用友g6年度结转
2016-3-10 0:0:0 wondial用友g6年度结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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用友U8 举例-当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。用友U8 举例:当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。
问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。
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问题原因:同解决方案 解决方法:这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。
期初余额数量不会累加 期初余额数量不会累加
问题号: | 2531 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初余额数量不会累加 |
适用产品: | 8.5 |
问题名称: | 期初余额数量不会累加 |
问题现象: | 期初余额数量不会累加 |
问题原因: | 现金和银行存款设置改成了项目核算 |
解决方案: | 经查发现现金和银行存款设置改成了项目核算对帐不平,返回到期初余额修改数据库GL-ACCSUM记录后再补录正常,产成品科目级次不对,修改CODE表BEND的值 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发货收款勾对表查的不对 发货收款勾对表查的不对
问题号: | 12998 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货收款勾对表 |
适用产品: | U852–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货收款勾对表查的不对 |
问题现象: | 1、查询05年的发货单开票收款勾对表,存在部分开票的发货单。 2、查询06年的发货单开票收款勾对表,查询去年部分开票的发货单时,去年已开票金额原币的数目没有计算在内 |
问题原因: | 系统BUG |
解决方案: | 补丁解决。【补丁编号:1368 U852销售管理(全)】中的脚本文件Data_VP_SA.sql解决此问题。 |
补丁编号: | U852销售管理(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
财贸宝, 报表模版打开是空白的,是怎么回事,重装了还是一样。 财贸宝, 报表模版打开是空白的,是怎么回事,重装了还是一样。[]
您退出软件之后,您注册下安装路径下客户端程序下的组件 CellCtrl5.ocx,注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\T1-财贸宝\客户端程序\CellSoft\CellCtrl5.ocx开始 运行 输入 regsvr32 cellctr15.ocx
然后回车
然后重新登陆试试@服务社区李珊:我试试,谢谢啦@qq37724861:我试一下。@smile1Q7J:用李珊老师的 我手机拼写错误@qq37724861:用李珊老师的已经OK了,谢谢你啦
发票合并制单 发票合并制单
问题号: | 38681 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 发票合并制单 |
问题现象: | “发票制单”无法合并制单。 |
问题原因: | 由于基础设置错误导致的。 |
关键字: | 发票合并制单 |
解决方案: | 核算业务范围设置—供应商、客户往来 非受控科目制单方式修改为“汇总”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 其他 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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备份计划不执行 备份计划不执行
问题号: | 19170 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.1 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 备份计划不执行 |
问题现象: | 设置了备份计划,备份路径也是磁盘根目录的英文文件夹,触发时间为4小时,备份开始时间也是开机时间,但是数据备份不成功,备份文件夹下有20080606,20080607这样的空文件夹,但是所有账套下的文件夹都是空的.SQL的AGENT也是启动的. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 重新建立一个账套,测试是否会正常执行自动备份计划,如果执行不了,可能是机器环境问题,1.尝试更换备份路径;2.清理临时文件夹;3.修复安装U6软件。如果仍然不行,建议重新建立系统环境。 如果可以正常执行,那么可能是你该账套的问题,1.在停止所有的操作运行并退出所有的客户端的情况下尝试自动备份;2.将账套做备份,更改账套号后重新引入,再尝试自动备份;3.将备份引入其他机器尝试自动备份。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
结账时候固定资产期末数与清单不一致怎么回事?我这个月处理了一批固定资产 结账时候固定资产期末数与清单不一致怎么回事?我这个月处理了一批固定资产[]
你系统处置固定资产,是不是只做分录没有在系统中进行固定资产清理操作?处理固定资产需要在固定资产模块做固定资产减少的相应处理。@费亦青608:请问一下需要怎么做呢?@曹倩我只做了分录,那个清理怎么做呢?@黄鑫丽:1、帐务处理:固定资产转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、预提:借:固定资产清理
贷:应交税费
3、缴纳增值税
借:应交税费
贷:现金/银行存款
4、出售固定资产
借:现金/银行存款
营业外支出-处理固定资产净损失
贷:固定资产清理
处理固定资产要去税务审批,交增值税按4%,再减半按2%交,@王桂英1470107779:这样做固定资产期末数和固定资产清单数也不一致,固定资产清单上怎么才能减少处理的这批固定资产呢?
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