为什么我的账套无法导入,说是格式不对
2017-9-14 0:0:0 wondial为什么我的账套无法导入,说是格式不对
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用友U8.61861LP件预留问题U8.61861LP件预留问题
U8.61-861LP件预留问题
自动编号: | 320 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | LP件预留 |
问题名称: | 861LP件预留问题 | ||
问题现象: | 1、部分销售订单不能释放,点“OK”即报该存货已停用 2、部分销售订单已预留数量为负数 | ||
原因分析: | 1、由于c0523订单上的8D0361310100存货档案上有停用日期,已经不使用了,所以会有提示; 2、由于现存量表中的销售订单号的现存量就是负数(查询时分组条件中选择销售订单号和销售订单行号)。例如:d1503订单,其现存量表中028仓库的改订单号的现存量就是-1000,从数据库中察看收发记录表rdrecords,发现028仓库的d1503号订单有预留出库,但是没有该订单的入库量,而没有入库是无法对其释放的,所以应该是曾经作过028仓库的d1503号订单的产成品入库(预留量为1000),然后对其做了释 | ||
解决方案: | 1、修改存货档案,将停用日期删除即可释放成功; 2、对于c1205订单做预留,预留000仓库的1840;对于b1302订单做预留,预留028仓库的1820;对于c1336订单做预留,需要做从026仓库到025仓库做调拨,是的025仓库有自由库存,然后再预留025仓库的1280个;对于a1558订单做预留,预留028仓库的8d02111900存货1460;对于d1570订单做预留,预留030仓库的8200;对于d1613订单做预留,预留028仓库的1380;对于d1503订单做预留,预留028仓库的1000 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证不能审核 _0凭证不能审核
问题号: | 15308 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | 凭证不能审核 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 凭证不能审核 |
问题现象: | 在总帐界面点批审全选凭证后没反映,不能审核凭证 |
问题原因: | - |
解决方案: | 首先怀疑客户没权限,但换了另外有审核权限的操作员还是不行,最后客户反映电脑比平时运行慢,怀疑中毒,杀毒后正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
破产清算时留抵税额的税务处理 破产清算时留抵税额的税务处理
【问题】
某厂是一般人,因经营不善导致长期亏损,近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时,核实该企业尚有留抵税额(进项税额)1.8万元。请问在核实企业注销时,这部分留抵税额(进项税额)是否计入清算损益?
【解答】
根据《部 国家总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)规定:“一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的“资产”特征,可以减少其纳税义务。但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本。
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对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税- 对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税?
问:对广播电视有线数字付费频道业务应如何征收营业税?
答:根据国家税务总局(国税函[2004]141号)的规定,数字付费频道业务应由直接向用户收取数字付费频道收视费的单位按其向用户收取的收视费全额,向所在地主管税务机关缴纳营业税。对各合作单位分得的收视费收入,不再征收营业税。
T6 人力资源管理,进去过后选择工具-T6数据导入工具-工艺路线,选择工艺路线的时候,选中一部分,再点传数据,他提示“导入成功0条记录”这个是什么原因,有些又能导入 T6 人力资源管理,进去过后选择工具-T6数据导入工具-工艺路线,选择工艺路线的时候,选中一部分,再点传数据,他提示“导入成功0条记录”这个是什么原因,有些又能导入
先导入存货,工具,然后再导入工艺路线。@服务社区刘佳佳: 哦,我导了一部分存货,那我全部导看看再试试,谢谢@服务社区刘佳佳: 存货已经导完了,但是还是有一部分的工艺路线 点传数据的时候 提示 导入成功0 条@白纸黑字:需要测试数据,请到支持网站提交支持问题,并发送T6和Hr的数据过来测试。@白纸黑字:另外存货和工序都要导入,不能只导入存货。
用友填制凭证出错_0填制凭证出错
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企业常见的应交增值税的9个明细科目 企业常见的应交增值税的9个明细科目 “应交”科目是最复杂的一个应交税费科目,具体说明如下: “应交增值税”分为“进项税额”、“销项税额”、“”、“进项税额转出”、“已交税费”等设置专栏进行明细核算。 本科目期末贷方余额,反映企业尚未缴纳的税费;期末如为借方余额,反映企业多缴或尚未抵扣的税金。 为了更清楚地分别核算增值税应缴、已缴和未缴的情况,在该科目下,应设置下列明细科目: “应交增值税”明细科目 在现行税制下,“应交增值税”明细科目的借、贷方增加了很多经济内容,借方既要反映进项税额。又要反映预缴的税金;贷方既要反映销项税额,又要反映出口退税、进项税额转出等情况。“应交增值税”明细科目增加核算内容后,如果仍沿用三栏式账户,很难完整反映企业增值税的抵扣、缴纳、退税等情况。因此,在账户设置上采用了多栏式账户的方式,在“应交税费--应交增值税”账户中的借方和贷方各设了若干个三级科目加以反映。 1.“进项税额”,记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,用蓝字登记;退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记。 2.“已交税费”,核算企业当月缴纳本月增值税额。 3.“减款”,反映企业按规定减免的增值税款。企业按规定直接减免的增值税额借记本科目,贷记“营业外收入”科目。 4.“出口抵减内销产品应额”,反映出口企业销售出口货物后,向机关办理免抵退税申报,按规定计算的应免抵税额,借记本科目,贷记“应交税费--应交增值税(出口退税)”科目。应免抵税额的计算确定有两种方法:
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管理费用按使用面积分摊到管理费用和制造费用,如果办公室面积小的话就直接入制造费用,我是这么做的买的材料(油漆之类的)装修,这笔材料费记入什么科目
借:工程物资
贷:银行存款
借:在建工程-厂房
贷:工程物资
厂房和办公室竣工了
借:长期待摊费用
贷:在建工程-厂房
摊多长参考所得税法实施条例第68条第二项“剩余......"这句
借:成本费用科目----厂房和办公室按部门使用面积来摊
贷:长期待摊费用@谭Tracy:老师,是租来的,不是自己的办公厂房谭讲的很对呀,初级教程就这么说的#财税实务#
我已取消113102外币账户的辅助核算,现在要把113102的期初余额清零,为什么清不了?113101余额已经清除。 我已取消113102外币账户的辅助核算,现在要把113102的期初余额清零,为什么清不了?113101余额已经清除。[]
您是说清零菜单点不了,清零是针对有下级科目的,点击上级可以全部清空,您这种直接双击进去删除即可。需要反月结到期初。@畅捷支持侯椿寳:我是刚刚结转到2016年@畅捷支持侯椿寳:准备重新把往来明细的余额重新录入@服务社区刘小艳:我是在录余额的界面里,点中113102的余额,想删除掉,但删除不了。往来辅助核算已经取消,只剩下一笔总数,这笔总数删除不了。我看到113102这个科目的期初和本币两栏数据不一致。@csp用友网络:科目已经取消了辅助核算就能删除总数的,那您可以尝试启用后,再取消。就是113102的余额删不掉这里显示绿色是有辅助核算的,您双击打开后清除。@服务社区刘小艳:双击打开后还是清除不了啊@服务社区刘小艳:好,我到明细里面已经删除了@csp用友网络:好的~
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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