用友T3用友通成套件如何走业务
2016-1-16 0:0:0 wondial用友T3用友通成套件如何走业务
用友T3用友通成套件如何走业务客户是简单的按订单组装加工企业。本身代理很多品牌的电器元件、成品销售,同时也利用各品牌元件加工组装成自己的品牌机柜销售。想核算每笔订单的利润,如何实现。1)定义产品结构 2)在库存的参数设置中,选中“组装拆卸业务”,在库存其他业务中,选择组装单,填制。(配套简的地方选择这个父产品 3)这张组装单会自动产生一张其它入库单和其他出库单,对这两张单据审核。记账。(子产品的成本合计就是该父产品的成本)。 4)在销售模块销售该组装件,跟正常的销售业务一样,计算销售收入和销售成本 5)在销售统计表中,看到该父产品的销售毛利。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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用友U8其他查询收发存汇总表时显示黑屏U8其他查询收发存汇总表时显示黑屏
U8其他-查询收发存汇总表时显示黑屏
自动编号: | 7987 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 收发存汇总表 |
问题名称: | 查询收发存汇总表时显示黑屏 | ||
问题现象: | U821查询收发存汇总表时显示黑屏 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 显示器刷新频率太高。调低便OK 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
批发、零售业应该缴纳哪些税(费) _0批发、零售业应该缴纳哪些税(费)
问:批发、零售业应该缴纳哪些税(费)?
答:主要涉及缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等、个人所得税和印花税等。
(一)增值税在国家税务局缴纳。
(二)城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税税额。税率分别为7%、5%、1%.计算公式:应纳税额=增值税税额*税率。
(三)教育费附加的计税依据是纳税人实际缴纳增值税的税额,附加率为3%.计算公式:应交教育费附加额=应纳增值税税额*费率。
用友T3用友通调拨单不能保存 用友T3用友通调拨单不能保存
调拨单填制完后点保存,软件不动了,鼠标一直是漏斗型。要用结束任务才能关闭软件。通过用SQL追踪器发现自动生成的单据号为“001258-49[”。其中这个“[”可能是主要的原因。库存的选项中单据号不是自动生成的。如果把它改为自动的,再做一张其它出库单,自动生成的单号就是“001258-49[”。客户有很多仓库,只有选其中一个仓库才有这个问题,其它仓库没这问题。系统自动编号的规则是什么?怎样可以解决这个问题。单据编号的规则是: 1. 单据编号只能由英文字母或数字组成。不能包含其他字符。 2. 单据编号最大长度为10位。 3. 必须以数字结尾比如合法编号: A000000001 1010000001 out1245129 不合法编号: 调拨单001 0101001A 01112A110[ 解决方法:将调拨单中的单据编号全部修改为合法的即可。系统自动编号的规则是:根据不同的仓库生成。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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链接:http://pan.baidu.com/s/1dED9kbR 密码:fxyq
哪台慢,就去哪台执行!@qq392629945:谢谢@小龙哥哥:嗯,试试!@qq392629945:需要重启客户端吗?好像是没有什么改善呢也可以参考这个:http://service.chanjet.com/zhi ... f7ef6@小龙哥哥:重启请先做数据备份,参照楼上伙伴提供方法处理
利润表联查主营业务成本__的来源数据,为什么总帐中那么多笔明细,在IUFO联查时,则只有两笔,汇总依据是什么?问题描述:利润表联查主营业务成本的来源数据,为什么总帐中那么多笔明细,在IUFO联查时,则只有两笔,汇总依据是什么? 解决方案:这个科目有辅助核算吧,应该是按照辅助核算不同进行展示。
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报表格式问题 报表格式问题
问题号: | 13332 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–人力资源–薪资管理 |
问题名称: | 报表格式问题 |
问题现象: | 现在税务要求用户按照标准格式上报《扣缴个人所得税报告表》 (国家税务总局监制)和《支付个人收入明细表》。 |
问题原因: | 在我们软件中不支持这两种格式报表,我们是通过将个交所得税表到处成.xls格式,通过手动编辑成税务要求格式解决 |
解决方案: | 在我们软件中不支持这两种格式报表,我们是通过将个交所得税表到处成.xls格式,通过手动编辑成税务要求格式解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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单据设计设置了数值自定义项,再报表中的分组汇总能否显示 单据设计设置了数值自定义项,再报表中的分组汇总能否显示
可以的,在单据的明细表和统计表中分组设置都可以选到。刚看了下,表头的公用自定义项可以在分组设置中进行设置,表体的不行。
《国家税务总局关于内地与澳门税务主管当局就两地税收安排条款内容进行确认的公告》的解读 《国家税务总局关于内地与澳门税务主管当局就两地税收安排条款内容进行确认的公告》的解读 《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称《安排》)第十一条第三款,仅就双方可以互免利息所得税的金融机构做了原则性规定,未做具体列明。 澳门方面提出,鉴于 “澳门金融管理局”等澳门机构符合《安排》第十一条第三款所列条件,且在内地开展业务取得利息所得,为便于澳门政府相关部门和政府所有的金融机构能够享受《安排》利息所得的待遇,建议参照内地对外签署的协定(包括内地与香港的税收安排),对双方主管当局认同可享受《安排》该条款待遇的机构进行列举明确。内地方面同意澳门方面建议。经商,双方一致认可下列机构为《安排》第十一条第三款所指机构: 在澳门特别行政区,指:“澳门金融管理局”、“退休基金会”和“社会保障基金”。 在内地,指:“国家开发银行”、“中国进出口银行”、“中国农业发展银行”、“全国社会保障基金理事会”和“中国出口信用保险公司”。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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