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T1记账宝提示错误0x7755a07d指令引用的0X002C1000内存,该内存不能为READ

2018-6-8 0:0:0 wondial

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用友T3能 查询到利润及利润分配表吗?我的只有利润表,如何把年初的未分配利润有显示在表中

用友T3能 查询到利润及利润分配表吗?我的只有利润表,如何把年初的未分配利润有显示在表中 用友T3能 查询到利润及利润分配表吗?我的只有利润表,如何把年初的未分配利润有显示在表中[]

小企业2013会计准则有利润分配表,某些行业性质没有的,想显示未分配利润需要自己调整报表和设置公式。
一些行业性质没有的,想显示未分配利润需要自己调整报表和设置公式。
这个问题我也不会啊,你们能远程或是通过是什么方式帮助我一下吗?
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你好,工程师,年初时我已在“预收账款”科目下建立了一个二级科目,而且已有数据,现在我想将此科目改为进行 【客户】核算,能修改吗?

你好,工程师,年初时我已在“预收账款”科目下建立了一个二级科目,而且已有数据,现在我想将此科目改为进行 【客户】核算,能修改吗? 你好,工程师,年初时我已在“预收账款”科目下建立了一个二级科目,而且已有数据,现在我想将此科目改为进行 【客户】核算,能修改吗?[]

会造成对账不平哦
可以修改的,但是之前填制的凭证都要进行更改。
@畅捷服务_郝瑞然_:此科目只是年初数有数据,1到9月没有用过此科目,更改后对年初数据会产生什么影响?
@畅捷服务_郝瑞然_:我现在不敢改,怕出现问题,请教你正确做法
@陈先生1472024298: 亲,请反结账,反击账到1月份,然后修改下期初,在修改期初之前先去掉辅助核算,然后删除期初数据,再挂上辅助核算补录期初数据,这样就可以了。如果不这样修改期初就不平衡。
@畅捷服务_郝瑞然_:此科目原来没有辅助核算,只是在一级科目下挂了二级科目,是否像你所说,现进行反结账到1月份,然后修改期初数,在修改期初数之前先删掉此科目的二级科目,再进行删除期初数,再挂上辅助核算补录期初数,再进行逐月结账。另外反结账后,不需要做反记账吗?
@陈先生1472024298: 如果只是添加下级科目不挂辅助核算 就不需要进行反月结到期初了。
反月结当然需要反结账,反记账到期初了。
@畅捷服务_郝瑞然_:关键是咋样将年初下的二级科目变为客户呢,如果我现在将“预收账款”改为辅助【客户】核算,原来的此科目下二级科目数据咋样修改到【客户】里
@陈先生1472024298:是否最终还是要反结账,反记账到1月,先删除年初数,再修改“预收账款”科目,删除二级科目,再重新设定“预收账款”为辅助【客户】核算,再补录期初数,再进行逐月记账结账到现在,是这样吗?
@陈先生1472024298: ;例如现在做到7月份了,2201科目想添加一个二级科目220101 操作方法如下:是否新增二级科目都没关系,但是一定先不要挂辅助核销,首先反结账,反记账到期初,删除2201科目的期初数据,然后对科目220101科目挂上辅助核算,然后录入期初数据就可以了。
@畅捷服务_郝瑞然_:对不起,怪我没有说清楚,现在的情况是这样的,年初我在“预收账款”下建立了1个二级科目,且年初数此二级科目有数据,然后1到9月没有用过此“预收账款”科目,现在我突然觉得“预收账款”应该用辅助【客户】核算,想将“预收账款"改为辅助【客户】核算,将原来”预付账款“下二级科目删掉,你看,是否用你刚才所说的方法先反结账反记账到1月,然后删除期初数据,再删除”预收账款“下二级科目,再重新定义”预收账款“为辅助【客户】核算,再补录期初数,再逐月记账结账,你看行吗?
@畅捷服务_郝瑞然_:工程师你好,我上面的方法是否可行,请你给予回复。
@陈先生1472024298: 亲,是这样的,如果这个科目年初就有,不需要删除该科目的只需删除该科目的期初数据后,然后挂上辅助核算补录期初就可以了。
好的,我试下,谢谢你,辛苦了。

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

  • 用友t6怎么反结账

    用友t6怎么反结账

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    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”



解决方案

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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。

    image

    检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
    http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html

  • t3固定资产制单删除

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    用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?

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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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