数据服务器名字 和电脑 计算机名 不一样 之前 都没有问题的 现在怎么办
2017-7-8 0:0:0 wondial数据服务器名字 和电脑 计算机名 不一样 之前 都没有问题的 现在怎么办
数据服务器名字 和电脑 计算机名 不一样 之前 都没有问题的 现在怎么办你把电脑名改成一样啊检测一下,当前计算机的名字就出来了。@任剑飞:当前的 计算机名 没有 .@吴正江: 数据库 连接成功的 是 ERPSERVER 然后我电脑名是JNSERVER@nUj:你是用"."试试 我还没遇见过计算机无法识别的问题可以用"."或者127.0.0.1将计算机名改为和数据库实例名保持一致看下,或用楼上的方法输入“.”不可能会监测不出来啊,第一次遇到监测不出来的问题。使用"."或者127.0.0.1试试吧都是本机的意思--现在情况是这样的 我的计算机名字是JNSERVER,然后 我数据库的 名字 是ERPSERVER, 数据库用ERPSERVERj可以连接 现在登陆 T+系统的时候 提示 这个错误.--用 . 是没有用 进不去 那我修改计算机 名字 会有影响 数据库 吗@nUj:对数据库没什么影响。更改是可以的您到数据库的配置管理器中检测是否设置了不允许其他电脑连接。--没有@nUj:请先去检查下设置,如果确定没有这种些情况,刚安装的话建议把数据库也重新安装再安装软件使用。
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用友T3-用友通产成品入库单如何联查生产加工单 用友T3-用友通产成品入库单如何联查生产加工单
生产加工单上有联查按钮,可以联查材料出库单和产成品入库单,但是产成品入库单上没有联查按钮,如何联查对应的生产加工单?在库存管理-库存单据列表-产成品入库单,在查询后,点击“格式”按钮,然后将“业务号”列显示出来,此业务号是显示相应的生产加工单的单据号,如没有业务号的单据是自己手工填写的而非生产加工流转生成了。材料出库单也是如此操作。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(下) 披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(下)
三、暂时的结论
笔者认为,尽管尚待进一步的实证检查,但报表中反映的数据对用户的影响与报表附注和其他财务报告的作用可能还是有差异的。其一,认为确认与披露具有相同的信息含量的根据是有效市场理论,但是,目前尚不存在严格意义上的有效市场,即使是美国,是否达到半强式有效,也还存有争议。其二,就人的认知过程来看,报表中的数字与纷繁复杂的附注信息更容易引起人的注意。其三,信息使用者习惯于依据报表中的数字对企业的财务状况和经营成果、现金流量进行评估,附注和其他财务报告、辅助报表都只是帮助其理解财务报表的,或者是补充那些不能融入财务报表的事项。财务会计的发展史中,会计报表始终占据着重要地位。因此,仅仅在表外披露有关信息的作用还是有限的,对于用户重要的有用信息,还应当进一步在报表中对有关项目予以确认。
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首先将加密狗插拔之后在登录软件,如果不行,请您右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后再登录软件;请您备份账套,在服务社区上下载当前版本的最新补丁,打上补丁执行补丁脚本,然后在进入软件:(注意:下载对应版本的补丁):http://service.chanjet.com/product;打上补丁之后在看是否正常;请问这个咋办@服务社区_郝瑞然_:安装时请选择数据库,怎么选啊?上面描述很清楚,请参考上面答复进行操作。
用友期间损益结转出错_0期间损益结转出错
|
导入客户数据 导入客户数据
问题号: | 28936 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | CRM |
软件模块: | 客户 |
问题名称: | 导入客户数据 |
问题现象: | 软件启用初期,客户数据繁多,一条条录入非常的费时,需用到导入功能。 |
问题原因: | 需要先下载导入模板,再进行文件的导入。注意导入的格式为.csv格式而非.xls格式。 |
关键字: | 如何导入数据 |
解决方案: | 1.“客户”–“更多工具”–“导入”–点击“导入模板的下载”出现“文件下载”框,“保存”名称为:xx.xls的文件,填入相应的客户数据–“保存”为.csv的文件。 2.”客户”–“更多工具”–“导入”–可看到指定文件导入的格式为csv格式,“浏览”选定导入的csv文件,点击“下一步”–勾选一个相应的“主键”点击“下一步”–“导入”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 市场分析表,输入部门和客户之后查询条件后,没有按照条件查询. 经测试,市场分析表的查询条件确实不起作用,只输入一个销售部门查询时,带出其他销售部门数据.用友U8 市场分析表,输入部门和客户之后查询条件后,没有按照条件查询. 经测试,市场分析表的查询条件确实不起作用,只输入一个销售部门查询时,带出其他销售部门数据.
问题原因:同解决方案 解决方法:由于市场分析表的数据来源于销售和应收帐,过滤的字段在应收表中不存在.所以原来的需求中.这个不用过滤.
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:由于市场分析表的数据来源于销售和应收帐,过滤的字段在应收表中不存在.所以原来的需求中.这个不用过滤.
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对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 最近拜读了王亚明《公司承担的可税前扣除吗?》(《中国报》),文章写得颇有见地,短而精悍。但王作者对国税办函〔2010〕615号文件似乎语焉未详,对国家税务总局2011年第28号公告也是按下不表,对企业承担的个税究竟怎么在税前扣除则更是舍之则藏。 我在《营改增后支付境外应税费用税款扣缴技巧详解》一文中曾“用之则行”的说:“假如代为承担境外企业的税款可以税前扣除,那么代为承担的境内其他企业的税款就更可以税前扣除了,结果就是税率低的企业承担税率高的企业的税款,然后税前扣除,亏损的企业承担营利企业的税款,也可以税前扣除,关联交易一片了”。为了不致曲解和误解,本文愿意狗尾续貂,卖弄筹划,谈谈企业承担的税款如何在税前扣除问题。 首先,明确一点,就是企业承担个人的税款,是不能税前扣除的。《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条已经说得很清楚了。 其次,这个不能扣除,在《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)中,被进一步作出了限定,就是“凡单独作为企业管理费列支的”,不能税前扣除。这说明,国税函〔2005〕715号文件第三条有些绝对化了,后来的文件是对这条的修正和说明,也就是,企业承担的个税在税前扣除问题上,有了松动和近一步操作的可能。 那么,如何理解“凡单独作为企业管理费列支的”这句话呢? 要知道,这句话强调的关键词是“单独”,而不是“管理费列支”。 王作者认为这句话是包含“考虑到企业的生产经营过程中,有些工资、薪金可能需要进入资本化项目,因此不可以直接费用化”意思的,是舍本而逐末,南辕而北辙的,这样理解词句,让人读之不知所云,甚至有些莞尔。试想,有些工资薪金是必须要资本化的,比如在建工程人员的工资,它们的“不可以直接费用化”是“当然”的,而不是“因此”的,是规定的,而不是所约束的,这又与个税何干啊!对于企业承担的个税,即使没计入管理费,而是计入了制造费用、计入了营业外支出、计入了职工福利费、计入了在建工程、也是照样不能税前扣除的。 所以,问题还是落在这个“单独”上面了。试举例说明如下。 某企业与该企业正式聘用的财务人员甲约定,承担甲的全部个税。某月,甲取得工资薪金7000元,计算企业承担的个税及作出账务处理。 应纳税所得额=(7000-3500-105)÷(1-10%)=3772.22元 应纳税额=3772.22×10%-105=272.22元 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:营业外支出(管理费用) 272.22 贷:其他应付款 272.22 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 库存现金 7000 这就是“单独”计入管理费的一种形式,可能有的企业考虑企业承担的个税是与生产经营无关的支出,所得税前也不应该扣除,所以就计入了“营业外支出”,还有的企业把个税计入“应交税费”、“其他应收款”什么的,会计上也并非什么了不得的事。 但是,假如企业变化一下,不再“单独”计算个税,不再承诺“承担”,不再“单独”计入管理费,而是与工资薪金一起“混合”计入“管理费”,那就应该允许扣除了。 这需要修改用工合同、工资手册等资料,带来的一大“后遗症”,可能就是要影响“五险一金”、“工会经费”、“职工福利费”、“职工教育经费”等费用了,但可以减少了多交的,还是较划算的。 这种“混合”计入管理费的情况如下: 应纳税额=(7272.22-3500)×10%-105=272.22元 借:管理费用 7272.22 贷:应付职工薪酬 7272.22 借:应付职工薪酬 7272.22 贷:库存现金 7000 其他应付款 272.22 借:其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 数字一点也没变,但性质变了,变成企业员工的工资“涨”了,“涨”完后由员工自己交个税。这种情况,就不存在企业承担个税和所承担个税税前不能扣除的问题了,当然,具体测算时是要考虑“后遗症”并修改有关资料的,否则,有偷税之嫌。 需要注意的是,这个“单独”计入管理费,其实还有一层意思,就是防止企业进行“错误的”税务处理。 有的企业图方便或者别的想法,喜欢在承担员工个税的情况下,直接预提个税并“单独”计入管理费,而且硬说员工的最终所得是“含税金额”,具体处理如下: 首先承认承担员工个税,其次在合同中强调员工甲工资7000元是含税金额,个税由企业承担。 其次,计算错误的并自以为正确的应纳税额 应纳税额=(7000-3500)×10%-105=245元 会计分录: 借:管理费用 7245 贷:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 贷:银行存款 245 库存现金 7000 这种处理似乎很“经典”,也似乎“有据可依”(有用工合同明确“含税额”性质),还似乎“义正词严”,所以自觉奇技淫巧、诡计得售,但就是忘了一件事,含税不含税,是不以个人意志为转移的,也不以合同的签订为转移的,既然税款属于国家,那“到个人手里”的钱便不能再含税了,“移花接玉”和“乾坤大挪移”在法律面前都没有用(有兴趣的似乎可以探讨一下怎样才能做到“隔山打牛”)。 同理,企业承担的境外企业的预提所得税款,也不能税前扣除,这个与上述内容“大率类此”(清俞樾《春在堂随笔》卷一中的词语,笔者并非用错)。《国家税务总局办公厅关于沃尔玛(中国)有限公司有关诉求问题的函》(国税办函〔2010〕615号)文件虽然提出了解决办法,即如果境外企业提供的收款发票包含扣缴的税款,则可以税前扣除,但同时也提出了由税务机关审核其“真实性”与“合理性”,何况,这个文件不见于总局网站。按照一般的解释,如果该文件是解决特定环境下特殊企业的问题的,如果没有同时抄送其他地区税务机关,其他地区税务机关是不能认可的,其他地区企业也是不能照抄照搬的。 所以,“记得当时年纪小”,我也曾提出过用国税办函〔2010〕615号文件解决问题的办法,现在想来,不太谨慎了。 笔者写这篇文章的目的,就是要告诉广大从事税务工作的同行,研究,运用税收法规,要不偏不倚,要一视同仁,既不能强奸民意,也不能亵渎法律,对于,既不能点到即止,招摇过市,也不应敝帚自珍或者金屋藏娇,当我们真的把筹划做到一语惊醒梦中人,从而“满楼红袖招”的程度,也算一个不小的成功了。 所以,企业与员工间产生的个税计算与承担问题,企业与税务局之间产生的个税计算与缴纳问题,不能一厢情愿的签合同、定规矩、下账本,而是要沟通协调,达成一致。 我们说,税收问题,两情相悦,总要好于一厢情愿。
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12月份不能结账的原因大约有这么几种:1、12月份存在未记账凭证。2、12月份存在未结转的损益类科目。3、如果是多模块的软件,其他模块未结账的情况下,总账不允许结账。4、11月没有结账。5、总账与明细账对账不平不允许结账。是的,根据不能结帐的提示要求处理所有单据,然后再结帐;@服务社区刘明新:可是之前有一些做了一些调整单据不想记账,那应该怎么处理呢@也许会等到:必须要记账的,不然无法结帐的@服务社区刘明新:那还有别的办法吧@也许会等到:具体哪一个模块?@服务社区刘明新:记账的话是不是就得生成凭证啊@也许会等到:记账也不一定非要生成凭证;@服务社区刘明新:那之前月份的单据 现在记账会对12月份的账有影响吗@也许会等到:不生成凭证,对总账没有影响,如果您有核算模块,核算模块是用来核算成本的,记账不生成凭证对总账没有影响@服务社区刘明新:我账上有一个其他入库单的单据 当时没有录入单价
现在没法记账 怎么办呢@也许会等到:鼠标右键手工录入单价,然后记账;@服务社区刘明新:我已经记账了 没有生成凭证 现在我出报表的时候,核算模块下的库存结存数跟总账的存货对不上 是怎么回事@服务社区刘明新:应该怎么解决@也许会等到:要生成凭证再和总账对账;
T1批发零售12.6版本版我下了销售订单也审核了,没有下可用量。请老师解答谢谢! T1批发零售12.6版本版我下了销售订单也审核了,没有下可用量。请老师解答谢谢![]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列