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工资管理中车间几件的或者记时的日报表要做在那里?

2017-7-7 0:0:0 wondial

工资管理中车间几件的或者记时的日报表要做在那里?

工资管理中车间几件的或者记时的日报表要做在那里?[]

您好,需要先将工资类别在选项中设置为计件工资后 在计件工资统计就可以录入了
--好的,还有个问题如果每个车间工资是平均分的,但是新来的人是按80%的工资去做的,那我要怎么做?
所有人的计件工资正常录入 增加人员类别 试用期 然后公式处理就可以
--正常录入是指,我得每个员工先算出日工资,再进行录入?
--公式设置不了。。
人员部门档案还没维护呢吧
--维护要怎么做?
就是增加人员档案与部门档案
--工资管理模块的流程你帮我看下正不正确:部门档案--职员档案--人员档案--工资项目设置--录入单价--最后就是每天的如报表
是的
--感觉有点复杂,尤其是每天的日报表,每次的名字部门都要重复做。。有没有简单点的方法?
嗯 要使用计件统计确实要这样

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T+需求总是以后版本解决~~~真是愁啊~~~~~~~

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哎 愁死了
逼着客户升级
关键是新版本还会有新问题然后又是下个新版本解决
原来大家都知道啊
[/抠鼻]
@lyn神:习惯就好,少些抱怨,年底冲刺了![/强]
@qq392629945:正能量男神[/玫瑰]
@服务社区刘小艳:鸡汤不能解决任何问题
@服务社区刘小艳:[/龇牙]谢谢
@lyn神:至少我不会天天抱怨,我的业绩还是这么好
@qq392629945:被坑在这里你是怎么解决的?
@lyn神:用二开闹开话题![/可爱]
@qq392629945:[/衰]
@lyn神:看什么需求,做实施做顾问不是做到100%问题都解决,sap也做不到!
@qq392629945:一个易用性问题 二开粑粑啊
@lyn神:易用性只是提交,或者忍受!别无方法!
@qq392629945:所以我来吐槽 结果被你一碗鸡汤
@lyn神:[/害羞]嘿嘿

现在有一客户销售是这样的,如订货达到过一定的量或领导特批这个订单完成(或部份完成)后对其按订单规则进行返现金(或抵应收款项)如例:-  签定订购合同上标明 XXXX商品一年订货100万  合同完成后返现 5万冲抵应收,也可每次发货时按同样的比例计算返现金额。-t+现有的系统能实现这样的业务自动完成吗?如果能,怎么操作!

现在有一客户销售是这样的,如订货达到过一定的量或领导特批这个订单完成(或部份完成)后对其按订单规则进行返现金(或抵应收款项)如例:- 签定订购合同上标明 XXXX商品一年订货100万 合同完成后返现 5万冲抵应收,也可每次发货时按同样的比例计算返现金额。-t+现有的系统能实现这样的业务自动完成吗?如果能,怎么操作! 现在有一客户销售是这样的,如订货达到过一定的量或领导特批这个订单完成(或部份完成)后对其按订单规则进行返现金(或抵应收款项)如例: 签定订购合同上标明 XXXX商品一年订货100万 合同完成后返现 5万冲抵应收,也可每次发货时按同样的比例计算返现金额。t+现有的系统能实现这样的业务自动完成吗?如果能,怎么操作![]

无法自动完成。需要人为去判断做单据的。
[/抓狂]
[/西瓜]

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    ①点击总账下面的期末,选择“结账”



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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。

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    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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