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企业搬迁后空置场地可申报免缴城镇土地使用税

2016-4-22 0:0:0 wondial

企业搬迁后空置场地可申报免缴城镇土地使用税

企业搬迁后空置场地可申报免缴城镇土地使用税

随着各地城镇化建设步伐加快,很多企业面临搬迁出城进入园区的现实。然而,企业搬迁后原场地不使用的,是否可以免缴城镇土地使用税?

《国家总局关于城镇土地使用税部分行政审批项目取消后加强后续管理工作的通知》(国税函〔2004〕939号)规定,对搬迁后原场地不使用的,凡企业申报暂免征收城镇土地使用税的,应事先向土地所在地的主管税务机关报送有关部门的批准文件或认定书等相关证明材料,以备税务机关查验。具体报送材料由各省、自治区、直辖市和计划单列市的地税局确定。也就是说,人如果要求,必须符合相关程序。纳税人在享受这一政策时,应注意以下四点事项。

一是注意企业搬迁后原场地必须是不使用。

《国家税务局关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》(国税地字〔1989〕140号)第十条规定,企业搬迁后,其原有场地和新场地都使用的,均应照章征收土地使用税,原有场地不使用的,经各省、自治区、直辖市税务局审批,可暂免征收土地使用税。根据新修改的《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的规定,土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。

二是注意企业享受该项税收优惠政策的时间规定。

国税函〔2004〕939号文件规定,企业按上述规定暂免征收城镇土地使用税的土地开始使用时,应从使用的次月起自行计算和申报缴纳城镇土地使用税。(1)办理备案减免后,企业在申报缴纳城镇土地使用税时自行计算扣除,并在申报表附表或备注栏中作相应说明。(2)企业按规定暂免征收城镇土地使用税的土地开始使用时,应从使用的次月起自行计算和申报缴纳城镇土地使用税。

三是注意企业享受税收优惠时应报送的备案资料。

《国家税务总局税收减免管理办法(试行)》(国税发〔2005〕129号)第九条规定,纳税人申请报批类减免税的,应当在政策规定的减免税期限内,向主管税务机关提出书面申请,并报送真实的书面资料。

四是注意企业应对所提供的资料的真实性、合法性承担相应的法律责任。

根据国税发〔2005〕129号文件的规定,纳税人采用欺骗手段进行减免税备案获取减免税的,税务机关应取消其减免税备案资格,停止减免税优惠,同时可以按照税收征管法第六十三条、六十四条等有关规定予以处理。

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发货开票收款结算表出错

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问题号:1014
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:851发货开票收款结算表出错
适用产品:851销售
问题名称:发货开票收款结算表出错
问题现象:发货开票收款结算表不能显示回款金额,应收款管理已做自动核销业务处理,并且在查询发票时可以查询到对应的收款情况,但是在该表中不能显示出来
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补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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用友T3,我想把一个账套的会计科目复制到另一账套,可是我另一账套已经有会计科目了,怎么办

用友T3,我想把一个账套的会计科目复制到另一账套,可是我另一账套已经有会计科目了,怎么办 用友T3,我想把一个账套的会计科目复制到另一账套,可是我另一账套已经有会计科目了,怎么办[]

这个有点儿麻烦,如果另一个帐套是没有数据的空账套,可以删除所有科目然后通过总账工具将A帐套的科目复制到目的帐套,如果有数据的话是不行的。
另一个帐套使用了吗?如果使用了,可以用科目转换工具转换,但是没办法做到全部转换,可能有部分已使用科目会有冲突。
已经有科目就不能随便复制了。

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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