我想问一下报表的公式设置问题,如…
2017-4-10 0:0:0 wondial我想问一下报表的公式设置问题,如…
我想问一下报表的公式设置问题,如…问题号: | 283 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 我想问一下报表的公式设置问题,如… |
问题现象: | 我想问一下报表的公式设置问题,如果我的管理费用不想用借方红字表示,直接在贷方表示且每个月结转本年利润,那么我的损益表中管理费用公式如何设置?我从函数向导中帐务函数取对方科目发生但取不到数。如果直接取借方发生额又无法取到贷方金额。请问如何处理? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在结转前用JE()函数,并打上不计算的标志 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题原因:同解决方案 解决方法:打开和单据锁定表有关的表,均无记录.跟踪发现GL_lockrows表中有记录,删除相应记录即可
解决方案:
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问题原因:采购期初记帐时没有把采购期初数据记到存货明细帐表IA_SUBsiDIARY中,所以暂估时过滤不出单据 解决方法:修改数据库中存货期初记帐标志为不记帐状态,然后采购恢复记帐重新记帐,再修改存货期初记帐标志为记帐状态就OK了
解决方案:
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和哪里对比有差额@服务社区苏娜:业务里的存货和会计里的库存商品对账有差,该怎么查啊业务和总账对账是可能会有偏差的,有很多情况会影响对账不一致,检查是否有差异凭证、业务单据制单是否修改了金额、科目,总账中是否有单独添加的凭证等这些情况都会影响。
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发生销货退回或销售折让,原发票如何处理 发生销货退回或销售折让,原发票如何处理 国家总局关于推行发票系统升级版工作有关问题的通知 税总发〔2014〕156号 十六、人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告 国家税务总局公告2014年第73号四、红字发票开具(一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,暂按以下方法处理:1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 (二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 (三)纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
![返利](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
返利 返利
问题号: | 39567 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 返利 |
问题现象: | 从厂家进货,和供应商签返利政策,根据每月采购量来决定是返钱还是返货,返货一般都是轿车等,要入固定资产,这两种如何处理? |
问题原因: | 软件使用问题。 |
关键字: | 返利 |
解决方案: | 返钱,可以当作预付款或红字应收处理,在应付中做核销、转账或红票对冲处理。 <br> <br>返货,增加固定资产,生成凭证为借:固定资产 <br>贷:其他业务收入–返利 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![821采购管理增值税抵扣表发现重复记录问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
821采购管理增值税抵扣表发现重复记录问题 821采购管理增值税抵扣表发现重复记录问题
问题号: | 507 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 增值税抵扣表存在重复记录 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 821采购管理增值税抵扣表发现重复记录问题 |
问题现象: | 有一821数据,在采购管理中查询增值税专用发票抵扣明细表时,发现了多条重复数据,经查发现是一张发票对应了两张凭证.但实际上只对应一张. 如发票01234550只应对应凭证记-1.不对应记-2凭证. 经查数据库无多余记录.请帮忙看一下数据,是什么原因. |
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列