用友U8 域环境中客户端不能登陆服务器
2016-1-5 0:0:0 wondial用友U8 域环境中客户端不能登陆服务器
用友U8 域环境中客户端不能登陆服务器 问题原因:dns配置错误导致域环境中客户端不能登陆服务器 解决方法:修改dns为域控器地址,ok解决方案:
问题原因:dns配置错误导致域环境中客户端不能登陆服务器 解决方法:修改dns为域控器地址,ok
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用友U8 通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致;并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。用友U8 通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致;并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。
问题原因:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不一致。 解决方法:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不相同;采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,在修改发票的时候,注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。
解决方案:
问题原因:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不一致。 解决方法:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不相同;采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,在修改发票的时候,注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。
凭证不可连打 _0凭证不可连打
问题号: | 3029 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 凭证不可连打 |
问题现象: | 凭证不可连续打印 |
问题原因: | 凭证纸张大小没设正确 |
解决方案: | 微调设置凭证纸张高度 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对外经济合作企业企业所得税的会计处理 对外经济合作企业企业所得税的会计处理
一、永久性差异和时间性差异
企业按照会计规定计算的所得税前会计利润(以下简称“税前会计利润”)与按税法规定计算的应纳税所得额(以下简称“纳税所得”)之间,往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种,即永久性差异和时间性差异。
所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得,其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定:企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除;但从会计核算的角度看,这些支出均属企业发生的费用支出,应当体现在其经营损益中,应在计算税前利润时予以扣除,在这种情况下二者之间就产生了差异。
企业收取的押金是否该纳税 企业收取的押金是否该纳税
问:一国税机关在对某饮料厂进行纳税检查时发现,该厂的往来账上反映出收取包装物押金350万元,该厂与商家签订的合同规定返还押金期限为12个月。税务机关检查时,该厂合同期满并已超过1年仍未归还的包装物押金有100万元。于是,该企业把包装物押金长期挂在往来账上,未作收入,税务机关认定其少缴纳企业所得税33万元。于是,责令该企业限期补缴应缴企业所得税。企业收取的押金是否该纳税?
发货单断号的问题 发货单断号的问题
问题号: | 39615 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单断号的问题 |
问题现象: | 填制发货单001-010,由于中间删除了009,下次填写发货单的时候不会显示009,而是直接显示010了。这样009这个号码就变成断号了. |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 发货单断号 |
解决方案: | <P>1、“基础设置”—“单据编码设置”</P> <P>2、点击左上角的‘查看流水号’,然后再左边的‘单据类型’下面,展开销售,然后鼠标左键双击选中‘销售发货单’。</P> <P>3、鼠标双击右边的‘流水号’</P> <P>4、在出现的‘修改流水号’对话框里,如果断号是009,那么在流水号里填008(要填写该断号的前一个号码),下次制单的时候号码就会取到009这个号码了。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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报表每次重算结果不一样报表每次重算结果不一样
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你好,我这边是10用户的T+软件,现在是有几台电脑登不上去,有几台电脑可以登录,这是为什么? _0你好,我这边是10用户的T+软件,现在是有几台电脑登不上去,有几台电脑可以登录,这是为什么?
看看提示什么,另外看任务站点,是不是有人没有正常退出,将异常的清理。@畅捷服务黄思源:什么提示都没有@hockson_liu:咨询去重新注册下加密狗试试。检查IE环境,IE8 IE9 IE10
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转出未交增值税,是应交增值税的下级科目,也就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个转出就是把“应交”转为“未交”
用友r9财务软件备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 外网域名 211(例如Telnet chanjet.gnway.cc 211)测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框,一个光标在闪。@服务社区李珊:您好 其他的分机可以登 可能是补丁的问题 打完补丁 提示文件已顺坏@初夏Wt:该问题和补丁关系不大的,主要是端口必须要通畅
您测试过了吗?是否通畅呢?@服务社区李珊:都是通的@初夏Wt:注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll 和 intrcpt.dll 。注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll@服务社区李珊:已经弄好了 执行了这个命令 谢谢@初夏Wt:好的,不客气的,祝您工作愉快![/微笑]@服务社区李珊:[/可爱]
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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