用友T3用友通存货期初为什么看不到
2016-1-15 0:0:0 wondial用友T3用友通存货期初为什么看不到
用友T3用友通存货期初为什么看不到存货核算管理年度建帐及结转上年数据正常,但进新一年度查收发存汇总表和上年对不上,而且期初余额也查不到,期初余额界面什么也没显示。该问题出在跨年度查询时,核算模块不像总账模块,是没有期初余额显示的。核算管理年结后,在期初余额中是看不到数据的,只有通过收发存汇总表查看下一年的期初余额,这样设计是为了防止无意中修改期初余额导致账套错误而设置的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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凭证打印看不到记账人 凭证打印看不到记账人
问题号: | 27974 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 凭证打印看不到记账人 |
问题现象: | 记过账的凭证,打印预览的时候看不到记账人、审核人、制单人。打印出来,下面也都是空的。 |
问题原因: | <P>指导操作</P> |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | <P>具体操作如下:</P> <P>在总账–“设置”–“选项”中勾选打印页脚姓名。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
批发零售增值税纳税人范围的确定 批发零售增值税纳税人范围的确定 问题 《部、国家总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定,批发、零售人享受政策后开具的普通发票不得作为计算抵扣进项税额的凭证。该文件所称的批发、零售纳税人的范围指什么? 解答 财税〔2012〕75号文件第一条规定,经国务院批准,自2012年10月1日起,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 增值税暂行条例第二十一条规定,属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:销售货物或者应税劳务适用免税规定的。 根据上述规定,从2012年10月1日起,不论是小规模还是一般纳税人,只要销售的是财税〔2012〕75号文件中的鲜活肉蛋免税产品,不论是自产还是外购,均可享受免征增值税。 销售免税农产品,不论是批发,还是零售,即便是一般纳税人,也不能开具增值税专用发票,而只能开具普通发票。
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对外经济合作企业企业所得税会计处理举例 _0对外经济合作企业企业所得税会计处理举例
按规定,对外经济合作企业所得税应纳税额计算公式如下:
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T+支持应用与数据库分离部署,所以你需要把数据库安装到多个节点上,配置故障转移就行了上一个问题中回复您。@吉林月新耿岩峰:[/强]真的行吗?没试过,学习了。@吉林月新耿岩峰:能说具体点吗?谢谢@服务社区刘佳佳:这个与软件无关,数据库服务器也不需要加密锁,装多少个都行,故障转移是SQL SERVER的功能@谢生uqe:SQL SERVER集群部署,镜像都可以@吉林月新耿岩峰:但如果是应用服务器节点故障,而其他节点上没有应用程序,又怎样能运行呢?@谢生uqe:应用服务器肯定不行啊,需要加密锁的而且是绑定的@服务社区刘佳佳:你好,能否帮忙了解下是否有相关的资料?@吉林月新耿岩峰:应用服务器的故障概率和数据库服务器哪个大?而且应用服务器的故障处理起来也容易吧@吉林月新耿岩峰:就是头疼这个问题,应该有办法才对,要不不是很危险吗?@谢生uqe:那不行的话,你就提个需求试试?@谢生uqe:您需要提交一个需求问题我们转研发确认。
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在国家税务总局有关方面负责人日前出面确证年终奖计税公式之后,很多业内人士表示,虽然大家对公式的种种猜测消除了,但是“躲避”类似6001元这种多发1元奖金要多扣税275元的想法却更明确了。税收筹划专家昨天透露,年终奖计税新规的“变通”方法是,卡着工薪所得税率的“级差”发放年终奖更合算。
国家税务总局的通知规定,全年一次性奖金单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税时,先将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。如果雇员当月工资薪金所得高于(或等于)税法规定的费用扣除额的,适用公式为:应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数;如果雇员当月工资薪金所得低于税法规定的费用扣除额的,适用公式为:应纳税额=(雇员当月取得全年一次性奖金-雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额)×适用税率-速算扣除数。
用友U8其他查询委托发货统计表,期初数量和期初金额列为空U8其他查询委托发货统计表,期初数量和期初金额列为空
U8其他-查询委托发货统计表,期初数量和期初金额列为空
自动编号: | 6145 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 委托发货统计表 |
问题名称: | 查询委托发货统计表,期初数量和期初金额列为空 | ||
问题现象: | 在销售系统统计表查询委托发货统计表,期初数量和期初金额列为空。在期初委托发货单中有期初数据。 | ||
原因分析: | 查询时只有输入开始日期,则开始日期之前的结存作为期初,如果没输入结束日期,则开始日期后的作为本期发生,如果输入结束日期,则开始日期和结束日期之间的作为本期发生,如果开始日期和结束日期都没有输入,则所有数据都作为本期发生。 | ||
解决方案: | 查询时输入日期范围。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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861期初辅助账相关记录完整但对账不平 861期初辅助账相关记录完整但对账不平
问题号: | 11946 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对账不平 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 861期初辅助账相关记录完整但对账不平 |
问题现象: | 06年初科目21210202部分个人及客户往来辅助对账不平,界面和后台上看辅助明细与05年对比无丢失或多余记录,数量金额也都正确,在06年执行脚本清除相关记录 delete dbo.GL_accvouch where ccode=’21210202′ and iperiod=0 and ccus_id in (‘bjwz’,’sdcm’,’wzgs’) delete dbo.GL_accass where ccode=’21210202′ and ccus_id in (‘bjwz’,’sdcm’,’wzgs’) update dbo.GL_accsum set mb=8438533.13,me=8438533.13 where ccode=’21210202′ update dbo.GL_accsum set mb=12260907.85,me=12260907.85 where ccode=’212102′ update dbo.GL_accsum set mb=12260907.85,me=12260907.85 where ccode=’2121′ 重新录入对账不平的期初辅助明细,再次对账竟然还是不平,重新结转后依然如此 |
问题原因: | 重新结转时,在结转往来两清时提示部分客户往来两清不平,金额与06年初对账错误界面显示一致 经查发现在05年对账不平相关个人及客户的往来两清界面,右上角的余额正好是06年初对账错误界面显示的错误金额,而此金额与05年的辅助账表中的数据也对不上,但单击检查却显示平衡,且12月对账显示正确,看来问题可能出在这儿. |
解决方案: | 备份06年数据 取消05年12月的客户往来两清,重新勾对,这次勾对界面的余额和辅助账表中的余额一致了,12月对账也正确了 再次重新结转 试算,对账一切正常,问题解决 |
手工帐年末结账双红线
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列