新公司建账做账第一笔分录做什么? 银行账户里没钱 注册资金不管么?等有业务再做账?
2017-7-8 0:0:0 wondial新公司建账做账第一笔分录做什么? 银行账户里没钱 注册资金不管么?等有业务再做账?
新公司建账做账第一笔分录做什么? 银行账户里没钱 注册资金不管么?等有业务再做账?[]注册资金现在是认缴制的。所以可以不用管的。如果无业务就做零申报即可。--再问您个问题 7月份服务的收入不够9万免得税 我是9月做账时候计提然后转营业外还是10月?9月做帐的就直接在9月做营业外,因为他免税是免得9月的--9月前他都是在会计公司做的 9月我们才自己拿回来而且我发现他7月免税的也没有做进营业外 9月没开票 我做在9月可以吗?一般情况可以做进去的,不过代帐公司报税究竟咋报的,你要搞搞清楚,不然数据衔接上会有问题。早点调整还好,很快就要到年底了
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未分配利润转增资本是否缴纳个人所得税 未分配利润转增资本是否缴纳个人所得税
【问题】
某有限责任公司在进行股份制改造时,将未分配利润及资本公积转增注册资本,资本公积转增注册资本是否缴纳?未分配利润转增资本是否缴个人所得税?
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张某月薪8000,则单位每月缴费应转入张某个人账户额是多少 张某月薪8000,则单位每月缴费应转入张某个人账户额是多少[]
求指教这个看张某怎么公司谈的,这个8000是扣除个税,社保后的,还是扣除前的,不一样@冰心1432385580:题就是这样问的,答案是8000*6%*30%=144我就是不知道怎么会这样算的@随遇而安1440324062:你这个题完整的是什么?这个答案貌似不对@keepfaith:题就是这样的,纠结…[/发呆]没看懂这个解析@曾雪枫 曾老师看看把教材拿出来看看,就知道。基本医疗保险,单位负担的,有一部分是转入个人账户的。
但是说真的,题目表述不太清楚。
考点两个,一个单位负担的基本医保比例6%,二强制性缴费划入个人账户比例30%。@曾雪枫:[/强][/强][/强][/强]
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用友U8其他821应收模块结转问题!U8其他821应收模块结转问题!
U8其他-821应收模块结转问题!
自动编号: | 6888 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 结转 |
问题名称: | 821应收模块结转问题! | ||
问题现象: | 821应收模块进行年度结转后所查询的凭证有错 | ||
原因分析: | 去年结转过来的凭证上的凭证线索号不为空,与今年凭证的凭证线索号重复。 | ||
解决方案: | 运行下面的语句可解决联查凭证不存在或单据错乱的问题:update gl_accvouchset coutno_id=nullwhere iperiod in'21','0' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 原材料等科目的凭证在存货模块生成,存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万用友U8 原材料等科目的凭证在存货模块生成,存货中收发存汇总表数据与总帐中科目余额数相差很大一两千万
问题原因:同解决方案 解决方法:现做如下分析: 【首先】,存货和总账的原材料科目(121)在2005年期初就不平,使得今年业务在正常情况下,不可能对平。具体来说,查询存货收发存汇总表,根据存货科目选择仓库(其中43号仓库在存货科目中未设定,因此不选)查询,1月的期初与总账期初余额不等,分别为14,913,836.05和16,072,942.28。 【其次】,分别查询每个月的期初,是否存货与总账相差一个固定的值,即,期初两者的差异?但结果是每个月的差异并不是固定的期初差异。比如2月分,存货期初为13,349,312.99 总账期初为14,507,419.14。 【接着】,查询是否在总账中有非存货来源的1211科目凭证?使用脚本查询数据库,并没有发现此类凭证。 因此,可【初步判定】,用户在存货生成凭证时,可能对金额做过修改。请及时与用户确认此问题。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:现做如下分析: 【首先】,存货和总账的原材料科目(121)在2005年期初就不平,使得今年业务在正常情况下,不可能对平。具体来说,查询存货收发存汇总表,根据存货科目选择仓库(其中43号仓库在存货科目中未设定,因此不选)查询,1月的期初与总账期初余额不等,分别为14,913,836.05和16,072,942.28。 【其次】,分别查询每个月的期初,是否存货与总账相差一个固定的值,即,期初两者的差异?但结果是每个月的差异并不是固定的期初差异。比如2月分,存货期初为13,349,312.99 总账期初为14,507,419.14。 【接着】,查询是否在总账中有非存货来源的1211科目凭证?使用脚本查询数据库,并没有发现此类凭证。 因此,可【初步判定】,用户在存货生成凭证时,可能对金额做过修改。请及时与用户确认此问题。
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平行结转分步法 平行结转分步法
平行结转法分步法是将各生产步骤应计入相同完工产品成本的份额平行汇总,以求得完工产品成本的方法。平行结转分步法按生产步骤归集生产费用,并计算各生产步骤应计入完工产品成本的“份额”,但不计算各生产步骤的半成品成本。
平行结转分步法是将各生产步骤应计入相同库存商品成本的份额平行汇总,以求得完工产品成本的方法。平行结转分步法与逐步结转分步法相比较,有以下特点:
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用友T3-用友通固定资产减少业务如何处理 用友T3-用友通固定资产减少业务如何处理
固定资产出售如何处理,如:本公司现有车床一台,已计提完折旧,现予以出售,出售金额1000元,请问在固定资产模块中如何处理并制单,在总账中是否还需要填制部分凭证?
软件中,资产减少后,可以制单生成凭证,但只能生成一张凭证,剩余的凭证需要在总账中手动来录入凭证。
首先,固定资产—设置—选项中,固定资产和累计折旧缺省入账科目设置正确的科目(默认设置为固定资产和累计折旧科目),然后设置—增减方式中,将减少方式中出售的对应入账科目设置为固定资产清理科目,然后资产减少中将该张卡片减少,批量制单中可以自动生成凭证如下:
借:固定资产清理xxx
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贷:固定资产 xxx
然后需要在总账中手工录入凭证分录如下,即可完成该资产出售业务。
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如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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看看财务模块固定资产期初余额和固定资产模块的原始卡片的原值之和是否一致。固定资产原值有差异,请检查@畅捷服务闫新华:前面几个月都是正常的@求生者:本月新增资产是否没生成凭证到总账中?@畅捷服务闫新华:这几个月都没有新增的固定资产@畅捷服务闫新华:就是感觉好奇怪,总账没记账前,原值是平衡的,总账记账后,财务账套原值就减少了[/撇嘴]@求生者:总账有没有固定资产减少的手工凭证?@畅捷服务闫新华:确实是这个原因,有个过度的固定资产,没有彻底处理,太谢谢你了[/玫瑰]@求生者:客气啦
用友数据丢失数据丢失
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调整人员档案字段的顺序 调整人员档案字段的顺序
问题号: | 38302 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
软件模块: | 人事管理 |
问题名称: | 调整人员档案字段的顺序 |
问题现象: | 如何调整人员档案中字段的顺序? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 调整字段顺序 |
解决方案: | <P>进入“人事管理”-“人员档案”,点击菜单中“显示”-“显示设置”。选择需要调整的字段,点击“上移”或者“下移”点“确定”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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零售单的单据编号打开一次就增加一次? 零售单的单据编号打开一次就增加一次?
问题号: | 24525 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 11-系统管理 |
问题名称: | 零售单的单据编号打开一次就增加一次? |
问题现象: | 打开零售单界面,单据编号从01开始,不做零售单直接退出该界面,然后再次进入的时候发现零售单的编号从02开始,怎么回事? |
问题原因: | 该现象与单据编号生效规则有关。 |
关键字: | 零售单单据编号 |
解决方案: | 维护中心-单据编号规则样式设置-生效规则,当生效规则为编号不能废弃,每次使用都要生效时,则每次打开零售单都会将其编号增加,将生效规则改为:编号可以废弃,过账后生效或编号后可以废弃,保存后生效则不会再出现这种现象。 <br>注:目前只有批发零售版生效规则能够控制得到零售单的单据编号,连锁加盟版、服装鞋帽版等目前还不能控制。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友财务报表怎样汇总
财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
请问,我停用商品,先把库存调为0后,停用该商品,但是提示停用商品不为0 请问,我停用商品,先把库存调为0后,停用该商品,但是提示停用商品不为0[]
维护中心,系统配置,默认项设置,将数量和金额小数位改为8位,再您打开库存状况表,不要选择库房,看下该商品库存数量和金额是否均为零,不为零则不可以停用@服务社区李珊:金额也要为0,金额怎么调为0@文佳:若是金额是正数,先做获赠单,数量输入1,单价随意输入,过账,在做赠送单,数量输入1,单价随意输入,过账即可。若是负数,以-338.9为例,先做获赠单,数量输入1,单价输入334(必须大于338.9),过账,在做赠送单,数量输入1,单价随意输入,过账即可。就可以将库存数量和金额全部调整为零了
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列