我们有专用设备审定合格证(全国首家)可以把制造这种专用设备的研发费用资本化形成无形资产吗
2017-9-16 0:0:0 wondial我们有专用设备审定合格证(全国首家)可以把制造这种专用设备的研发费用资本化形成无形资产吗
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用友U8 8.10升级至U850,固定资产计提折旧时报错,无法完成。用友U8 8.10升级至U850,固定资产计提折旧时报错,无法完成。
问题原因:经观察发现计提到00101号卡片时报错,进入卡片管理打开00101号卡片发现卡片上无折旧方法 解决方法:查库中fa_Cards表sDeprMethodID字段为'10',再查折旧方法表fa_Depreciations中无对应的SID='10'的折旧方法,打开8.10Access库发现'10'、'平均年限法(三)'折旧方法未升级过来,照8.10的定义在SQL库中的fa_Depreciations表中手工加上'10'、'平均年限法(三)'的定义后,计提折旧正常。
解决方案:
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用友U8其他【年结】U8其他【年结】
U8其他-【年结】
自动编号: | 3018 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 【年结】 | ||
问题现象: | 为了确保07年度账一次结转成功,客户在测试服务器上进行了测试,结果无法正常建立07年度账套,而且通过业务数据检查工具发现很多的数据异常 | ||
原因分析: | 是由于在创建2007年年度账时,会将基础档案资料从2006年导入进去,在导入过程中由于表结构不一致,造成无法将2006年档案插入到2007年当中。 | ||
解决方案: | 1、在数据库中强行删除2007年年度账记录; 2、从支持网站下载hotfix补丁并选择2006年执行(补丁编号:1606、1627),另外还需要打上系统管理中关于“年结”的补丁(补丁编号:1575 ) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期初受托代销商品的含义 期初受托代销商品的含义
问题号: | 37543 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初受托代销商品的含义 |
问题现象: | 业务解释 |
问题原因: | 客户业务应用流程解释 |
关键字: | 期初受托代销商品 |
解决方案: | <P>业务解释:</P> <P>1.将启用《采购管理》时,没有与供货单位结算完的受托代销入库记录输入系统,以便在受托代销商品销售后,能够进行受托代销结算。</P> <P>2.采购期初录入–期初受托代销商品即是此业务运用</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通查询销售明细账,为什么有些存货的毛利是负数- 用友T3用友通查询销售明细账,为什么有些存货的毛利是负数?
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符合产业政策的投资可享八类所得税优惠 符合产业政策的投资可享八类所得税优惠
新《》及其实施条例实施以来,国家已陆续出台了数十个办法或通知,对《企业所得税法》及其实施条例中的相关规定进行了解释,特别是对税法中涉及的减免税、加计扣除、减计收入、税额抵免、加速折旧等符合国家产业政策的8大类优惠作出了明确的规定。
从事国家鼓励和扶持项目可享受定期减免税优惠
如果纳税人要享受行业定期减免优惠,可以选择政策鼓励和扶持的项目。这些项目的所得税优惠主要有:从事农、林、牧、渔业项目的所得,分类免征和减半征收;从事港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的所得,可以“三免三减半”;从事包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等环境保护项目、节能节水项目的所得,可以“三免三减半”。另外,一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。
对注册会计师审计几个问题的探讨 _0对注册会计师审计几个问题的探讨
一、审计业务约定书
当前,审计业务约定书大多采用格式条款订立。这样可以节省时间,有利于降低审计成本。一方面,可以促进会计师事务所合理经营,有助于改善服务质量及降低收费;另一方面,客户也不必耗费精力就审计条件讨价还价,对客户甚为有利。但是采用格式条款订立的审计业务约定书的弊端也显而易见。会计师事务所在拟定合同条款时,经常利用其制订者的地位,制订有利于己,而不利于客户的条款,特别表现在可能制定一些免责条款,这些免责条款包括免除责任的条款和限制责任的条款。如”本所概不负责”或”本所只退还审计费,但不承担其他赔偿责任”等。通过规定这样的免除或者限制其责任的条款损害客户利益,便合同关系不公正,违背了公平原则。
登陆时点击登陆按钮没有反应 登陆时点击登陆按钮没有反应
问题号: | 38453 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统门户 |
问题名称: | 登陆时点击登陆按钮没有反应 |
问题现象: | 在登入的界面,各个信息都输入正确的情况下,点击登入按钮没有反应? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 登陆有反应 |
解决方案: | 1、清除IE缓存,点击IE浏览器的“工具”-“internet选项”-“常规”-点击“删除”<BR>2、重启IIS服务,点击电脑左下角“开始”-“运行”-输入iisreset,点击“确定”<BR>3、如果以上方法无法解决,可以尝试重装.net再修复安装T+<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#财税实务#我公司(股东A和股东B两人)为房地产公司提供劳务和部分材料,现房地产公司用三套商品房抵工程款,我公司拿这三套房(A两套B一套)做按揭,按揭款作公司流动资金,应该怎样做分录?新手求教 #财税实务#我公司(股东A和股东B两人)为房地产公司提供劳务和部分材料,现房地产公司用三套商品房抵工程款,我公司拿这三套房(A两套B一套)做按揭,按揭款作公司流动资金,应该怎样做分录?新手求教[]
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#行业问题#请问2015年12月份注册的公司,老板暂时不会经营,地税零申报的,国税还没有核税种?这样存在什么问题吗? #行业问题#请问2015年12月份注册的公司,老板暂时不会经营,地税零申报的,国税还没有核税种?这样存在什么问题吗?[]
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60当期抵扣,40进入待抵扣就行,如果你们是一般纳税人如果属于4月30日之前的老项目,则需要进项税额转出,如果属于新项目则需要按规定比例和时间抵扣是的@张立平_:谢谢老师@平平安安2016:谢谢@张立平_:是不是分两年抵扣,第一年60%当期抵扣吗?那第二年40%怎么抵扣,会计分录怎么写?@如若初见1471012454: 建造时 借 在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款/应付账款 等到第十三个月时 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待抵扣进项税额看下这道题,应该能明白了
例:某企业(一般纳税人)于2016年8月购进一项不动产,购入价1110万元,取得增值税专用发票。则:
进项税额=1110÷(1+11%)×11%=110(万元)
取得扣税凭证的当期,即2016年8月可抵扣进项税额=110×60%=66(万元)
取得扣税凭证的当月起第13个月,即2017年8月可抵扣进项税额=110×40%=44(万元)
2016年8月会计处理如下:(单位:万元,下同)
借:固定资产 1000
应交税费——应交增值税 66
应交税费——待抵扣进项税额 44
贷:银行存款 1110
2017年8月会计处理如下:
借:应交税费——应交增值税 44
贷:应交税费——待抵扣进项税额 44
需要注意的是,15号公告第十一条第二款规定,对不同的不动产和不动产在建工程,纳税人应分别核算其待抵扣进项税额。
提示:营改增后,企业购入不动产取得扣税凭证的当期只能抵扣60%,待抵扣的40%计入“应交税费——待抵扣进项税额”借方,保证账实相符;待取得扣税凭证的当月起第13个月抵扣剩余的40%时,再将“应交税费——待抵扣进项税额”中的金额转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”。@李淑梅 @平平安安2016 谢谢两位老师,明白了[/微笑]@李淑梅:老师,你好!请教下一些税务问题。我们是小规模,业务不多,季度收入都没有达到九万,一直都是免征增值税,也没有增值附加税,因此我们一直没有在地税申报,也没有去地税核定税种和登记,这样会不会有什么影响?零申报都没有做,是违法的吗?会被处罚吗?我该怎样做呢?麻烦指教下!谢谢!会的,会有处理,罚款,2000起,尽量早点去核税种,找人可以会少罚些,@李淑梅:谢谢!
请问如何设计常用会计科目? 请问如何设计常用会计科目?[]
您好!在填制凭证中,点击增加,在选择科目中,找到某一个科目,然后点击右侧的常用即可@服务社区刘明新:可以排序吗?取消呢@小谢I3a:不能排序,按照添加的先后顺序的;取消的话,点击常用中的某个科目,再点击常用就取消了@服务社区刘明新: 好的。谢谢@小谢I3a:不客气,祝您工作愉快!那再请问建账日期可以更改的吗@小谢I3a:不可以修改的@服务社区刘明新:一张凭证有两页如何设置打印成 一张凭证?@小谢I3a:在总账-设置-选项中-账簿页签,凭证打印行数修改为20行就可以@服务社区刘明新: 请问如何设计一张凭证的分录@小谢I3a:填制凭证不需要设计,只有打印的时候可以设置打印行数的@服务社区刘明新:请问打印凭证要显示票号,并设计票号不能重复要怎么处理。。请问打印凭证要显示票号,并设计票号不能重复要怎么处理@小谢I3a:打印显示票号可以在总账-设置-选项-账簿页签中,点击凭证打印内容设置,把票号显示在摘要中,至于是否重复不能设置;
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列