客户有多个仓库。库存状况表中,存货结存成本和金额没有问题。但是,有一个仓库库存结存成本为负数,另一个为正数。导致两个仓库都不准确。如何处理?
2017-4-9 0:0:0 wondial客户有多个仓库。库存状况表中,存货结存成本和金额没有问题。但是,有一个仓库库存结存成本为负数,另一个为正数。导致两个仓库都不准确。如何处理?
用出库调整单调整结存成本@益阳拓友符:[/强]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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期初采购发票 _0期初采购发票
问题号: | 23946 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初采购发票 |
问题现象: | 采购圆珠笔800个, 仓库确认的是800数量,财务上开票1000个的,假设是1000元,这时我们的期初又应该如何录入呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 操作流程: (1)7月总账录入期初余额: 6月手工帐 借:原材料 800 贷:物资采购 800 借:物资采购 1000 应缴税金—进项税17 贷:应付账款 1017 (2) 填制期初采购发票,数量200
(3)存货期初录入:800,库存期初取数 (4)采购结算 (5)采购入库单制单:借:原材料 200 贷:物资采购 200 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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负所得税 负所得税
是政府对于低收入者,按照其实际收入与维持一定社会生活水平需要的差额,运用税收形式,依率计算给予低收入者补助的一种方法。其计算公式是:
负所得税=收入保障数-(个人实际收入×负所得税率)
个人可支配收入=个人实际收入+负所得税
负所得税是货币学派的主要代表人物弗里德曼提出的用以代替现行的对低收入者补助制度的一种方案。这一思路实际上是试图将现行的所得税的累进税率结构进一步扩展到最低的收入阶层去。通过负所得税对那些纳税所得低于某一标准的人提供补助,补助的依据是被补助人的收入水平,补助的程度取决于被补助人的所得低到何种程度,补助的数额会随着其收入的增加而逐步减少。供给学派认为,实行负所得税可以通过收入或享受上的差别来鼓励低收入者的工作积极性。尽管负所得税方案引起了许多经济学家的重视,但从未付诸实施。
用友无法删除新增银行科目无法删除新增银行科目
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用友U8 销售生成出库单有时库存模块占用CPU100%,导致所有客户端均不能进行操作用友U8 销售生成出库单有时库存模块占用CPU100%,导致所有客户端均不能进行操作
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物理文件如何恢复账套? 物理文件如何恢复账套?[]
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非正常账套备份文件的三种恢复方法?
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2新建帐套,帐套名称,行业性质,和原来一样,停止数据库,覆盖物理文件,即可。需要附加数据库操作,建议找服务商协助@EEEric:[/玫瑰]可以参考一楼的回复处理@EEEric:谢谢了[/握手]@cxjMfq:[/微笑]不客气[/握手]@cxjMfq:[/可爱]@服务社区刘明新:[/咖啡]
企业迁址注销是否作所得税清算 企业迁址注销是否作所得税清算
江苏省一家公司准备迁址到外省,这种情况是否需要做清算?
对于这个问题,需要结合相关来分析。《企业所得》第四十九条规定,企业所得税的征收管理除本法规定外,依照《征管法》的规定执行。《税收征管法》第十五条第二款规定,人因住所、经营地点变动,涉及改变登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更或者注销登记前或者住所、经营地点变动前,向原税务登记机关申报办理注销税务登记,并在30日内向迁达地税务机关申报办理税务登记。第十六条规定,纳税人在办理注销税务登记前,应当向税务机关结清应纳税款、滞纳金、罚款,缴销发票、税务登记证件和其他税务证件。部、国家税务总局《关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]60号)第二条规定,下列企业应进行清算的所得税处理:(一)按《公司法》、《企业破产法》等规定需要进行清算的企业;(二)企业重组中需要按清算处理的企业。根据《公司法》、《企业破产法》等规定,需要进行清算的主要包括以下几种类型:1.企业解散。合资、合作、联营企业在经营期满后,不再继续经营而解散;合作企业的一方或多方违反合同、章程而提前终止合作关系解散的。2.企业破产。企业资不抵债,按《破产法》进行清算的。3.其他原因清算。企业因自然灾害、战争等不可抗力遭受损失,无法经营下去,应进行清算;企业因违法经营,造成环境污染或危害社会公众利益,被停业、撤销,应当进行清算的。
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发票未到就不要录,只录期初出入库单据就好了。采购发票什么时候到什么时候录入,@服务社区闫新华:那如果发票在系统上线前都到了,采购入库单和发票结算了,那我们是不是在“应收期初余额”录发票就可以了?那还需要录入吗@黑龙江永大于工:款还没到呀,只是发票到了发票和入库单都在开张前到了,就不用录入发票和入库单了只需要往来有对应的余额就可以了那比如你2016年1月份开账,手工2011年开始的,那发票和入库单都来的,但没有给钱的多了,你怎么弄啊,还要每个都录入到软件吗@黑龙江永大于工:因为我看到期初应收余额这里有一个是录发票的,所以想问下是不是那种发票到了,但款未到的要在这里录。新手很多不懂的 ,可能问的问题好低级,还请大家海涵[/微笑]如果入库单来了,发票没有来则录入采购期初,如果入库单和发票都来了,则什么都不用录,往来的只是需要录入个余额就可以了@黑龙江永大于工:[/强][/强]明白了,谢谢你[/咖啡][/太阳]不用谢@黑龙江永大于工:[/强]@黑龙江永大于工:往来余额录入是不是就是我们的科目期初余额录入,一般应付账款挂了往来单位核算,我们就是在某个供应商下录余额就是的,是吗?@服务社区闫新华:T6好像没有看到往来期初余额?应付中有期初,应收中也有期初 ,一个是供应商 的 一个是客户的@黑龙江永大于工:在里面做应收单或应付单是吗@seasonrEn:可以选单据类型,也能做发票的。@服务社区闫新华:明白了,谢谢啊[/强]@seasonrEn:请问下这两个的区别是?@seasonrEn:票到了货未到的情况在采购录期初发票,票和货都到了,款未付在应付录期初。[/抱拳][/抱拳]非常谢谢@seasonrEn:不客气。@服务社区闫新华:您好,请问下在录期初余额时,录应收账款科目时,单击“引入”提示这个错,请问是怎么回事?@seasonrEn:引入是用excel或者TXT文件格式的文件导入数据。@服务社区闫新华这都没有选择引入模版的地方,单击引入按钮,系统就报错了@seasonrEn:如果是要选择格式的话他起码要弹出一个选格式的地方吧@seasonrEn:那你点引入是想做什么操作呢?@服务社区闫新华:因为录了期初销售发票,我就在想是不是点下引入就会把这个发票金额等相关信息带过来,那我就不用手工录。我也不知道是不是这样理解的@seasonrEn:我看到999账套那里的期初好像是通过做了期初发票,然后引入的,所以我也这样操作,但报错了@seasonrEn:那应该就是这个功能,报错的情况我也没遇到过,要不你打补丁看下。@服务社区闫新华:可以告诉我T6是如何打补丁吗?没操作过。。。@seasonrEn:就下载对应版本补丁包直接安装就行了,和t3一样的@服务社区闫新华:好的,谢谢啊@seasonrEn:不客气。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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