#昆明同城会#购买税控系统,电脑,打印机,怎么做分录,怎么抵扣税款
2017-10-13 0:0:0 wondial#昆明同城会#购买税控系统,电脑,打印机,怎么做分录,怎么抵扣税款
#昆明同城会#购买税控系统,电脑,打印机,怎么做分录,怎么抵扣税款[]讲堂中搜索“税控”就有课程学习啦税控属于办公费,借管理费用—办公费,贷现金
电脑属于固定资产,借固定资产,贷现金或者银行,打印机同上。这方面的税款嘛发票拿去认证抵扣销项@Onlyme:不抵扣也行,能抵扣的拿去抵扣吧,如果是普通发票就没法抵扣了购买税控系统的专用设备,凭专用发票可以全额抵扣;如果是税控的通用设备:电脑 打印机之类的只能抵扣税款部分@Onlyme: 电脑、打印机,开得是专用发票。分录是不是这样,借:固定资产,进项税。货:银行存款。固定资产要不要折旧
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凭证查询显示凭证卡片式 凭证查询显示凭证卡片式
问题号: | 41450 |
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适用产品: | G9系列 |
软件版本: | G9-综合计划财务管理系统11.0 |
软件模块: | 合并报表 |
问题名称: | 凭证查询显示凭证卡片式 |
问题现象: | 如何设置在凭证查询时,以凭证卡片式显示? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 参数设置 |
解决方案: | 点击【系统管理】下的【参数设置】,在账务管理页签下,凭证查询显示方式为凭证卡片式显示。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证金额填写错误,要怎样删除? 凭证金额填写错误,要怎样删除?
问题号: | 25397 |
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适用产品: | T1系列 |
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兑现的绩效工资是否合并计缴个税 兑现的绩效工资是否合并计缴个税
【问题】
自2009年1月1日起,义务教育学校教师根据核定的绩效工资总量实施绩效工资。其中绩效工资总量的70%作为基础性部分,一般按月发放;绩效工资总量的30%作为奖励性绩效工资,一般按学期或者学年发放。请问,对于即将或已经兑现的绩效工资中的奖励性工资是否属于补发工资,是否应还原到相应月份合并计算缴纳?
【解答】
其他应收款的核算 其他应收款的核算
一、账户设置
“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。
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【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务:
用友希望软件能有自动生成指定格式的功能希望软件能有自动生成指定格式的功能
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房地产公司完工与否 财税处理有区别 房地产公司完工与否 财税处理有区别 A房地产企业的小王最近心事重重,原来,A企业有多个房产项目,有的项目入住了,有的项目在建,还有的项目竣工出售了没有入住,汇算清缴时怎么处理?小王已于2009年12月将所有项目的预收收入全部结转了主营业务收入,可还是心里没底,完工的项目一定要结转收入吗?未完工的项目结转收入对吗? 其实,小王的疑虑是很多房地产企业会计人员经常遇到的问题。如果处理不正确,企业汇算清缴时就会出现错误。 若商品房没有收足全款,开发商一般不交付入住,因此,不论是对未完工建造阶段的还是完工后未交付的开发产品所收取的款项,会计处理上一概反映在“预收账款”科目。只有符合收入确认条件的才结转收入。处理上,依据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》(国税发[2009]31号)第六条的规定,企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现。 以A房地产企业为例,2009年度,A企业完工交付B项目预收收入10000万元,其中上年收入4000万元;完工未交付C项目预收收入6500万元,其中上年收入2500万元;在建D项目预收收入3500万元。2009年12月,A企业结转B项目销售收入10000万元,销售成本7500万元。A企业各项目预计计税毛利率均为15%,暂只计算,不考虑期间费用。 B项目开发产品,会计上已经结转收入,且收取的预收款符合国税发[2009]31号文件确认收入的条件,确认企业所得入10000万元,结转成本7500万元。 若B项目收取的预收款中4000万元已经按照预计计税毛利率在上一年度汇算清缴中作过调整,则在2009年度应作纳税调减处理。 B项目汇算清缴应纳税所得额=(10000-7500-10000×5%)-(4000×15%-4000×5%)=2000-400=1600(万元)。 C项目不符合会计准则收入确认条件,会计上不结转收入,但是按照国税发[2009]31号文件规定,应确认企业所得税收入6500万元。 需要注意的是,C项目所得税汇算不能按照预计计税毛利率15%进行计算。若C项目符合国税发[2009]31号文件其中一个完工条件即视为意义上的完工,此时企业应结算计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,将实际毛利额与预计毛利额之间的差额,计入当年度应纳税所得额。若C项目上年度所收取的预收款中2500万元按照预计计税毛利率在上一年度汇算清缴中作过纳税调整,则在2009年度作纳税调减处理。 若C项目已知实际计税成本为4550万元,则C项目汇算清缴应纳税所得额=(6500-4550-6500×5%)-(2500×15%-2500×5%)=1625-250=1375(万元)。 在建D项目预收收入3500万元,会计上不结转收入,也无法计算计税成本。但是其符合国税发[2009]31号文件所得税收入确认条件,应确认企业所得税收入3500万元。其属于未完工开发产品,应先按预计计税毛利率计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。所以,D项目汇算清缴应纳税所得额=3500×15%-3500×5%=350(万元)。 不考虑期间费用,A房地产企业应纳税所得额=1600+1375+350=3325(万元)。 综上所述,以上3个项目都符合税法的收入确认条件,企业所得税处理有所差异,而会计上全部结转收入也是不对的。
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下载完软件,重新启动电脑后出现对话栏,要求输入SQL 口令怎么回事 下载完软件,重新启动电脑后出现对话栏,要求输入SQL 口令怎么回事[]
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http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0没找到这个下载软件呀。。。@服务社区刘小艳:没找到下载软件呀。。@石先生1464144439:http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D151
大家好,我想请问下,企业自产的固定资产自用(用于生产产品) 需要交纳增值税是吧? 那具体的账务怎么 处理呢?要是固定资产金额比较小 当做低值易耗品用 呢?情况是不是就不一样了?知道的前辈可以给点指示么,谢谢啦! 大家好,我想请问下,企业自产的固定资产自用(用于生产产品) 需要交纳增值税是吧? 那具体的账务怎么 处理呢?要是固定资产金额比较小 当做低值易耗品用 呢?情况是不是就不一样了?知道的前辈可以给点指示么,谢谢啦![]
视同销售@倪玲1457921978:可是这自产产品是易耗品 并不是固定资产@倪玲1457921978: 没有开票的话 税费该怎么缴纳呢@小玉子1472288818: 按照税率计算缴纳@倪玲1457921978:好的 谢谢[/可爱]
用友T3采购管理里应付单审核提示:未设置对象变量或with block变量,审核不成功! 用友T3采购管理里应付单审核提示:未设置对象变量或with block变量,审核不成功!
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后再重新登录软件操作;@服务社区刘明新:已经按这个方法操作过了,不行!@hswjyzhy:参照社区-知识库中的解决方案排查处理:http://service.chanjet.com/zhi ... b46d5
看是否正常@hswjyzhy:补充:可以先备份账套,打上补丁,然后执行补丁脚本,再使用admin登录系统管理,升级sql server数据,然后再操作;如果不行再参考上面连接处理;
经常提示:运行时错误,连接失败,怎么办? 经常提示:运行时错误,连接失败,怎么办?
您好,重启数据库服务和用友通服务看下重新恢复数据看看@畅捷服务童颖:备份帐套,再恢复帐套?用其他方法恢复试一下。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2 操作之前先备份@畅捷服务童颖:这跟我提的问题有什么关系?@耿彦356:只是让你参照文档,用其它方式恢复账套,如果您是客户,可联系代理商卸载您操作@畅捷服务童颖: 不单单是一个账套,而是所有的账套都出现这个提示@畅捷服务童颖: 是不是需要打补丁了?或者升级软件了?@耿彦356:所有账套的话重新配置下hosts的文件试试@畅捷服务童颖: 好的,谢谢您服务器还需要配置hots文件吗?
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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