如何根据加密狗编号查询软件版本?
2017-10-25 0:0:0 wondial如何根据加密狗编号查询软件版本?
如何根据加密狗编号查询软件版本?[]您好!您将加密狗号发到我的邮箱中,给您查询一下[email protected]--[/龇牙]也可以帮我查询一下吗?这边的客户刚好不清楚是什么版本--刚刚发了邮件给你了 谢谢@丫头bMZ:给您查询,已经回复了,版本是:用友财务通广东专版--谢谢,这个版本的 做粘结转还需要打补丁吗?--谢谢,这个版本的 做粘结转还需要打补丁吗?@丫头bMZ:去产品更新中找到对应补丁,打补丁,执行补丁脚本,注意备份账套再打补丁;--我想问一下,已经做了年结转的帐套还能恢复结账前的状态吗?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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现在有这样一个情况,有一个客户,有个两个工厂,一个在一楼,一个在二楼,客户想一楼的开始用T+系统,等到3个月后,1楼的系统跑顺了,再开始针对二楼的工厂用系统,因为公用仓库,只能是用一个账套,问题来了,二楼是之后做系统的,那么针对二楼的往来期初怎样去录入? 现在有这样一个情况,有一个客户,有个两个工厂,一个在一楼,一个在二楼,客户想一楼的开始用T+系统,等到3个月后,1楼的系统跑顺了,再开始针对二楼的工厂用系统,因为公用仓库,只能是用一个账套,问题来了,二楼是之后做系统的,那么针对二楼的往来期初怎样去录入?[]
清空数据从新的节点开始两个工厂的业务如果是公用一个账套的话,那就补录针对这一楼的往来期初,在初始化—往来期初中补录。结帐了的话需要反结账才能补录。@哈哈旺:这样子客户绝对否认@服务社区刘小艳:不再去补录往来期初,客户不想针对二楼的进行补单,就是系统6月启用进销存,先只针对于一楼用;等到9月份之后在本身的基础上加入二楼的数据,相当于二楼9月份启用在同一个账套。@陈桂豪:那这样的话,如果说2楼的期初就有两种说法了,要么就是建账前的期初,要去补录,要么就是之前月份的,那就直接做补当期的数据,但是账套不存在第二次启用的说法了。@陈桂豪:客户否认了,你就没办法了?我说的办法是最实际的办法。@哈哈旺:如果像你这样子的话,客户是完全不卖账,已经补了3个月的数据你突然叫客户删掉的,客户绝对会生气,这个项目肯定会暂停,客户肯定会找其他的代理商,公司再也不可能跟客户合作下去,删除已经做完的数据等于玩火自焚,等于之前的所做的都会白费,项目就要重新开始,又要耗费更多的人天和时间。最实际的方法是T+打最新补丁,最新补丁有其他应收单和其他应付单,分别输入8月31号针对各个供应商和客户9月期初的应收和应付@服务社区刘小艳:2楼的方法不站在客户立场想问题,只会导致项目重新开始,实施人员的人天增加,项目的成本会增加,客户会非常不满意,2楼的方法不可取。@陈桂豪:您说的2楼是您问题中的二楼还是回复的2楼[/抠鼻][/尴尬]@服务社区刘小艳:[/擦汗][/擦汗]这个2楼[/抠鼻]@陈桂豪:[/抠鼻]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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