想请教 各位前辈,基本户收到货款,暂时又不能开发票。这样走账有问题吗?银行对账单又显示这笔金额。账怎样做好呢? _0
2017-10-27 0:0:0 wondial想请教 各位前辈,基本户收到货款,暂时又不能开发票。这样走账有问题吗?银行对账单又显示这笔金额。账怎样做好呢? _0
想请教 各位前辈,基本户收到货款,暂时又不能开发票。这样走账有问题吗?银行对账单又显示这笔金额。账怎样做好呢?[]做预收款@喵_喵:哦哦,,谢谢借:银行存款
贷:预收账款-某公司@明美:谢谢,,,我的脑袋不懂转弯啦[/难过]@乐飞B:客气了@明美:超1年内都还没清,有没有问题。@乐飞B:怎么会,对方不要发票吗@明美:他想要,但我们没有报关。是开不了发票给出口公司。@乐飞B:等报了关,就开吧@飞翔天空:是吖,就要等报关才可以开给出口公司。因为平时我美金对换人民币都是经出口公司走账。刚接触这个也不太懂
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对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现 对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现
问题号: | 10154 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 分摊 |
适用产品: | U852—-成本管理 |
问题名称: | 对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现 |
问题现象: | 1、对于某些共用材料只想在某些产品的范围内分摊,如何实现。 2、在完成成本计算过后,在某个成本中心比如单件成本中心的完工产品材料成本+在产品材料成本,和该成本中心取出来的专用材料和共用材料的总和不一致。差额有几千元。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 一.在共用材料进行分摊时,某些材料按照定额材料来分摊,采用该分摊方法时,如在定额管理中增加了某材料,则系统计算时会把该材料分摊到该产品。当需要某些共用材料只让某些产品分摊时,可以使用该方法。 二。.关于单件成本中心的完工产品材料成本+在产品材料成本, 和该成本中心取出来的专用材料和共用材料的总和不一致的问题, 差额:43638.005. 查看材料出库单:0000000627其部门为总成成本中心 而对应产品04990600002在产品结构中定义的部门为:单件成本中心 即领料部门和产品结构定义中的部门不一致造成的问题。 另一材料01041100001在同一张材料出库单上,所以也取数错误。 数据修改办法: 1.可到04990600002产品结构里把部门改为:总成成本中心 2.CA_Quo的表定义有问题。autoid字段请参照其他数据库的表定义增加标识种子。 3.到界面取消成本计算后,可以删除原来的错误数据。如重新取数系统可自动删除。 delete from CA_MaBSW where cdeptid not in (‘0301′,’0302′) 4.重新做材料取数,重新做成本计算。 重新计算后,单件成本中心材料合计为:227975.50 总成成本中心料合计为:3301374.45 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |