想把 科目汇总表 明细账 余额表 打印出来 右下角的[畅捷通软件]字样怎么去掉。用ufo工具,请问他们在什么文件夹。文件名字是什么
2019-2-12 21:0:0 wondial想把 科目汇总表 明细账 余额表 打印出来 右下角的[畅捷通软件]字样怎么去掉。用ufo工具,请问他们在什么文件夹。文件名字是什么
想把 科目汇总表 明细账 余额表 打印出来 右下角的[畅捷通软件]字样怎么去掉。用ufo工具,请问他们在什么文件夹。文件名字是什么[]您好!这个需要使用ufo简版工具修改的,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:
http://yun.kuaiji66.com/yonyou/ziyuanxiazai.html
工具中有具体调整模版的说明,调整前先将自己的模板复制一份,避免误操作将打印模板损坏了,调整模版为安装路径下:\UFSMART\ZW\rep的arzze.rep,把畅捷通三个字去掉即可--你确定arzze。rep去掉畅捷通软件,汇总表 明细 余额表里打印的字样就会消失吗?--不行。@Benjamin_:正常是可以的如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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企业会计准则转固定资产的标准是达到预定可使用状态;小准则的标准与所得税法一致,是竣工结算。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 在销售管理可用量控制中设置了订单非追踪存货可用量检查公式,其中预计出库选择了“销售订单”,某一存货,期初库存为0,在录入了一张订单为5,可用量应该为-5,在下一次录入订单时,订单表体的可用量显示为0,但保存时提示对话框中提示为-5?用友U8 在销售管理可用量控制中设置了订单非追踪存货可用量检查公式,其中预计出库选择了“销售订单”,某一存货,期初库存为0,在录入了一张订单为5,可用量应该为-5,在下一次录入订单时,订单表体的可用量显示为0,但保存时提示对话框中提示为-5?
问题原因:使用 解决方法:关于销售订单的表头的现存量和可用量,是根据现存量表CurrentStock中得来的.跟踪发现语句如下: Select sum(iQuantity), SUM(ISNULL(iQuantity,0)-isnull(fStopQuantity,0) +ISNULL(fInQuantity,0) - ISNULL(fOutQuantity,0)) --结存数量 - 冻结数量 + 待入库数量 - 待发货数量 From CurrentStock where cInvCode='w' AND isnull(bStopFlag,0)=0 --库存是否冻结 然而,可用量检查公式,是根据销售选项中的设置进行程序处理的. 您上述描述的现象是正常现象,产品设计如此.
解决方案:
问题原因:使用 解决方法:关于销售订单的表头的现存量和可用量,是根据现存量表CurrentStock中得来的.跟踪发现语句如下: Select sum(iQuantity), SUM(ISNULL(iQuantity,0)-isnull(fStopQuantity,0) +ISNULL(fInQuantity,0) - ISNULL(fOutQuantity,0)) --结存数量 - 冻结数量 + 待入库数量 - 待发货数量 From CurrentStock where cInvCode='w' AND isnull(bStopFlag,0)=0 --库存是否冻结 然而,可用量检查公式,是根据销售选项中的设置进行程序处理的. 您上述描述的现象是正常现象,产品设计如此.
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凭证编制时为借方,在打印预览和查明细账却为贷方红字 凭证编制时为借方,在打印预览和查明细账却为贷方红字
问题号: | 110 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证编制时为借方,在打印预览和查明细账却为贷方红字 |
适用产品: | u851 |
问题名称: | 凭证编制时为借方,在打印预览和查明细账却为贷方红字 |
问题现象: | 凭证编制时为借方,在打印预览和查明细账却为贷方红字 |
问题原因: | gl_accvouch表有问题 |
解决方案: | 将GL_accvouch表中coutsysver字段false值删除有问题的凭证,再将md、mc字段借方贷方替换为正确的后,预览查询正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业并购对递延所得税的影响分析 企业并购对递延所得税的影响分析 2009年4月30日,部、国家总局联合发布了《关于企业重组业务处理若干问题的通知》(财税[2009]59号文,以下简称59号文)。该文件的亮点之一是将企业重组的税务处理区分不同条件分别适用一般性税务处理规定和特殊性税务处理规定。从一般性原则出发,企业所有资产的交易都应当,而特殊性税务处理规定则可以通过税款递延来减轻企业重组时的所得税负担,即对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失,但非股权支付仍应当在交易当期确认相应的资产转让所得或损失,并调整相应资产的计税基础。 企业合并是企业重组的类型之一,但59号文所界定的合并与《企业第20号——企业合并》(以下简称企业合并准则)所界定的合并的含义并不完全相同。59号文所界定的合并相当于企业合并准则所界定的吸收合并和新设合并,而企业合并准则所界定的控股合并相当于59号文所界定的股权收购。即企业合并准则所界定的合并对应着59号文所界定的合并和股权收购。 企业合并准则按照合并各方在合并前后是否属于同一方或相同的多方最终控制,将企业合并划分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并,并规定分别采用权益结合法和购买法进行会计处理。本文拟结合企业合并准则、所得税准则和59号文的相关规定,探讨这两类企业合并在分别适用特殊性税务处理规定和一般性税务处理规定时对递延所得税确认的影响。 一、同一控制下的企业合并 (一)关于控股合并(股权收购) 按照企业合并准则规定,通过同一控制下企业合并取得的长期股权,其初始投资成本为合并方在合并日应享有被合并方所有者权益账面价值的份额。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,长期股权投资的计税基础为被收购股权的原有计税基础(通常是被合并方股东对被合并方的原始投资额,而不是合并方在合并日应享有被合并方所有者权益账面价值的份额)。由于被合并方的所有者权益账面价值通常并不等于其股东的原始投资额,因此长期股权投资的账面价值与计税基础之间就会产生暂时性差异。而在适用一般性税务处理规定的情况下,长期股权投资的计税基础以公允价值为基础确定,为购买价款或者取得股权的公允价值和支付的相费,长期股权投资的账面价值与计税基础之间也会产生暂时性差异。 合并方对通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,应当根据合并方管理层持有该项长期股权投资的意图来确定。如果合并方管理层意图长期持有该项投资,则长期股权投资产生的暂时性差异预计未来期间不会转回,对未来期间不会产生所得税影响,合并方无需确认相关的递延所得税;如果合并方管理层意图在未来转让或者处置该项投资,则长期股权投资产生的暂时性差异在转让或者处置该项投资时将产生所得税影响,合并方应当按照未来转让或者处置该项投资时所适用的所得税税率计算确认相关的递延所得税。 (二)关于吸收合并 按照企业合并准则规定,合并方在同一控制下的吸收合并中取得的资产、负债,应当按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,合并方接受被合并方资产和负债的计税基础以被合并方的原有计税基础确定。即使被合并方的资产、负债存在暂时性差异,其所得税影响也应在被合并方的账簿和中予以确认,合并方在同一控制下的吸收合并中取得的资产、负债都不会产生暂时性差异,因而也不存在递延所得税的确认问题。而在适用一般性税务处理规定的情况下,合并方应按公允价值确定接受被合并方各项资产和负债的计税基础,合并方取得的资产、负债通常存在暂时性差异,因而需要确认递延所得税。 二、非同一控制下的企业合并 (一)关于控股合并(股权收购) 按照企业合并准则规定,通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按照确定的企业合并成本作为其初始投资成本,企业合并成本包括购买方在购买日为进行企业合并而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等的公允价值以及为进行企业合并而发生的各项直接相关费用、或有对价之和。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,长期股权投资的账面价值与计税基础之间通常会产生暂时性差异。购买方对通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,应当根据购买方管理层持有该项长期股权投资的意图来确定。而在适用一般性税务处理规定的情况下,长期股权投资的账面价值与计税基础通常不存在暂时性差异,因而不存在递延所得税的确认问题。 (二)关于吸收合并按照企业合并准则规定,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,应当按其公允价值确认为本企业的资产和负债。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债的账面价值与计税基础通常会产生暂时性差异,因而需要确认递延所得税。而在适用一般性税务处理规定的情况下,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债的账面价值与计税基础通常不会形成暂时性差异,因而不存在递延所得税的确认问题。 综上所述,企业合并中产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,取决于企业合并的类型、企业合并的方式、企业管理层的意图、企业合并是否符合适用特殊性税务处理规定的条件等。
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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但是因为一式几联是有虚线的,这样会导致不在虚线撕纸的地方。@服务社区李珊:非常感谢!@jiawei230:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]@服务社区李珊:不过您说的高度输入500或1000是什么意思?@jiawei230:就是输入一个较高的高度。输入500或是1000或是2000这样的高度。@服务社区李珊:厘米?太高了吧```@jiawei230:恩恩,需要输入一个较高的高度的。若是输入太小的话,会打印不全就停止了@服务社区李珊:嗷嗷,试试@jiawei230:好的。[/微笑]
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列