新安装的软件打开就提示这个是什么原因啊,怎么处理,系统是win732位的旗舰版
2019-4-5 8:0:0 wondial新安装的软件打开就提示这个是什么原因啊,怎么处理,系统是win732位的旗舰版
新安装的软件打开就提示这个是什么原因啊,怎么处理,系统是win732位的旗舰版![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/19/1450497369gTfP.png)
您好;检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)[/玫瑰]谢谢-- 不客气
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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不是识别加密狗,如图 不是识别加密狗,如图
您好,你再社区的更多--工具下载中下载您电脑系统对应的加密狗驱动安装就可以了@服务社区李珊:是这个么?点下载打不开页面@bjtysdwy:您电脑是什么操作系统的呢?若是win7的话,是32位还是64位呢?@服务社区李珊:win7 64位的@bjtysdwy:是的,就是这个加密狗驱动@服务社区李珊:下载不了,能给我发一个么?
[email protected]@服务社区李珊:收到了,谢谢@bjtysdwy:好的,不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
![应收起初1000,借方,贷方分别发生了500为什么余额为0????????](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收起初1000,借方,贷方分别发生了500为什么余额为0???????? 应收起初1000,借方,贷方分别发生了500为什么余额为0????????[]
看下这个科目的明细账是怎么显示的?@畅捷服务苏娜_:借方500贷方也500有截图看下吗@畅捷服务苏娜_:现在总账里的客户明细正常,为什么应收系统里查不到应收科目明细账检查是否挂了客户往来辅助核算,凭证上是否录入了客户档案@畅捷服务苏娜_:是啊只要客户往来辅助核算,凭证上录入了客户档案,凭证记账的话,往来管理账簿查询就会有数据。如果检查都没有问题的话,需要根据数据进行分析,需要联系您的服务商,在支持网提交问题和账套,我们会根据账套来进一步分析处理
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用友U8其他存货为客户定制存货,希望在相应的单据上看到客户名称U8其他存货为客户定制存货,希望在相应的单据上看到客户名称
U8其他-存货为客户定制存货,希望在相应的单据上看到客户名称
自动编号: | 8750 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 存货自定义项 |
问题名称: | 存货为客户定制存货,希望在相应的单据上看到客户名称 | ||
问题现象: | 存货为客户定制存货,希望在相应的单据上看到客户名称 | ||
原因分析: | 使用存货自定义项,自定义项参照客户档案 | ||
解决方案: | 使用存货自定义项,自定义项参照客户档案,并在相应的单据表体上显示、打印存货自定义项。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![企业并购对递延所得税的影响分析](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业并购对递延所得税的影响分析 企业并购对递延所得税的影响分析 2009年4月30日,部、国家总局联合发布了《关于企业重组业务处理若干问题的通知》(财税[2009]59号文,以下简称59号文)。该文件的亮点之一是将企业重组的税务处理区分不同条件分别适用一般性税务处理规定和特殊性税务处理规定。从一般性原则出发,企业所有资产的交易都应当,而特殊性税务处理规定则可以通过税款递延来减轻企业重组时的所得税负担,即对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失,但非股权支付仍应当在交易当期确认相应的资产转让所得或损失,并调整相应资产的计税基础。 企业合并是企业重组的类型之一,但59号文所界定的合并与《企业第20号——企业合并》(以下简称企业合并准则)所界定的合并的含义并不完全相同。59号文所界定的合并相当于企业合并准则所界定的吸收合并和新设合并,而企业合并准则所界定的控股合并相当于59号文所界定的股权收购。即企业合并准则所界定的合并对应着59号文所界定的合并和股权收购。 企业合并准则按照合并各方在合并前后是否属于同一方或相同的多方最终控制,将企业合并划分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并,并规定分别采用权益结合法和购买法进行会计处理。本文拟结合企业合并准则、所得税准则和59号文的相关规定,探讨这两类企业合并在分别适用特殊性税务处理规定和一般性税务处理规定时对递延所得税确认的影响。 一、同一控制下的企业合并 (一)关于控股合并(股权收购) 按照企业合并准则规定,通过同一控制下企业合并取得的长期股权,其初始投资成本为合并方在合并日应享有被合并方所有者权益账面价值的份额。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,长期股权投资的计税基础为被收购股权的原有计税基础(通常是被合并方股东对被合并方的原始投资额,而不是合并方在合并日应享有被合并方所有者权益账面价值的份额)。由于被合并方的所有者权益账面价值通常并不等于其股东的原始投资额,因此长期股权投资的账面价值与计税基础之间就会产生暂时性差异。而在适用一般性税务处理规定的情况下,长期股权投资的计税基础以公允价值为基础确定,为购买价款或者取得股权的公允价值和支付的相费,长期股权投资的账面价值与计税基础之间也会产生暂时性差异。 合并方对通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,应当根据合并方管理层持有该项长期股权投资的意图来确定。如果合并方管理层意图长期持有该项投资,则长期股权投资产生的暂时性差异预计未来期间不会转回,对未来期间不会产生所得税影响,合并方无需确认相关的递延所得税;如果合并方管理层意图在未来转让或者处置该项投资,则长期股权投资产生的暂时性差异在转让或者处置该项投资时将产生所得税影响,合并方应当按照未来转让或者处置该项投资时所适用的所得税税率计算确认相关的递延所得税。 (二)关于吸收合并 按照企业合并准则规定,合并方在同一控制下的吸收合并中取得的资产、负债,应当按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,合并方接受被合并方资产和负债的计税基础以被合并方的原有计税基础确定。即使被合并方的资产、负债存在暂时性差异,其所得税影响也应在被合并方的账簿和中予以确认,合并方在同一控制下的吸收合并中取得的资产、负债都不会产生暂时性差异,因而也不存在递延所得税的确认问题。而在适用一般性税务处理规定的情况下,合并方应按公允价值确定接受被合并方各项资产和负债的计税基础,合并方取得的资产、负债通常存在暂时性差异,因而需要确认递延所得税。 二、非同一控制下的企业合并 (一)关于控股合并(股权收购) 按照企业合并准则规定,通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按照确定的企业合并成本作为其初始投资成本,企业合并成本包括购买方在购买日为进行企业合并而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等的公允价值以及为进行企业合并而发生的各项直接相关费用、或有对价之和。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,长期股权投资的账面价值与计税基础之间通常会产生暂时性差异。购买方对通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,应当根据购买方管理层持有该项长期股权投资的意图来确定。而在适用一般性税务处理规定的情况下,长期股权投资的账面价值与计税基础通常不存在暂时性差异,因而不存在递延所得税的确认问题。 (二)关于吸收合并按照企业合并准则规定,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,应当按其公允价值确认为本企业的资产和负债。 在适用特殊性税务处理规定的情况下,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债的账面价值与计税基础通常会产生暂时性差异,因而需要确认递延所得税。而在适用一般性税务处理规定的情况下,购买方在非同一控制下的吸收合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债的账面价值与计税基础通常不会形成暂时性差异,因而不存在递延所得税的确认问题。 综上所述,企业合并中产生的暂时性差异是否需要确认递延所得税,取决于企业合并的类型、企业合并的方式、企业管理层的意图、企业合并是否符合适用特殊性税务处理规定的条件等。
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库存商品的数量金额式那里一级科目如果勾上数量核算,单位只能填一个,但是库存商品底下有其他的二级科目,又单独设置了数量金额式,有不同的单位,但是查明细账的时候直接查库存商品的一级科目的话就数量金额式不出来数据,要查到二级科目才可以,想弄成库存商品一级科目也可以查得到的话是不是也要勾上数量核算?然后随便输入一个单位就行呢? 库存商品的数量金额式那里一级科目如果勾上数量核算,单位只能填一个,但是库存商品底下有其他的二级科目,又单独设置了数量金额式,有不同的单位,但是查明细账的时候直接查库存商品的一级科目的话就数量金额式不出来数据,要查到二级科目才可以,想弄成库存商品一级科目也可以查得到的话是不是也要勾上数量核算?然后随便输入一个单位就行呢?[]
是的,一级科目也必须勾选数量核算才能查数量金额式明细账。
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对账不平 _2对账不平
问题号: | 2503 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对账不平 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 对账不平 |
问题现象: | 总账数据对账不平,我在数据库中找不到原因; |
![用友所有工作站连接不到服务器,工作站运行错误429](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友所有工作站连接不到服务器,工作站运行错误429所有工作站连接不到服务器,工作站运行错误429
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"--T+12.1版本清除密码
--使用以下脚本是清空admin账号密码
--新建查询不用选择任何库,执行即可
use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword = 'dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
--清空所有账户密码
--需要选定对应的账套新建查询执行
update EAP_User set password = 'dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='"@畅捷支持矦椿寳1976:谢谢 好像12.1不可以。消息 1038,级别 15,状态 4,第 1 行
缺少对象或列名,或者对象或列名为空。对于 SELECT INTO 语句,请确保每列均具有名称。对于其他语句,请查找空的别名。不允许使用定义为 "" 或 [] 的别名。请将别名更改为有效名称。
消息 105,级别 15,状态 1,第 1 行
字符串 '' 后的引号不完整。@畅捷支持矦椿寳1976:我复制错了,抱歉。语句是对的,但是我看uftsystem里面也有用户记录,但是以前版本是没有的@李登潘:按照语句执行了还是不行,以前的话12,0或者之前版本是直接可以的,但是12.1好像不可以了此脚本是对应12.1版本的置空密码脚本。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列