有一个客户在几个月前给我们结算货款,结果多打过来一部分钱,他是操作失误造成的,当时我们做了预收说是做下个订单的预收,但是现在客户让我们把这个款再给他打回去,请问我软件怎么操作?
2017-10-31 0:0:0 wondial有一个客户在几个月前给我们结算货款,结果多打过来一部分钱,他是操作失误造成的,当时我们做了预收说是做下个订单的预收,但是现在客户让我们把这个款再给他打回去,请问我软件怎么操作?
有一个客户在几个月前给我们结算货款,结果多打过来一部分钱,他是操作失误造成的,当时我们做了预收说是做下个订单的预收,但是现在客户让我们把这个款再给他打回去,请问我软件怎么操作?[]做红字预收,然后再做应收冲应收,业务类型选预收冲预收--我点开应收冲应收,然后往来客户已选,选单告我没有数据业务类型选了预收冲预收吗在哪里选业务类型啊?我在应收冲应收的单据界面就没有见到让选业务类型呀?您产品什和版权本,只有12。0才有此功能。--我的是T+11.6那冲销不了,只能先做红字预收款,后续有发生业务时再冲销了。哦,好吧,谢谢。
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发票开具有误拒收后销售方如何处理 发票开具有误拒收后销售方如何处理
【问题】
公司2008年3月销售货物一批,4月份购货方发现专用发票开具有误拒收,销售方现应如何进行处理?
【解答】
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)规定,因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。