#财税实务# @赵树峰 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?-PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?
2017-7-4 0:0:0 wondial#财税实务# -- 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?-PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?
#财税实务# -- 企业列支跨期费用,如何在汇算清缴时进行“以前年度实际发生未按照税收规定应在企业所得税扣除而未扣除或少扣除”专项申报?在年度报表里填写还是怎么操作?PS,替别人问的,就是实际发生费用,当期没有取得发票,但如果在以后年度补回发票是可以纳税调整 。但不知道实操是怎么处理的?[]还有在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?--追到发生年度进行调整,企业所得税申报表调整@xuhejie:亲,那企业所得税申报表中哪里调整呢关注当年在报表哪个部分调增的,现在应该在同一部分做调减,至于专项申报,当时政策出来时是说专项申报的,但是后来报表变动过,这部分并没有跟进,所以建议您的朋友最好问下税局为妥。--:谢谢赵老师,还有这个在实操中,补开的成本费用有效凭证是附在当年度的记账凭证后还是如何操作?@易艾比:最偷懒的做法是把票贴到以前的凭证上去,要说最正规的,那么小准则的做法是红字一笔冲销,蓝字一笔确认,企业会计准则,那么就麻烦了,金额大或者性质重要的,就通过以前年度损益调整来,红字一笔,蓝字一笔。--:谢谢老师,再追问一个,如果在今年度1月发生收据入账,且没付款。6月收到发票且付款。可否不用做红蓝字,直接附在6月记账凭证。这正规吗?@易艾比:偷个懒吧,没太大关系,业务真实可靠最关键--:[/亲亲][/亲亲]谢谢老师,我爱你[/玫瑰]@易艾比:[/害羞]
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用友U8 没打结转补丁之前结转时提示‘销售系统结转失败’,打了结转补丁之后出现红叉错误。用友U8 没打结转补丁之前结转时提示‘销售系统结转失败’,打了结转补丁之后出现红叉错误。
问题原因:执行最新hotfix,替换最新年结补丁usgxljz.dll文件。 事件跟踪器分析跟踪: SP:StmtCompleted SELECT statman([id],@PSTATMAN) FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [id] FROM [dbo].[QuoTmp] WITH(READUNCOMMITTED,SAMPLE 1.000000e+002 PERCENT) ORDER BY [id]) AS _MS_UPDSTATS_TBL OPTION (BYPASS OPTIMIZER_QUEUE, MAXDOP 1) U8管理软件〖系统管理〗 57 Exception Error: 547, Severity: 16, State: 0 U8管理软件〖系统管理〗 57 SQL:BatchCompleted insert into sa_quomain select cSTCode,dDate,cCode,cCusCode,cDepCode,cPersonCode,cSCCode,cCusOAddress,cPayCode, cexch_name,iExchRate,iTaxRate,cMemo,cMaker,cVerifier,cCloser,cDefine1,cDefine2,cDefine3,cDefine4,cDefine5,cDefine6,cDefine7, cDefine8,cDefine9,cDefine10,a.ID,iVTid,null as ufts,cBusType,cDefine11,cDefine12,cDefine13,cDefine14,cDefine15,cDefine16 from UFDATA_003_2004..sa_quomain as a inner join UFDATA_003_2004..quotmp b on a.id=b.id U8管理软件〖系统管理〗57 将上述‘insert into sa_quomain select ...’语句在sql查询分析器中执行,返回错误信息如下: 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'SA_QuoMain_cCusCode_FK' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Customer', column 'cCusCode'。 语句已终止。 ――》表明05年基础档案与上年不符。 查询: select count(*) from ufdata_003_2004..customer 240 select count(*) from ufdata_003_2005..customer 239 缺少一条记录。 fTransInQuantity,fTransInNum,fTransOutQuantity,fTransOutNum,fPlanQuantity,fPlanNum, fDisableQuantity,fDisableNum,fAvaQuantity,fAvaNum,dMDate,dVDate,iMassDate,bgspstop,bStopFlag ) SELECT AA.cWhCode,AA.cInvCode,AA.cFree1,AA.cFree2,AA.cFree3,AA.cFree4,AA.cFree5,AA.cFree6,AA.cFree7, AA.cFree8,AA.cFree9,AA.cFree10,AA.cBatch,AA.iQuantity,AA.iNum,AA.fOutQuantity,AA.fOutNum, AA.fInQuantity,AA.fInNum,AA.fTransInQuantity,AA.fTransInNum,AA.fTransOutQuantity, AA.fTransOutNum,AA.fPlanQuantity,AA.fPlanNum,AA.fDisableQuantity,AA.fDisableNum, AA.fAvaQuantity,AA.fAvaNum,AA.dMDate,AA.dVDate,AA.iMassDate,AA.bgspstop,AA.bStopFlag FROM UFDATA_003_2004..CurrentStock AA 将上述红色语句在sql查询分析器中执行,返回错误信息如下: 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK__CurrentSt__cInvC__6581EB1C' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Inventory', column 'cInvCode'。 语句已终止。 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK__CurrentSt__cWhCo__776B912D' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Warehouse', column 'cWhCode'。 语句已终止。 ――》表明05年基础档案与上年不符。 查询: select count(*) from ufdata_003_2004..inventory 1160 select count(*) from ufdata_003_2005..inventory 1153 缺少7条记录。 select count(*) from ufdata_003_2004..warehouse 12 select count(*) from ufdata_003_2005..warehouse 10 缺少2条记录。 解决方法: 简便起见,直接通过sql企业管理器的dts导入基础档案表inventory、warehouse即可。 结转成功! 解决方法:简便起见,直接通过sql企业管理器的dts导入基础档案表inventory、warehouse即可。
解决方案:
问题原因:执行最新hotfix,替换最新年结补丁usgxljz.dll文件。 事件跟踪器分析跟踪: SP:StmtCompleted SELECT statman([id],@PSTATMAN) FROM (SELECT TOP 100 PERCENT [id] FROM [dbo].[QuoTmp] WITH(READUNCOMMITTED,SAMPLE 1.000000e+002 PERCENT) ORDER BY [id]) AS _MS_UPDSTATS_TBL OPTION (BYPASS OPTIMIZER_QUEUE, MAXDOP 1) U8管理软件〖系统管理〗 57 Exception Error: 547, Severity: 16, State: 0 U8管理软件〖系统管理〗 57 SQL:BatchCompleted insert into sa_quomain select cSTCode,dDate,cCode,cCusCode,cDepCode,cPersonCode,cSCCode,cCusOAddress,cPayCode, cexch_name,iExchRate,iTaxRate,cMemo,cMaker,cVerifier,cCloser,cDefine1,cDefine2,cDefine3,cDefine4,cDefine5,cDefine6,cDefine7, cDefine8,cDefine9,cDefine10,a.ID,iVTid,null as ufts,cBusType,cDefine11,cDefine12,cDefine13,cDefine14,cDefine15,cDefine16 from UFDATA_003_2004..sa_quomain as a inner join UFDATA_003_2004..quotmp b on a.id=b.id U8管理软件〖系统管理〗57 将上述‘insert into sa_quomain select ...’语句在sql查询分析器中执行,返回错误信息如下: 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'SA_QuoMain_cCusCode_FK' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Customer', column 'cCusCode'。 语句已终止。 ――》表明05年基础档案与上年不符。 查询: select count(*) from ufdata_003_2004..customer 240 select count(*) from ufdata_003_2005..customer 239 缺少一条记录。 fTransInQuantity,fTransInNum,fTransOutQuantity,fTransOutNum,fPlanQuantity,fPlanNum, fDisableQuantity,fDisableNum,fAvaQuantity,fAvaNum,dMDate,dVDate,iMassDate,bgspstop,bStopFlag ) SELECT AA.cWhCode,AA.cInvCode,AA.cFree1,AA.cFree2,AA.cFree3,AA.cFree4,AA.cFree5,AA.cFree6,AA.cFree7, AA.cFree8,AA.cFree9,AA.cFree10,AA.cBatch,AA.iQuantity,AA.iNum,AA.fOutQuantity,AA.fOutNum, AA.fInQuantity,AA.fInNum,AA.fTransInQuantity,AA.fTransInNum,AA.fTransOutQuantity, AA.fTransOutNum,AA.fPlanQuantity,AA.fPlanNum,AA.fDisableQuantity,AA.fDisableNum, AA.fAvaQuantity,AA.fAvaNum,AA.dMDate,AA.dVDate,AA.iMassDate,AA.bgspstop,AA.bStopFlag FROM UFDATA_003_2004..CurrentStock AA 将上述红色语句在sql查询分析器中执行,返回错误信息如下: 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK__CurrentSt__cInvC__6581EB1C' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Inventory', column 'cInvCode'。 语句已终止。 服务器: 消息 547,级别 16,状态 1,行 1 INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK__CurrentSt__cWhCo__776B912D' 冲突。该冲突发生于数据库 'UFDATA_003_2005',表 'Warehouse', column 'cWhCode'。 语句已终止。 ――》表明05年基础档案与上年不符。 查询: select count(*) from ufdata_003_2004..inventory 1160 select count(*) from ufdata_003_2005..inventory 1153 缺少7条记录。 select count(*) from ufdata_003_2004..warehouse 12 select count(*) from ufdata_003_2005..warehouse 10 缺少2条记录。 解决方法: 简便起见,直接通过sql企业管理器的dts导入基础档案表inventory、warehouse即可。 结转成功! 解决方法:简便起见,直接通过sql企业管理器的dts导入基础档案表inventory、warehouse即可。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
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企业“免、抵、退”增值税的会计处理 企业“免、抵、退”增值税的会计处理
目前,我国对生产企业出口自产货物的增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。税法上,对“免、抵、退”税办法有三步处理公式:一是,当期应纳税额=当期内销售货物销项税额-(当期进项税额-当期免抵退不得免征和抵扣的税额)-当期留抵税额;二是,免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率;三是,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额。
会计上,实行“免、抵、退”政策的账务处理也相应有三种处理办法。
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对当前推进计算机辅助审计工作的几点思考 对当前推进计算机辅助审计工作的几点思考
李金华审计长在全国审计工作会议上明确提出:必须高度重视计算机在审计实务中的应用,重点推进计算机辅助审计。笔者结合多年从事计算机辅助审计工作的经验,提出自己对当前推进计算机辅助审计的一些思考,以供参考。
一、推进计算机辅助审计,转变观念是先导
近年来,通过审计机关不遗余力的宣传推动,审计人员对开展计算机辅助审计的重要性、紧迫性已有一定认识,审计人员已初步认识到“审计信息化是一场革命”、“不掌握计算机技术将失去审计资格”,但还不够全面、深刻,特别是不少同志还存在两方面的模糊认识:一是认为计算机辅助审计仅仅是个手段,作用有限,不必急于推进;二是认为计算机辅助审计专业性太强,高不可攀,离自己很远,只要由计算机辅助审计处室和专业人员完成即可,和自己关系不大。因此,推进计算机辅助审计必须以转变观念为先导,既要破除神秘感、克服“恐高症”,又要摒弃“无用论”、“无为说”,全面准确地理解计算机辅助审计的重要性、紧迫性,为推进计算机辅助审计奠定坚实的思想基础。
导入存货档案报错 导入存货档案报错
问题号: | 29868 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 基础设置 |
问题名称: | 导入存货档案报错 |
问题现象: | 在基础设置-存货档案界面,使用导入功能导入存货档案时提示“需要导入1条记录,实际导入0条记录,请查看日志文件了解详细信息”。 |
问题原因: | 存货编码字段重复导致。 |
关键字: | 存货档案 |
解决方案: | 进入软件安装目录下,在ZW文件夹下可看到基础档案导入导出日志,通过查看该日志得知存货编码与软件中已存在的存货重复,修改excel表格中的存货编码后可正常导入。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 最近拜读了王亚明《公司承担的可税前扣除吗?》(《中国报》),文章写得颇有见地,短而精悍。但王作者对国税办函〔2010〕615号文件似乎语焉未详,对国家税务总局2011年第28号公告也是按下不表,对企业承担的个税究竟怎么在税前扣除则更是舍之则藏。 我在《营改增后支付境外应税费用税款扣缴技巧详解》一文中曾“用之则行”的说:“假如代为承担境外企业的税款可以税前扣除,那么代为承担的境内其他企业的税款就更可以税前扣除了,结果就是税率低的企业承担税率高的企业的税款,然后税前扣除,亏损的企业承担营利企业的税款,也可以税前扣除,关联交易一片了”。为了不致曲解和误解,本文愿意狗尾续貂,卖弄筹划,谈谈企业承担的税款如何在税前扣除问题。 首先,明确一点,就是企业承担个人的税款,是不能税前扣除的。《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条已经说得很清楚了。 其次,这个不能扣除,在《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)中,被进一步作出了限定,就是“凡单独作为企业管理费列支的”,不能税前扣除。这说明,国税函〔2005〕715号文件第三条有些绝对化了,后来的文件是对这条的修正和说明,也就是,企业承担的个税在税前扣除问题上,有了松动和近一步操作的可能。 那么,如何理解“凡单独作为企业管理费列支的”这句话呢? 要知道,这句话强调的关键词是“单独”,而不是“管理费列支”。 王作者认为这句话是包含“考虑到企业的生产经营过程中,有些工资、薪金可能需要进入资本化项目,因此不可以直接费用化”意思的,是舍本而逐末,南辕而北辙的,这样理解词句,让人读之不知所云,甚至有些莞尔。试想,有些工资薪金是必须要资本化的,比如在建工程人员的工资,它们的“不可以直接费用化”是“当然”的,而不是“因此”的,是规定的,而不是所约束的,这又与个税何干啊!对于企业承担的个税,即使没计入管理费,而是计入了制造费用、计入了营业外支出、计入了职工福利费、计入了在建工程、也是照样不能税前扣除的。 所以,问题还是落在这个“单独”上面了。试举例说明如下。 某企业与该企业正式聘用的财务人员甲约定,承担甲的全部个税。某月,甲取得工资薪金7000元,计算企业承担的个税及作出账务处理。 应纳税所得额=(7000-3500-105)÷(1-10%)=3772.22元 应纳税额=3772.22×10%-105=272.22元 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:营业外支出(管理费用) 272.22 贷:其他应付款 272.22 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 库存现金 7000 这就是“单独”计入管理费的一种形式,可能有的企业考虑企业承担的个税是与生产经营无关的支出,所得税前也不应该扣除,所以就计入了“营业外支出”,还有的企业把个税计入“应交税费”、“其他应收款”什么的,会计上也并非什么了不得的事。 但是,假如企业变化一下,不再“单独”计算个税,不再承诺“承担”,不再“单独”计入管理费,而是与工资薪金一起“混合”计入“管理费”,那就应该允许扣除了。 这需要修改用工合同、工资手册等资料,带来的一大“后遗症”,可能就是要影响“五险一金”、“工会经费”、“职工福利费”、“职工教育经费”等费用了,但可以减少了多交的,还是较划算的。 这种“混合”计入管理费的情况如下: 应纳税额=(7272.22-3500)×10%-105=272.22元 借:管理费用 7272.22 贷:应付职工薪酬 7272.22 借:应付职工薪酬 7272.22 贷:库存现金 7000 其他应付款 272.22 借:其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 数字一点也没变,但性质变了,变成企业员工的工资“涨”了,“涨”完后由员工自己交个税。这种情况,就不存在企业承担个税和所承担个税税前不能扣除的问题了,当然,具体测算时是要考虑“后遗症”并修改有关资料的,否则,有偷税之嫌。 需要注意的是,这个“单独”计入管理费,其实还有一层意思,就是防止企业进行“错误的”税务处理。 有的企业图方便或者别的想法,喜欢在承担员工个税的情况下,直接预提个税并“单独”计入管理费,而且硬说员工的最终所得是“含税金额”,具体处理如下: 首先承认承担员工个税,其次在合同中强调员工甲工资7000元是含税金额,个税由企业承担。 其次,计算错误的并自以为正确的应纳税额 应纳税额=(7000-3500)×10%-105=245元 会计分录: 借:管理费用 7245 贷:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 贷:银行存款 245 库存现金 7000 这种处理似乎很“经典”,也似乎“有据可依”(有用工合同明确“含税额”性质),还似乎“义正词严”,所以自觉奇技淫巧、诡计得售,但就是忘了一件事,含税不含税,是不以个人意志为转移的,也不以合同的签订为转移的,既然税款属于国家,那“到个人手里”的钱便不能再含税了,“移花接玉”和“乾坤大挪移”在法律面前都没有用(有兴趣的似乎可以探讨一下怎样才能做到“隔山打牛”)。 同理,企业承担的境外企业的预提所得税款,也不能税前扣除,这个与上述内容“大率类此”(清俞樾《春在堂随笔》卷一中的词语,笔者并非用错)。《国家税务总局办公厅关于沃尔玛(中国)有限公司有关诉求问题的函》(国税办函〔2010〕615号)文件虽然提出了解决办法,即如果境外企业提供的收款发票包含扣缴的税款,则可以税前扣除,但同时也提出了由税务机关审核其“真实性”与“合理性”,何况,这个文件不见于总局网站。按照一般的解释,如果该文件是解决特定环境下特殊企业的问题的,如果没有同时抄送其他地区税务机关,其他地区税务机关是不能认可的,其他地区企业也是不能照抄照搬的。 所以,“记得当时年纪小”,我也曾提出过用国税办函〔2010〕615号文件解决问题的办法,现在想来,不太谨慎了。 笔者写这篇文章的目的,就是要告诉广大从事税务工作的同行,研究,运用税收法规,要不偏不倚,要一视同仁,既不能强奸民意,也不能亵渎法律,对于,既不能点到即止,招摇过市,也不应敝帚自珍或者金屋藏娇,当我们真的把筹划做到一语惊醒梦中人,从而“满楼红袖招”的程度,也算一个不小的成功了。 所以,企业与员工间产生的个税计算与承担问题,企业与税务局之间产生的个税计算与缴纳问题,不能一厢情愿的签合同、定规矩、下账本,而是要沟通协调,达成一致。 我们说,税收问题,两情相悦,总要好于一厢情愿。
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U8普及版-银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确
自动编号: | 1162 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版--总账 | 关 键 字: | 银行对账 |
问题名称: | 银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确 | ||
问题现象: | 在银行对账完后,进行核销后,余额不正确,用999(演示账套)做也是这样,请尽快给予解决,在999(演示账套)中,录入10月份对账单一笔贷方为200000元,对账时不限任何条件,余额应为15227875.46,对账,核销后,再以11月进入系统,在对账单录入中录入贷方金额为100000元,余额应为15327875.46元,而系统的结果确为15127875.46元,请给予更正,客户这边的对账数据更是错得一塌糊涂(如果不核销的话,数据是正确的),请尽快解决!!! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好 该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致,和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致. 以你测试用的演示数据为例:科目1002,银行对账单界面核销前的余额为:15327875.46元,核销后的余额为:15127875.46,差额就是核销的那笔记录:200000元 该数据是对的,需要注意的是,银行对账单界面的余额和银行对账单帐面余额的含义是不一样的. 在861里在银行对账单界面的右上方单独列出了银行对账单帐面余额 普及版和8.52,861版本的算法是一致的.(需 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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#会计考试#为什么100-20-2=88.是不是是110减呢 _0#会计考试#为什么100-20-2=88.是不是是110减呢
因为存货跌价准备是在存货成本的基础上,而不是售价的基础上来计算的按可变现净值与账面价值的差额计提,当然是100-88了老师笔误老师的笔误,可变现净值等于110-20-2=88
MPS计划报错-产生建议规划处理失败MPS计划报错:产生建议规划处理失败
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用友财务报表数据库
财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
请问畅捷通T+专业版如何结转成本呢?使用销售发票立账。业务流程是销售出库单生成销货单、再生成销售发票。恳请老师点拨一下 请问畅捷通T+专业版如何结转成本呢?使用销售发票立账。业务流程是销售出库单生成销货单、再生成销售发票。恳请老师点拨一下[]
先确定使用的是哪个版本,12.1发票立账没有此功能,只能手工计算。@畅捷服务_韦小锋:请问怎样查询自己使用的是哪个版本呢?[/龇牙][/抠鼻],从这里查看,见附图,这是12.1的[/龇牙]@畅捷服务_韦小锋:查到啦,我们用的是“目前版本:12.100.000.0000”。结转成本是不是在生成凭证那里选取当月全部的销售出库单或者选取“只查询有销售发票的销售出库单”生成结转成本的凭证呢?是的
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列