用友T3用友通工资变动错误
2016-1-15 0:0:0 wondial用友T3用友通工资变动错误
用友T3用友通工资变动错误工资变动中,重新计算,实发合计等于扣款合计的相反数。查看工资项目公式设置发现实发合计和应发合计都没有公式,扣款合计有时有公式有时无公式,这三个工资项目都是系统固定项目,公式不能修改,应该是相关数据库表有问题。查看数据库表wa_formula发现字段iformulanum(顺序号)混乱。改成正确的顺序,即应发合计、扣款合计和实发合计对应的顺序号分别为0、1、2。重新进入工资变动进行工资计算,正常。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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普通营业税 普通营业税
亦称一般营业税。对营业行为和收益所征收的一种税。特种营业税的对称。中国营业税起源甚早,如西周的关市之征中的市税、明代的门摊与清代的铺间房税等皆属于营业税性质。普通营业税是指1931年2月国民政府开征的营业税。1927年,国民政府开始整理财政,裁撤厘金,兴办全国统一征收的营业税。因营业税列为地方税,各省自行制定办法,税负轻重不一。1942年9月,营业税法经第一次修正,取消以纯益额为课税标准,并缩小税率差距。1942年,实行战时财政政策,第二次修正税法,将营业税归入国家财政系统,统一各省征税办法。1942年7月颁布的营业税法规定;课税范围包括买卖业、运输业、堆栈业、租赁业、旅宿业、娱乐业、保险业、修理业、代理业、信托业等28个行业。税率分为四类:第一类以营业总收人额为课征标准,税率为1%~3%;第二类以营业资本额为标准,税率为2%~4%;第三类牙行业,按营业总收入额征收6%;第四类典当业,按营业资本额征收4%。营业税征收采用申报查定法,住商按月或按季征收,行商按次征收。1946年8月,营业税法再行修正,1947年以后划归地方征收。
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调过防伪税控打印后,用友所有单据打印时页脚不打印 调过防伪税控打印后,用友所有单据打印时页脚不打印
问题号: | 10508 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 调过防伪税控打印后,用友所有单据打印时页脚不打印 |
问题现象: | 调过防伪税控打印后,用友所有单据打印时页脚不打印,纸张为A4,不能选择自定义纸张。 |
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解决方案: | 再安装一LQ1600K打印驱动,打印用友时选择LQ1600K即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
U8其他库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致U8其他库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致
U8其他-库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致
自动编号: | 15990 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 收发存汇总表 |
问题名称: | 库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致 | ||
问题现象: | 库存中收发存汇总表中过滤条件的时间为空时和填入具体时间时查出来的结存数字不一致。 | ||
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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