老师,财务报表的年报要怎么填的,是根据账套12月份的报表填,还是根据汇算清缴之后的填
2017-8-4 0:0:0 wondial老师,财务报表的年报要怎么填的,是根据账套12月份的报表填,还是根据汇算清缴之后的填
老师,财务报表的年报要怎么填的,是根据账套12月份的报表填,还是根据汇算清缴之后的填[]报表的年报和所得税年报没联系吧,先报报表的也可以吧直接根据12月份的填,汇算的不行。关注根据12月份的数据填报。
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最新信息
未能将对象引用设置到对象的实例 未能将对象引用设置到对象的实例
问题号: | 10361 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 物料清单 |
行业: | 通用 |
关键字: | 实例 |
适用产品: | U860SP—-生产制造–物料清单 |
问题名称: | 未能将对象引用设置到对象的实例 |
问题现象: | 1)在物料清单资料维护界面,采用定位时,出现“未能将对象引用设置到对象的实例”,但是通过物料清单报表却能看到,这是为何?是否数据出现问题?现无法编辑。 2) 在原有BOM中自制子件A1没有设置结构自由项,所以采用新建子件A2并添加结构自由项,然后通过复制A1bom生成A2的bom(A1,A2下子件属性不变),此时保存时报“未能将对象引用设置到对象的实例”; |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 分析。 在修改A2的结构自由项数据之前,用户已经在生产制造的程序中使用过A2这个物料,导致A2的数据已经加载的系统客户端的缓存中. 在添加A2的结构自由项后,系统无时机从客户端的缓存中刷新A2的数据(包括结构自由项数据),即用户在建立A2的BOM时,使用的是不含结构性自由项的脏数据,在拷贝A1的子件后(其实拷贝和通过手工输入子件的效果一样). 执行保存操作时客户端使用脏的A2执行必要的数据检查(符合要求)后,把BOM资料发送到应用服务器(分开部署和在同一台机器上部署的效果一样).服务端又重新从数据库中获取A2的资料,此时发现物料资料不全,则提示以上错误信息. 后用户又把A2的结构性自由项去掉,此时客户端缓存中的资料有和数据库一致了,保存成功. 提示:在更新过生产制造使用的基础资料后,请通过重新登录来清除客户端的缓存数据 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8普及版UFPMP_0U8普及版UFPMP
U8普及版-UFPMP
自动编号: | 578 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版--销售管理 | 关 键 字: | 用户建议 |
问题名称: | UFPMP | ||
问题现象: | 普通发票可以导入到金税系统中 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号:1859;XSGLSQL.dll(日期:2006年10月19日, 11:25:54)】解决此问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证具有合同性质应征印花税 凭证具有合同性质应征印花税
风险提示
对经销和调拨商品物使用的各种形式的表、证、单、书、卡等凭证是否的问题,要区分不同情况来定。根据《》(国税函[2009]9号,深地税发200927号转发)的规定,对于企业集团内具有平等法律地位的主体之间自愿订立、明确双方购销关系、据以供货和结算、具有合同性质的凭证,应按规定征收印花税;对于企业集团内部执行计划使用的、不具有合同性质的凭证,不征收印花税。
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对“营改增”纳税人不能一移了之 对“营改增”纳税人不能一移了之 自2013年8月1日起,交通运输业和部分现代服务业已在全国范围内开展“营改增”试点,铁路运输和邮政业也将于2014年1月1日进入试点行业。一些地税局认为,按照现行管理体制,由国税局管理,地税局对“营改增”试点人无需再履行管理职责,这是一种误解。 顾名思义,“营改增”试点就是对纳税人从事交通运输业和部分现代服务业活动取得的收入,不再征收而改为征收增值税。那么,是不是“营改增”试点后,地税局对试点纳税人就无需再履行管理职责呢?答案是否定的。根据《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)及其他相关文件的规定,在“营改增”试点后,地税局仍需对试点纳税人履行相关管理和检查职责。 对部分纳税人取得的营业收入仍应征收营业税 现代服务业中的有形动产租赁,包括有形动产租赁和有形动产经营性租赁。有形动产融资租赁,指具有融资性质和所有权转移特点的有形动产租赁业务活动;有形动产经营性租赁,指在约定时间内将物品、设备等有形动产转让他人使用且租赁物所有权不变更的业务活动。凡从事上述有形动产租赁业务活动的纳税人,应按取得收入所对应的租赁合同签订的时间予以区分: 在“营改增”试点实施之前签订的租赁合同尚未执行完毕,“营改增”试点以后继续依据该合同(即跨期租赁合同)取得的营业额,仍按5%的税率缴纳营业税,直至该份租赁合同执行完毕。 在“营改增”试点以后签订的租赁合同取得的销售额,则按规定缴纳增值税。 对从事有形动产跨期租赁(执行“营改增”试点实施之前签订的租赁合同)业务而取得租赁收入的纳税人,不论纳税人购进有形动产的时间,地税局仍应履行管辖权,在租赁合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定征收营业税。 地税局对既往事项仍应履行税收检查权 按照现行税收管理体制,营业税属于地税局负责征收和管辖的税种,纳税人在“营改增”试点前提供的应税劳务,是按营业税暂行条例的规定缴纳营业税,而的实施必须具备稳定性和可预测性,根据“不溯及既往”、“程序从新、实体从旧”的法律适用原则,不能以增值税政策去处理原营业税事项。 对纳税人在“营改增”试点实施前发生的营业税应税行为,仍应由地税机关依法行使税收检查权,并依照营业税政策规定追缴应补缴的营业税。 对纳税人“营改增”试点前多缴的营业税按规定予以退还 对原按照规定差额征收营业税的试点纳税人,因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额,截至试点实施之日尚未扣除的部分,应当向原主管地税局申请退还营业税。 试点纳税人提供应税服务在试点实施之日前已缴纳营业税,试点实施之日(含)后因发生退款减除营业额的,应当向主管税务机关申请退还已缴纳的营业税。相关主管地税机关在收到上述纳税人的申请后,应当及时查实,依照法律、行政的规定处理退税事项。 对“营改增”试点纳税人所涉及税种应加强管理 特别需要注意的是,“营改增”试点,只是将纳税人原部分应征营业税的应税行为改为征收增值税,地税局只是将这些纳税人的相关信息资料移交国税局,而不是将该部分纳税人移交国税局管理。切不可因为将这些纳税人的资料移交国税局了,就以为这些纳税人不属于地税局管辖的纳税人了。 一是这些纳税人的其他地方税收(城建税、房产税、等)仍是地税局管理的税种;二是原属于地税局征收的企业,仍由地税局征管其企业所得税;三是“营改增”试点纳税人从事的其他尚未改征增值税的应税行为(城市维护建设税、房产税、个人所得税等),仍应征收营业税。“营改增”纳税人在国税局申报缴纳增值税后,还应向地税局申报缴纳城市维护建设税和教育费附加,特别是对个人在国税局临时申请开具交通运输、装卸搬运、咨询服务等发票后的个人所得税的征管,要督促支付款项的单位切实履行扣缴义务。 此外,应引起地税机关高度关注的是,“营改增”以后,部分纳税人有了税负“筹划”的空间,如将房屋租赁(仓库出租)作为仓储申报,从而逃避房产税、营业税的缴纳义务:房屋、仓库出租应缴5%的营业税及附加、还有12%的房产税;而按仓储申报则只需缴增值税(小规模纳税人3%,一般纳税人按6%计算销项税额再抵扣进项税额)。尤其应该注意的是,是否属于“营改增”试点项目,不能只看营业执照或税务登记的项目,而应以其实际从事的经营项目来确定。比如有的纳税人登记的是咨询(“营改增”试点项目)而实际从事的是培训业务,则不属于“营改增”试点项目。因此,不能只看登记的是咨询就盲目移交资料。 综上所述,“营改增”试点只是改变了纳税人在试点实施后的主管税务机关及税种,但改变不了其既往的营业税纳税人身份及营业税应税行为性质,地税局对纳税人既往营业税业务的管理、检查职责不能一移了之。 “营改增”试点实施后,地税局应加强对地税人员“营改增”试点相关知识的培训,只有真正掌握了“营改增”试点的实质,才能正确应对相关事项。主管地税机关应切实履行对部分试点纳税人跨期业务收入的营业税征收管理职责,以及对原营业税纳税人的税收检查和实际应税行为的适用税种确定等相关职责,从而有效防范执法风险,确保“营改增”试点及税制改革的顺利进行。
期权个人所得税 期权个人所得税 期权:股票期权所得个人所得税政策主要适用“工资、薪金所得”;“利息、股息、红利所得”;“财产转让所得”等应税所得项目。 对股票期权形式的工资薪金所得实行单独计税(不与当月的工资薪金收入合并计算),而且不扣除法定费用标准——2008年3月起调整为2000元/月或4800元/月(因为当月工资薪金收入计征个人所得税时已扣除了法定费用标准)的方法计征个人所得税。 计征个人所得税时允许将一次性取得的股票期权形式工资薪金所得按其在中国境内工作期间月份数(在中国境内工作月份数超过12个月的,按12个月计算)平均后计算征收个人所得税。——该项所得境内工作期间月份数”是指授予日与行权日之间的月份数。即以公司授予员工股票期权的时间为起点,以员工购买股票的时间为终点,确定两种情形下的“月份数”。 股票期权形式的工资、薪金应所得额=(行权股票的每股市场价-员工取得该股票期权支付的每股施权价)×股票数量。 应纳税额=(股票期权形式的工资、薪金应纳税所得额/规定月份数×适用税率-速算扣除数)×规定月份数。 员工在一个纳税年度内首次和以后每次两种情形的股票期权形式工资薪金所得个人所得税计征方法公式不同。
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报表无法取本年和上年数据,补丁使用无效。 报表无法取本年和上年数据,补丁使用无效。
问题号: | 3816 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 报表无法取本年和上年数据,补丁使用无效。 |
适用产品: | U850 |
问题名称: | 报表无法取本年和上年数据,补丁使用无效。 |
问题现象: | 报表无法取本年和上年数据,补丁使用无效。 |
问题原因: | 补丁未注册dll控件。 |
解决方案: | 重新打补丁,并注册dll后报表取数正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
产品库存为零 在开出库单的时候产品就消失了打都打不出来 怎么样解决 产品库存为零 在开出库单的时候产品就消失了打都打不出来 怎么样解决[]
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在填制拆卸单,提示如图错误 在填制拆卸单,提示如图错误
点击上面的更多-工具下载找到注册DLL组件工具,下载使用工具批量注册一下组件试试。@服务社区赖海芳:注册了DLL文件还是提示这个错误呢;@胡伦:
同一个账套在其他电脑上操作拆卸单正常吗@服务社区赖海芳:都不行的;@胡伦:在服务器上打开T6SOFT\Admin\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套执行一下脚本,然后再登陆T6。@服务社区赖海芳:执行了还是提示这个错误。是不是跟操作系统有关系啊;@胡伦:演示账套或者其他账套也是这样吗 操作系统是什么版本的@服务社区赖海芳:windows 7 旗舰版 64为操作系统@胡伦:T6 6.1以下的版本不支持64位系统,6.1以上的可以@服务社区赖海芳:@服务社区赖海芳:软件安装的是T6 V6.2plus1@胡伦:所有账套都是这样说明是服务器上环境的问题,先登陆系统管理备份账套
然后再运行安装程序服务器修复安装@服务社区赖海芳:软件已经修复安装了@胡伦:找找电脑里面是否装了什么不兼容的程序可以尝试卸载,找不到就只能换纯净版系统了@服务社区赖海芳:怎么知道安装了不兼容的程序呢;@胡伦:就是你自己打开电脑的控制面板的添加删除程序看一下,具体是哪个不好判断,觉得不要用的多余的软件就卸载掉。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列