我公司八九两个月份未生产,所以工资,制造费用等都在生产成本里,大约40多万。那么在十月份生产时,我结转产成品,是把以前的成本费用一起结转了,还是只转当月的成本费用。
2017-7-7 0:0:0 wondial我公司八九两个月份未生产,所以工资,制造费用等都在生产成本里,大约40多万。那么在十月份生产时,我结转产成品,是把以前的成本费用一起结转了,还是只转当月的成本费用。
我公司八九两个月份未生产,所以工资,制造费用等都在生产成本里,大约40多万。那么在十月份生产时,我结转产成品,是把以前的成本费用一起结转了,还是只转当月的成本费用。[]关注收入成本应该每月都得结转。八九两个月没生产,没有产成品,转不了。就一直在生产成本里挺着了十月份生产了,领导只让体现当月的成本。我公司八九两个月份未生产,所以工资,制造费用等都在生产成本里,大约40多万。----把这部分转入管理费用
那么在十月份生产时,我结转产成品,是把以前的成本费用一起结转了,还是只转当月的成本费用。----可以只结转10月发生数到产成品成本。
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会计要素中流动资产的应收账款和应收票据详细介绍,形象一下,上课老师讲到时说了一个词,应收账款和票据都 会计要素中流动资产的应收账款和应收票据详细介绍,形象一下,上课老师讲到时说了一个词,应收账款和票据都是什么来着,还有短期借款的利息是记作费用吗?利润下降 税收少?长期借款的利息记作负债吗? 应收账款指的是客户从你们公司赊购商品未付款,站在你的角度做账应当 作为应收账款;应收票据也称(商业汇票)1、商业兑汇票2、银行承兑汇票,指的是客户从你们公司赊购商品一批未付款,而为了能够让你们公司放心把这批货赊销给客户,客户开了一张商业汇票或银行承兑汇票给你们公司(可以理解为欠条),商业汇票上面有指定的日期什么时候可以收回货款,日期一到,便可以拿着这张商业汇票去收钱。
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凭证打印 _17凭证打印
问题号: | 2674 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | 8。50 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 凭证打印凡是贷方有金额的都打印不出科目 |
问题原因: | 凭证套打模块中科目栏中的模版编号混乱,本应是1-5,,现在是2,4,4,5,5 |
解决方案: | 修改凭证套打模版shfjetd.rep中的科目栏编号改为1-5 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-18 |
期间损益结转时,有一个科目发生了好多笔业务,可其中的一笔结转不了。 期间损益结转时,有一个科目发生了好多笔业务,可其中的一笔结转不了。
问题号: | 16475 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转时,有一个科目发生了好多笔业务,可其中的一笔结转不了。 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 期间损益结转时,有一个科目发生了好多笔业务,可其中的一笔结转不了。 |
问题现象: | 期间损益结转时,有一个科目发生了好多笔业务,可其中的一笔结转不了。 |
问题原因: | - |
解决方案: | 在表gl_accvouch中找到没有结转过去的凭证分录发现此分录的科目只有部门核算,可在项目核算的字段也有一个项目编码,清空解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友无法执行startdoc方法(5)”无法执行startdoc方法(5)”
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短期借款科目 短期借款科目
企业用来维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿项全力而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年或超过一年的一个经营周期内的各种借款。
工商企业的短期借款主要有:经营周转借款、临时借款、结算借款、票据贴现借款、卖方信贷、预购定金借款和专项储备借款等。
(1)经营周转借款:亦称生产周转借款或商品周转借款。企业因流动资金不能满足正常生产经营需要,而向银行或其他金融机构取得的借款。办理该项借款时,企业应按有关规定向银行提出年度、季度借款计划,经银行核定后,在借款计划指人根据借款借据办理借款。
单据连打功能如何操作 单据连打功能如何操作
问题号: | 29665 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 公共 |
问题名称: | 单据连打功能如何操作 |
问题现象: | 业务单据能否像凭证一样连打,不用逐个选择? |
问题原因: | 可以通过软件预置的功能实现。 |
关键字: | 连打 |
解决方案: | 打开需要打印的业务单据,如发货单,然后点击“打印”右边的下拉箭头,在下拉菜单中有个“批打”,点击进入批打界面然后输入筛选条件点确定,系统会筛选出单据列表,全选点打印即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号”,实际上已经输入批号。用友U8 检验单保存不了,提示“该产品有批次管理,请输入批号”,实际上已经输入批号。
问题原因:原因是客户自己修改的报检单显示模板,误把生产批号当成批号,在报检单中没有批号这一栏目,使得生成检验单时无法自动带出批号. 解决方法:修改报检单模板,调出批号,把没有填批号的单据修改加上批号.
解决方案:
问题原因:原因是客户自己修改的报检单显示模板,误把生产批号当成批号,在报检单中没有批号这一栏目,使得生成检验单时无法自动带出批号. 解决方法:修改报检单模板,调出批号,把没有填批号的单据修改加上批号.
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跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
问题号: | 11936 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款 |
适用产品: | U851A–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 |
问题现象: | U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块中的应收款分析来计提的,因此出现了差异,不知如何处理? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 客户10万元发票是准确的,但问题是客户已经用10万元的收款作了核销,现对收款作了2万元的红字,但未作发票的2万元的红字,即用8万元核销了10万元,所以会出现问题,需做红字发票(不用退补)后与负款单核销即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
差不多一年半前的2013年10月21日,国家电网总会计师李汝革在上海调研时,参加了上海电力公司的宴请,公款消费22500元。目前李汝革被给予党内严重警告、行政记过处分,并退赔相关宴请费用。我想说的是,其实最应处理的是那些张罗宴请的人,因为被宴请者其实并不能控制被安排,更不可能知道具体的标准。 差不多一年半前的2013年10月21日,国家电网总会计师李汝革在上海调研时,参加了上海电力公司的宴请,公款消费22500元。目前李汝革被给予党内严重警告、行政记过处分,并退赔相关宴请费用。我想说的是,其实最应处理的是那些张罗宴请的人,因为被宴请者其实并不能控制被安排,更不可能知道具体的标准。[]
是的,源头最重要[/偷笑]被宴请者先问下这顿多少钱,[/擦汗]赞同马老师说的,电力公司很强大,被宴请者很无辜确实是这样说的对,要不然以后想让谁倒霉就请谁吃饭[/偷笑]@小飞霞:[/强]
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