我们这月开出去一张发票,进项票没有到。我们先暂估入账,做的分录是-借库存商品,借应交税费应交进项税,贷,银行存款。下月这张票到了,我怎么做分录 _0
2017-10-28 0:0:0 wondial我们这月开出去一张发票,进项票没有到。我们先暂估入账,做的分录是-借库存商品,借应交税费应交进项税,贷,银行存款。下月这张票到了,我怎么做分录 _0
我们这月开出去一张发票,进项票没有到。我们先暂估入账,做的分录是:借库存商品,借应交税费应交进项税,贷,银行存款。下月这张票到了,我怎么做分录[]进项票没经认证是不能抵扣的。按我的习惯我只是暂估库存商品的金额,进项税额到发票回来才计算入账。编制的会计分录为:
借:库存商品
贷:应付账款——暂估款
必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。另外你是暂估入账为什么贷的是银行存款呢?@大联:暂估入账怎么做分录
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