t6怎么反结账??
2019-4-23 8:0:0 wondialt6怎么反结账??
t6怎么反结账??[]反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。--能不能用友软件反记账方法">反记账?@12滴:用友软件反记账方法">反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态
再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复--已经结账的月怎么删除凭证啊?还是不会@12滴:先按上面的操作先取消 结账、再取消记账,如果凭证审核了再取消审核,然后在填制凭证的界面作废并整理掉。--只能一个月一个处理??@12滴:是的逐月反结账用友软件反记账方法">反记账
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问题原因:同解决方案 解决方法:您好, 经咨询开发部,该存货自动计算插件在860.861下均可以使用。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:您好, 经咨询开发部,该存货自动计算插件在860.861下均可以使用。
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企业“混搭销售”的税务筹划 企业“混搭销售”的税务筹划
在实际经营活动中,企业的兼营和混合销售行为往往同时进行,充分运用政策进行筹划,就能使企业达到合法降低税负的目的。
对于兼营和应税行为的处理,规定,人应分别核算货物或增值税应税劳务及非增值税应税劳务的销售额,不分别核算或者不能准确核算的,由主管税务机关核定其销售额。
对于营业税的兼营行为,税定,应分别核算不同税目的营业额,未按不同税目分别核算的,从高适用税率。
期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? 期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”?
问题号: | 39420 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”? |
问题现象: | 本月有损益类科目发生,期间损益结转时提示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 期间损益不能结转 |
解决方案: | <P>1、依次点击“总账”-“凭证”-“记账”或是点击总账系统,直接点击“记账”,对当月的凭证进行记账。</P> <P>2、在期间损益结转时,勾选该界面左下角的“包含未记账凭证”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友填制凭证时,回车会出现-选择科目-对话框填制凭证时,回车会出现"选择科目"对话框
|
读取数据源出现未知错误:remoting信道异常 读取数据源出现未知错误:remoting信道异常
问题号: | 8641 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | remoting信道异常 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 读取数据源出现未知错误:remoting信道异常 |
问题现象: | “读取数据源出现未知错误:remoting信道异常” |
问题原因: | 安装其他软件后问题出现 |
解决方案: | 重装软件 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 1、库存在期初录入余额的时候,多站点操作时期初余额无法保存, 提示“单据保存失败,...该单据已被其他用户删除,...”,当多站点同时操作时就有这个提示,一站点操作就没有这样的问题。2、我看见了网上有关这个问题的补丁,可是打上后提示“运行错误430:......”用友U8 1、库存在期初录入余额的时候,多站点操作时期初余额无法保存, 提示“单据保存失败,...该单据已被其他用户删除,...”,当多站点同时操作时就有这个提示,一站点操作就没有这样的问题。2、我看见了网上有关这个问题的补丁,可是打上后提示“运行错误430:......”
问题原因:补丁问题,替换最新补丁即可。 解决方法:打上最新的852hotfix补丁包及之后的所有补丁文件,库存系统的主工程dll控件,进入库存时提示430接口错误。后经与库存测试人员联系,发现是852hotfix中未包含部分补丁控件,即852hotfix包含补丁不全。对852hotfix补丁包进行重新编译后问题解决,现可下载最新的补丁包即可。
解决方案:
问题原因:补丁问题,替换最新补丁即可。 解决方法:打上最新的852hotfix补丁包及之后的所有补丁文件,库存系统的主工程dll控件,进入库存时提示430接口错误。后经与库存测试人员联系,发现是852hotfix中未包含部分补丁控件,即852hotfix包含补丁不全。对852hotfix补丁包进行重新编译后问题解决,现可下载最新的补丁包即可。
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现在正在进行营改增,那之前对小微企业的3万以下免税还适用吗?具体怎么操作呢? 现在正在进行营改增,那之前对小微企业的3万以下免税还适用吗?具体怎么操作呢?[]
这个与营改增么有任何问题,还是适用的将免税的部分计入营业外收入@曹倩:好,谢谢@曹倩:请问老师,卖菜的个体工商户适用3万以下的免税政策吗?
保险准备金提取注意涉税风险 保险准备金提取注意涉税风险 某保险公司每年年末都按照本年度赔款支出提取8%的已发生未决赔款准备金,并且全额在前扣除,对以前年度提存数一直未做转回处理。该公司认为,《部、国家总局关于保险公司准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》(财税〔2012〕45号)规定,已发生未报案未决赔款准备金,按不超过当年实际赔款支出额的8%提取,准予在税前扣除。文件并没有规定年末在按照本年度赔款支出提取8%的已发生未决赔款准备金的同时,要转回以前年度提取的已发生未报案未决赔款准备金的结余金额。笔者认为,该企业这种做法,片面理解了文件,存在很大的税务风险。 准备金是备抵性质的资金 已发生未报案未决赔款准备金,是指保险人为非寿险保险事故已经发生并已向保险人提出索赔,尚未结案的赔案提取的准备金。准备金顾名思义是用于赔款支付的备用资金。保险公司已知保险事故发生,但被保险人或其受益人因种种原因未提出赔付要求,且在索赔时效内对于保险责任范围内的损失,保险公司有义务支付,因而保险公司对未决赔款在核算时应事先提存储备,以备赔偿或给付时支用。准备金是遵循谨慎性原则,依据提取的。《企业会计准则第25号——原保险合同》第十八条规定:“保险人按照保险精算确定提取的未决赔款准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金,计入当期。保险人应当在实际发生赔付款项的当期,按照确定支付的赔付款项金额,计入当期损益;同时冲减相应的未决赔款准备金、寿险责任准备金、长期健康责任准备金余额。” 企业所得税前扣除的准备金应是提转差 虽然,财税〔2012〕45号文件对保险公司准备金支出企业所得税税前扣除方定的不够详细,但从准备金的性质分析,每年根据规定的比例累加提取是不可以的。现行允许在企业所得税税前扣除的准备金扣除方法有两种,一是期末按照规定比例计提,将以前年度计提的准备金余额转为当期收入。如《财政部、国家税务总局关于中信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2012〕25号)规定:“符合条件的中小信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备金,允许在企业所得税前扣除,同时将上年度计提的担保赔偿准备金余额转为当期收入。”另一种是差额扣除。如《财政部、国家税务总局关于金融企业贷款准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2012〕5号)规定:准予当年税前扣除的贷款损失准备金=本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×10%-截止上年末已在税前扣除的贷款准备金的余额。这两种税前扣除方式的实质是一样的,实际税前扣除的是提取数减去转回以前年度准备金余额的差额,即提转差。因此,已发生未报案未决赔款准备金也不应该将提取数全额税前扣除,而是应该参照上述准备金的提取方法将提转差在企业所得税前扣除。 另外,《国家税务总局关于做好2009年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(国税函〔2010〕148号)规定:“根据企业所得精神,在计算应所得额及应纳所得税时,企业财务、会计处理办法与税法规定不一致的,应按照企业所得税法规定计算。企业所得税法规定不明确的,在没有明确规定之前,暂按企业财务、会计规定计算。”《企业会计准则》规定,在按照本年度赔款支出提取8%的已发生未决赔款准备金的同时,要转回以前年度提取的已发生未报案未决赔款准备金的结余金额。因此,在财税〔2012〕45号文件对保险公司准备金支出企业所得税税前扣除的方法规定不明确的情况下,应该根据会计规定计算扣除。 总之,保险企业只能将已发生未报案未决赔款准备金的提转差在企业所得税税前扣除。否则,只提不转违反了准备金提取的目的,减少了应纳税所得额,存在很大的税务风险。
备份帐套
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
请教个问题:我做进货入的仓库是“重庆”但是查库存的时候“重庆”仓库却没有,却在其他库房,如下图所示。 请教个问题:我做进货入的仓库是“重庆”但是查库存的时候“重庆”仓库却没有,却在其他库房,如下图所示。
注意表体行的仓库,表头与表体仓库不一致时,以表体仓库为准。(看不到表体仓库的话可以在新增单据的空白处右击-格式,将仓库设置显示出来)@qq37724861:我看了明细行的库房的,肯定没有错的,100%肯定没错@枫叶魅力丶丶丶:请您将该单据表体库房截图出来给我门看下。@服务社区李珊:@服务社区李珊:请帮忙看看哈,我实在没有找到是什么原因@枫叶魅力丶丶丶:您打开重庆的库存状况表,选择该商品,相关统计,单据明细,开始和结束日期分贝输入 1999-01-01 和 9999-01-01 看下库存余量是多少?里面是否包含这张单据?@服务社区李珊:没有,我看会不会是一个数据问题呢@枫叶魅力丶丶丶:将这张单据红冲之后重新录入进去看下吧。不要红冲并复制
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列