销项税。 从上述流程分析,新规定执行后,多了一道进项税抵扣环节,对汽车销售企业更有税收优势。例如:某汽车销售企业购进汽车1台,价款10万元,进项税1.7万元;将其作为试驾车,按新车的售价为10.5万元(不含税)转为固定资产,半年后以8万元(不含税)处置该试驾车。 “营改增”前,转为试驾车环节应计提销项税1.785万元(10.5×17%),该汽车缴纳增值税850元(1.785万元-1.7万元);处置环节则需要缴纳增值税1600元[8万元×(4%÷2)],合计缴纳增值税2450元。 “营改增”后,转为试驾车环节缴纳增值税850元;同时认证抵扣进项税1.785万元。处置环节计提销项税1.36万元(8万元×17%),该业务合计缴纳增值税-3400元[850+(1.36万元-1.785万元)],可以用于抵扣其他销项税。通过对比分析,试驾车的进项税由原来的缴税变成现在可以抵扣其他业务的销项税,这是对汽车销售企业的一大利好。 第五,处置汽车时正确申报缴纳增值税。目前,二手车的增值税申报缴纳一般由二手车交易市场接受税务机关委托按照4%征收率减半征收。“营改增”以后,处置汽车的企业以及二手车交易市场要分清该汽车是在8月1日前购进的还是以后购进的,并分别按照适用税率缴税或者按照4%征收率减半征收增值税。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列