T3 固定资产 结转上年数据 类型不匹配
2019-4-5 8:0:0 wondialT3 固定资产 结转上年数据 类型不匹配
T3 固定资产 结转上年数据 类型不匹配您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查一下
系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,
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全面推开营业税增值税改革,这是结构性改革的重大举措,是深化财税体制改革、推进经济结构调整和产业转型的“重头戏”。这个举措不仅意味着给企业减税,从全国初步估算,今年要给企业减5000亿元以上的税收,而且政策取向是支持服务业,尤其是研发性服务业发展。对他们来说,负担会更轻。同时,这一改革还有利于统一税制,让财政税收体制更加公开透明,便于社会监督。中小企业会从中得到更多的好处。大环境不好,国家发福利,让老板少缴税,多赚钱(官方)@王国栋wgd:[/强]@畅捷服务徐泽华:你说那么多,总结起来就这一句话,
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用友U8 let &l=4 let &h1=5 let &h2=335 let &h3=337 while &l-=18 let &jsq1=0 let !&l#&h3=PTOTAL(!&l#&h1-!&l#&h2) let &jsq1=&jsq1+1 if &jsq1-=50 break end let &l=&l+1 end 以上的程序在执行时,系统提示7行公式有误。用友U8 let &l=4 let &h1=5 let &h2=335 let &h3=337 while &l<=18 let &jsq1=0 let !&l#&h3=PTOTAL(!&l#&h1:!&l#&h2) let &jsq1=&jsq1+1 if &jsq1<=50 break end let &l=&l+1 end 以上的程序在执行时,系统提示7行公式有误。
问题原因:公式“&l<=18”,其中18超过了本表的最大列数。 解决方法:将公式“&l<=18”<=后面的参数调小即可。
解决方案:
问题原因:公式“&l<=18”,其中18超过了本表的最大列数。 解决方法:将公式“&l<=18”<=后面的参数调小即可。
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用友U8其他UFO报表取数错误问题_0U8其他UFO报表取数错误问题
U8其他-UFO报表取数错误问题
自动编号: | 7014 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | UFO报表取数错误问题 | ||
问题现象: | 在做报表取数时出现如下两个错误:1、报表系统在工作站上无法取到七月份数据。系统提示函数调用错误,但在服务器上却能够取到七月份的数据。2、报表系统在服务器上取数时,将公式设计成“取未记账凭证”,系统取出来的数为负数。正确的数为正数。但将“取未记账凭证”的勾取消后取出的数又正确。 | ||
原因分析: | 报表系统在工作站上无法取到数据问题。 | ||
解决方案: | 问题1、在当前机器上搜索UFOW.INI文件,将其删除重试;另外不要安装金山毒霸、联想办公及游戏等软件;实在不行可将U8彻底卸载重新安装。问题2、请下载并安装U821总帐、UFO最新补丁。安装补丁前请做好数据备份 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并 用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并
多张采购发票,供应商为同一个单位,在核算模块供应商往来制单,合并制单,生成一张凭证,但是科目(应付帐款有供应商辅助核算)没有合并为一条分录。在核算模块打开业务范围设置,选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式,设置为:明细到供应商,再制单的话,就可以合并到一起了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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为适应经济体制改革,自20世纪90年代初期以来,我国会计改革已迈出了稳健、有序的步伐,并取得了辉煌成就。但是,由于会计属于上层建筑范畴,其在观念、理论、方法等方面均应随着客观经济环境的变化而不断改革、发展和完善。我国加入了世界贸易组织说明我国的改革开放将进一步深化,我国和世界的联系将更加紧密,我国是真正地融入了世界经济一体化的潮流。所有的这些主要体现在外国市场进一步的汇入和中国市场进一步的走出,就在这外入内出的时候,中国民族经济受到的影响将是巨大的,其间有机遇也有挑战,中国的民族会计市场也是如此,
发票的购买程序 发票的购买程序
纳税人第一次购买发票时,应先填写“发票购买申请表”一式两份,报主管科(所)、稽管科(税政管理科)核批后,发给“发票购买证”。纳税人凭发票购买证及《办税员证》在核准的购票种类、数量的范围内向发票发售窗口购买发票。外地或从事临时经营的纳税人需购领发票时,应按规定缴交发票保证金后,方可购买发票。
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2014年小规模纳税人增值税税率计算公式 2014年小规模纳税人增值税税率计算公式 2014小规模人税率计算公式,小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且核算不健全,不能按规定报送有务资料的增值税纳税人。所称会计核算不健全是指不能正确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额。 增值税对小规模纳税人采用简易征收办法,对小规模纳税人适用的税率称为征收率。 考虑到小规模纳税人经营规模小,且会计核算不健全,难以按增值税税率计税和使用增值税专用抵扣进项税额,因此实行按销售额与征收率计算应纳税额的建议办法。自2009年1月1日起,小规模纳税人增值税征收率由过去的6%和4%一律调整为3%,不再设置工业和商业两档征收率。征收率的调整,由国务院决定。 按简易办法征收增值税的纳税人,增值税的征收率为2%、3%、4%或6%。 小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。只能够开具普通发票,不得由机关代开增值税专用发票。 小规模纳税人增值税税率表2012年修正后如下: 1、提高个体工商户的增值税和的起征点。 2009年开始,我国已有不少地区提高了个体工商户的增值税和营业税的起征点。 北京、上海、江苏及浙江的营业税起征点为国家最高标准5000元/月。广东省2008年1月1日起将全省营业税起征点统一调高至5000元,4万多个体户和个人受惠,年减免共7000多万元。河南省营业税起征点于今年4 月调至3000元,全省14万个体工商户不再缴纳营业税,每年将因此享受约2.2亿元,平均每户每年受益将近1600元。 小规模纳税人税率,小规模纳税人的计算 销售货物或提供应税劳务实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。 其计算公式为:应纳税额=含税销售额÷(1+征收率)×征收率 适用于小规模纳税人的增值税的征收率为3%。 【例5-17】某小型工业企业是增值税小规模纳税人。2009年3月取得销售收入12.36万元(含增值税);购进原材料一批,支付货款3.09万元(含增值税)。 计算该企业当月的应纳增值税税额。 当月的应纳增值税税额=12.36÷(1+3%)×3%=0.36万元
办理三证合一后,发票章自己去刻吗?还需要到国税局备案吗 办理三证合一后,发票章自己去刻吗?还需要到国税局备案吗[]
自己刻,需要备案三证合一后税控设备要重新发行,需要新的发票章@倪玲1457921978: 貌似我去办的时候没让我备案发票章是需要自己刻的,税务那边各地要求不同,可咨询一下当地税务大厅。合肥现在正规刻章的地方你去的时候带上身份证跟营业执照,她会给你备案
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某单位今年3月因火灾烧毁家用电器等商品价值8.9万元,对此,保险公司赔付该单位6万元赔偿金。该公司按税法规定转出了该项损失净额2.9万元所负担的进项税额4930元。国税局进行纳税辅导时,又要求该公司再按所取得的6万元赔偿金计算并转出进项税10200元。对这笔收入是否应转出进项税吗?
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用友t3备份格式
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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