无偿献血补助是否需要缴纳个人所得税?
2017-4-10 0:0:0 wondial无偿献血补助是否需要缴纳个人所得税?
无偿献血补助是否需要缴纳个人所得税?问题:无偿献血补助是否需要缴纳个人所得税?
回复:根据京地税个[2002]568号文件规定,对个人取得的无偿献血补助视同一次性生活困难补助免予征税。
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你如何说加密锁被识别了? 软件登陆后下面显示的截图先做好账套备份,下载T3升级问题工具之降级处理工具,对这个问题账套执行,然后进入系统管理重新升级上来看下。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D45@qq37724861:嗯 对
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凭证打印 _15凭证打印
问题号: | 15588 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 总帐中打印多页凭证时,只能打印第一页,并且分页显示1/1 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 将系统管理打开,用admin身份登陆,再次打印正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少
问题号: | 27960 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 |
问题现象: | 核算系统,销售成本核算方式:销售发票。<BR><BR>期初发货单生成发票后复核,在存货核算模块正常单据记账时候会有此发货单的记录,记账后明细账多出一条‘发出’的记录,导致导致存货核算结存减少?<BR> |
问题原因: | 软件操作流程。 |
关键字: | 期初发货单 |
解决方案: | <P>销售成本核算方式按照“销售发票”,且有期初发货单这种业务,在录入存货核算期初的时候要把对应的“期初发货数量”也包含进来。这样期初发货单生成发票记账后,存货核算结存记录正常。</P> <P></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友未能将对象引用设置到对象的实例未能将对象引用设置到对象的实例
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地下车位的不同税务处置方式 地下车位的不同税务处置方式 房地产企业处置地下车位的方式主要有四种:办理产权证转让、转让使用权、收取停车费、无偿供业主使用。由于地下车位与地上房产形成建筑整体,不同的处置方式其成本费用的分摊方法有区别,进而影响土地和的计算。如果企业选择合理的处置方式,可以减轻税负。 案例 湖南省某房地产A公司在市区开发商业、普通住宅连体楼一幢。其中,1层~3层为商业用房,每层可售建筑面积1000平方米,层高5.6米;3层以上为普通住宅,可售建筑面积9000平方米,层高2.8米;利用地下基础设施形成停车位134个,面积2680平方米,开发成本2000元/平方米。按照地上房产的面积分配车位,普通住宅100个,商业用房34个。住宅和2~3层商业用房在当年销售,分别收取4680万元和4400万元。一层商业用房租赁给某电器公司从事经营活动,房产原值903万元,年租金180万元,当年收取6个月租金90万元,缴纳相费16万元。该项目取得土地使用权所支付的金额1500万元,地上房产开发成本4500万元,开发费用500万元,地下停车位开发成本536万元,税前可扣除折旧额21万元,支付其他合理费用10万元。 根据《湖南省地方局关于进一步规范土地增值税管理的公告》(2014年第7号)规定,土地增值税清算应按照普通标准住宅、非普通标准住宅、非住宅类型分类,分别计算土地增值税;房地产开发企业建造的可售地下车库(位),按照非住宅类型房地产清算;利用地下建筑和按政府规定建造的地下人防工程改造的不可售地下车库(位),建成后产权属于全体业主所有或无偿移交给政府的其成本、费用可以扣除;转让上述不可售地下车库(位)永久使用权取得的收入,应按照地上房地产不同类型建筑面积占比,分别计入不同类型房地产销售收入征收土地增值税,其成本、费用按照配比原则扣除;单栋建筑物既有住宅又有商业用房的,按层高系数建筑面积分摊法分摊开发成本,房地产开发费用按取得土地使用权所支付的金额和开发成本之和的10%计算扣除,暂不考虑其他调整事项。 处置方式一:地下车位办理了产权证 向普通住宅购房户出售100个车位,并办理了产权证,面积2000平方米,收取款项1200万元,剩下34个车位用于物业管理,收取停车费10万元。 应缴土地增值税的计算:按层高系数建筑面积分摊法计算不同类型房产应分摊的开发成本。 5.6米商业用房层高系数=该类型用房层高÷普通住宅层高=5.6÷2.8=2。 总层高系数面积=∑(某类型用房可售建筑面积×某类型用房层高系数)=普通住宅可售建筑面积×1+商业用房可售建筑面积×2=9000×1+3000×5.6÷2.8=15000(平方米)。 某类型用房已售部分的层高系数面积=某类型用房层高系数×某类型用房已售建筑面积。 普通住宅已售部分层高系数面积=1×9000=9000(平方米)。 商业用房已售部分层高系数面积=2×2000=4000(平方米)。 某类型用房已售部分应分摊的开发成本=开发总成本÷总层高系数面积×某类型用房已售部分的层高系数面积。 普通住宅已售部分应分摊的开发成本=4500÷15000×9000=2700(万元)。 商业用房已售部分应分摊的开发成本=4500÷15000×4000=1200(万元)。 1.普通住宅应缴土地增值税的计算 ①转让房地产收入4680万元,已售面积9000平方米占总可售面积14680平方米(3000+9000+2680)的61.31%。 ②扣除项目金额=1500(注:取得土地使用权所支付的金额)×(1+10%+20%)(注:房地产开发费用按取得土地使用权所支付的金额和开发成本之和的10%计算扣除,部规定的加计20%扣除费)×61.31%+2700(注:普通住宅已售部分应分摊的开发成本)×(1+10%+20%)+4680×5.6%(注:率5%,城建税率7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%)=4967.58(万元)。
U8其他工资管理中工资变动表中进行人员名称升序不正确U8其他工资管理中工资变动表中进行人员名称升序不正确
U8其他-工资管理中工资变动表中进行人员名称升序不正确
自动编号: | 7279 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 工资变动表 |
问题名称: | 工资管理中工资变动表中进行人员名称升序不正确 | ||
问题现象: | U821工资管理中工资变动表中进行人员名称升序不正确,主要表现在服务器上升序正确,所有的win 98操作系统计算机中工资管理中工资变动表人员名称排序变得乱七八糟。 | ||
原因分析: | 程序问题在win98环境下排序确实有问题 | ||
解决方案: | 补丁解决, 安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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大家好 刚刚听了戴崇恩老师的增值税财税处理及纳税申报中小规模纳税人季度应税收入小于9万可以享受国家优惠政策免征增值税,那如果季度应税收入超过9万该如何纳税呢?还是整体看年应税收入超过36万以外的部分缴纳增值税- _0大家好 刚刚听了戴崇恩老师的增值税财税处理及纳税申报中小规模纳税人季度应税收入小于9万可以享受国家优惠政策免征增值税,那如果季度应税收入超过9万该如何纳税呢?还是整体看年应税收入超过36万以外的部分缴纳增值税?[]
按季度的超过九万就得按实际交税,按月征收的就是超过三万就交税那请问是要按全额缴纳还是扣除9万以后部分缴纳@微微一笑很倾城1464846494:全额交谢谢啊[/OK]
7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对
问题号: | 6566 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
适用产品: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
问题名称: | 7.21升85X,供应商业务员明细帐不对 |
问题现象: | 数据为7X升级过来的,查询供应商业务员明细账时有部分记录没包括 |
问题原因: | 经查发现升级前所做的凭证中业务员名字显示为编号,而升级后所做的凭证中业务员为名字。在制凭证时7X版本业务员只能手工直接输入,当时制单时以人员的编号输入的,而不需要在人员档案中建档,在7X版本查询时会显示出档案中存在的和未存在的。但85X版本在查询时人员只会显示已建档的记录,这就造成7X版本中未建档的人员不能在业务员供应商明细账中出来。 |
解决方案: | 在gl_accvouch表中把字段cname的值改为职员档案中存在的业务员名字即可,如职员档案中不存在的应先建档。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
在单据格式设置中 ,如图汇率会调用系统中的某个数据,现在自定义一个表头,如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。 在单据格式设置中 ,如图汇率会调用系统中的某个数据,现在自定义一个表头,如何设置这个表头也从系统中调用某个数据。
这个表头自定义项需要调用什么数据表头自定义项前面点上勾,下面就可以选来源单据或者来源档案的数据了@服务社区赖海芳:增加一个最终审核人。现在采购订单有俩个人审批,如何添加这两个审核人的名字? (采购订单走的工作流)@网管员:打开工作流设置修改原来的审批流加上一个审批人@服务社区赖海芳:嗯,这步已经做好了,现在想在打印出的采购订单上体现出这两个人@网管员:单据上点击查审可以查,但是打印不了@服务社区赖海芳:OK,3Q[/玫瑰][/玫瑰]
用友在系统管理里设置了自动备份计划,但系统只自动生成文件夹,没有生成文件在系统管理里设置了自动备份计划,但系统只自动生成文件夹,没有生成文件
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列