老师-我由采购订单 生成 采购入库单 ,采购入库生成 进货单 ,进货单 转换为销售订单 -采购订单明细表里的销售订单号不显示是什么原因-
2019-3-25 8:0:0 wondial老师-我由采购订单 生成 采购入库单 ,采购入库生成 进货单 ,进货单 转换为销售订单 -采购订单明细表里的销售订单号不显示是什么原因-
因为转换相当于复制转换没有这个关联,采购订单选销售订单生成,编号就会带过来。@畅捷服务刘影:谢谢@韩笑ae6:不客气[/可爱]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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期初余额录入 期初余额录入
问题号: | 1006 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | U851总帐和存货帐对帐不平 |
适用产品: | U851—-存货核算 |
问题名称: | 期初余额录入 |
问题现象: | 851存货在期初余额录入时未填总帐科目,导致总帐和存货帐对帐对帐不平,现在业务已经作了3个月了,请问还有补救的方法? |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 可以从数据库中直接补录,对数据没有任何影响。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证套打打印出来第一张凭证正常第二张凭证位置下移 凭证套打打印出来第一张凭证正常第二张凭证位置下移
问题号: | 33444 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证套打打印出来第一张凭证正常第二张凭证位置下移 |
问题现象: | 打印凭证时,选择的是凭证套打,打印出来看到纸上显示的凭证,第一张是正常显示,第二张就向下移,不在格子内。 |
问题原因: | 未打最新的补丁导致。 |
关键字: | 凭证套打打印出来第一张凭证正常第二张凭证位置下移 |
解决方案: | 进入www.chanjet.com网站,进入“服务中心”–“补丁更新”里下载最新的T1-记账宝U盘版11.5补丁包,更新日期为:2012-03-29 。由于记账宝软件的补丁本身就是软件,因此在进行更新时需要备份好数据。 |
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客户端直接打升级补丁到服务器上面找看看有没有没有就去下载最新的。所有计算机都安装一下点击取消,把补丁下载到电脑上,再安装求一个补丁的链接啊,谢谢各位!置顶的那个补丁下载了但是提示说未检测到主程序无法安装。安装的是哪个版本,就下载哪个版本的补丁,社区-产品更新-T3中找对应版本的补丁
房产消防设施配置是否计入房产原值计缴房产税 房产消防设施配置是否计入房产原值计缴房产税
问:房产中配置的消防设施是否应计入房产原值计缴房产税?
答:根据《国家总局关于进一步明确房屋附属设备和配套设施计征房产税有关问题的通知》(国税发〔2005〕173号)的规定,凡以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施,如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等,无论在核算中是否单独记账与核算,都应计入房产原值,计征房产税。
因此,企业配置的凡是以房屋为载体、不可以随意移动的消防设施性质上属于应缴纳房产税的配套设施,无论是否计入固定资产原值,均应纳入房产原值缴纳房产税。如果是可以随意移动的灭火器材,则不需要缴纳房产税。
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想问下,现在国税是增值税季报,地税还是月报,那么请问下,地税的附加税计提后还用缴纳吗,如果缴纳,下个月有红冲,收入为负数,那么附加税如何处理? 想问下,现在国税是增值税季报,地税还是月报,那么请问下,地税的附加税计提后还用缴纳吗,如果缴纳,下个月有红冲,收入为负数,那么附加税如何处理?[]
缴纳增值税的那个月才缴纳附加税,平常0申报好的,谢谢雷老师
亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊 亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊[]
一、业务发生当期
1.根据一般贸易料件采购的原材料:
借:原材料--一般贸易料件--明细
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款--XX公司
2.根据进口免税料件采购的原材料:
借:原材料--进口免税料件--明细
贷:应付账款--XX公司
3.根据实现的出口销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--直接出口
4.根据实现的出口销售收入结转成本:
借:主营业务成本--直接出口
贷:库存商品--直接出口--明细
5.根据实现的间接出口收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--间接出口
6.根据实现的间接出口收入结转成本:
借:主营业务成本--间接出口--明细
贷:库存商品--间接出口--明细
7.根据实现的内销销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--内销
应交税费-应交增值税(销项税额)
8.根据实现的内销销售收入结转成本:
借:主营业务成本--内销
贷:库存商品--内销--明细
9.根据计算出的”间接出口转出税额(单独计算)(间接出口也可称”转厂“,享受免税政策)“和”免抵退税不得免征和抵扣税额(汇25栏)“
借:主营业务成本--直接出口/间接出口
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
二、次月
1.根据主管退税机关已审核的《出口货物免、抵、退税申报汇总表》上的当期免抵额和当期应退税额作一下处理:
借:其他应收款--应收出口退税 (汇36栏:当期应退税额)
应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (汇37栏:当期免抵税额)
贷:应交税费--应交增值税(出口退税) (汇32栏:免抵退税额)
2.收到出口退税款时,做如下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款--应收出口退税
以上,希望对你有所帮助。@Mulata:学习了[/强]@Mulata:感觉真不是一般的复杂,帅哥可以留个qq吗
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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