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代垫供应商的费用要在哪张单据新增啊?之后也要在供应商对账单里面体现出来

2017-7-6 0:0:0 wondial

代垫供应商的费用要在哪张单据新增啊?之后也要在供应商对账单里面体现出来

代垫供应商的费用要在哪张单据新增啊?之后也要在供应商对账单里面体现出来[]

填写费用单,业务类型选择往来业务。
--红字的还是蓝字的?之后这代垫的费用收回来怎么操作?
@淡淡的qEr:
(1)、增加一个费用档案,隶属于“其他费用”。
(2)、科目设置中,该费用对应的科目为“现金”。
(3)、发生该代垫费用时,填制一张红字费用单,冲减某供应商的“应付账款”。
(4)、该费用单生成凭证的时候,把现金借方红字修改为贷方蓝字。
(5)、查看供应商往来明细账,一条红字记录,应付余额减少。之后按照余额付款核销即可。
@淡淡的qEr:
(1)、增加一个费用档案,隶属于“其他费用”。
(2)、科目设置中,该费用对应的科目为“现金”。
(3)、发生该代垫费用时,填制一张红字费用单,冲减某供应商的“应付账款”。
(4)、该费用单生成凭证的时候,把现金借方红字修改为贷方蓝字。
(5)、查看供应商往来明细账,一条红字记录,应付余额减少。之后按照余额付款核销即可。
--公司其他费用也是从费用单这边走么?比如说报销的,工资,等等一系列的费用。还是在直接在总账那边填制凭证?
--公司其他费用也是从费用单这边走么?比如说报销的,工资,等等一系列的费用。还是在直接在总账那边填制凭证?
@淡淡的qEr:直接在总账做凭证。
--有关于往来的才在费用单里面做是么?其他的直接在总账做凭证就可以了是么???
--实际支付运费的是做费用单蓝字的,现结金额要填,这样子么???
--然后在做一张红字的费用单往来费用,现结金额不用填???
--我们实际帮供应商代垫支付出去的运费在总账上直接填制凭证?还是做一张费用单蓝字的业务类型为现金费用???

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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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