上年所得税汇缴时固定资产加速折旧调减了应纳税所得额,今年调增在哪里调增啊?
2017-8-3 0:0:0 wondial上年所得税汇缴时固定资产加速折旧调减了应纳税所得额,今年调增在哪里调增啊?
上年所得税汇缴时固定资产加速折旧调减了应纳税所得额,今年调增在哪里调增啊?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/26/1456474553H7Jd.png)
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使用360手机卫士清理一下看看。更改下下载路径试下赶紧用360清理大师-SD卡搬家晕!你把储存盘给格式化了,备份的数据必须也没有了哦!
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问题原因:内部帐户对外付款结算单上的金额为负数时,记帐时该笔负数付款结算单金额没有影响当天计息余额,从而导致计息错误。解决方法:该问题已有补丁解决,请咨询服务商安装补丁后,重新记帐即可。
解决方案:
问题原因:内部帐户对外付款结算单上的金额为负数时,记帐时该笔负数付款结算单金额没有影响当天计息余额,从而导致计息错误。解决方法:该问题已有补丁解决,请咨询服务商安装补丁后,重新记帐即可。
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![U8其他库存台账不正确](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他库存台账不正确U8其他库存台账不正确
U8其他-库存台账不正确
自动编号: | 849 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 库存台账不正确 |
问题名称: | 库存台账不正确 | ||
问题现象: | 库存台帐查询1到3月份和3月到3月的结存数据对不上 | ||
原因分析: | 数据问题,存货总帐表有误 | ||
解决方案: | 数据库中手工修改st_totalaccount表中该存货的3月4月对应的ibeginquantity正确的值 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![凭证制单时不能对应收入科目](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证制单时不能对应收入科目 凭证制单时不能对应收入科目
问题号: | 14628 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 凭证制单时不能对应收入科目 |
问题现象: | 系统启用 GL、AP、AR、FA、PU、ST、IA、SA应收应付系统中基本科目为510101–A类。产品控制科目选项为按存货分类。如果基本科目输入510101–A类,凭证制单时能带出510101–A类如果基本科目为空 则不能带出来。 |
问题原因: | 如果需要自动带出,则需要设置基础科目。 |
解决方案: | 如果需要自动带出,则需要设置基础科目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![凭证传递应注意的2点事项](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证传递应注意的2点事项 凭证传递应注意的2点事项 根据《法》的规定,所有实行独立核算的国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织都必须设置以下法定会计账簿,并保证其真实、完整。 1、总账。也称总分类账,是根据(也称总账科目)开设的账簿,用于分类登记单位的全部经济业务事项,提供资产、负债、资本、费用、成本、收入和成果等总括核算的资料。总账一般有订本账和活页账两种。各单位可以根据所采用的记账方法和财务处理程序的需要设置总账。 2、明细账。也称明细分类账,是根据总账科目所属的明细科目设置的,用于分类登记某一类经济业务事项,提供有关明细核算资料。明细账是会计资料形成的基础环节。采用明细账,可以对经济业务信息或数据作进一步的加工整理和分析,也能为了解会计资料的形成提供具体情况和有关线索。 3、日记账。是一种特殊的明细账,包括现金日记账和银行存款日记账。日记账是各单位加强现金和银行存款管理的重要账簿。 4、其他辅助账簿。也称备查账簿,是为备忘备查而设置的。在实际会计中,主要包括各种租借设备、物资的辅助登记或有关应收,应付款项的备查簿等。
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![服务器与客户端打印明细账的时候都提示:错误-2147417848[80010108],automation](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
服务器与客户端打印明细账的时候都提示:错误-2147417848[80010108],automation 服务器与客户端打印明细账的时候都提示:错误-2147417848[80010108],automation
问题号: | 15819 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 打印机 |
行业: | 通用 |
关键字: | automation |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 服务器与客户端打印明细账的时候都提示:错误-2147417848[80010108],automation |
问题现象: | 服务器与客户端打印明细账的时候都提示:错误-2147417848[80010108],automation |
问题原因: | 是打印机内存不足导致,分批打印即可 |
解决方案: | 是打印机内存不足导致,分批打印即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![房地产开发企业回迁安置如何征税](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
房地产开发企业回迁安置如何征税 房地产开发企业回迁安置如何征税
问:房地产开发公司采用回迁方式进行动迁安置,因为动迁户被拆迁的房屋是产权房,回迁后的产权房在办理产权时需要房地产开发公司出具商品房销售发票,根据国税发[2009]31号文件第二十七条规定“回迁房建造支出”可以计入“开发产品计税成本——土地征用费及拆迁补偿费”项目。问题是:房地产开发公司回迁房的行为是否视同销售缴纳,收入怎样确定?是否计缴?还涉及其他税种吗?
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企业补缴所得税的会计处理 _0企业补缴所得税的会计处理
案例:假设某公司2006年度因税务检查补缴2004年度企业所得税10000元,同时并处罚款5000元,支付滞纳金1000元。请问:如何进行会计处理。谢谢!
分析:由于税务机关查补的是上年度税款。《财政部关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题的解答(二)》(财会[2003]10号)第十五条规定:企业因偷税而按规定补缴以前年度的所得税,应视同重大会计差错,按重大会计差错的规定进行会计处理。 由于税务机关查补的是2004年的税款,而2004年的有关账目已经结转,特别是损益类科目在结账后已无余额。因此,一般不再调整以前年度的账目,而主要通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理不知贵公司是因何种原因补缴的所得税,下面分情况说明如下:
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U8其他-8.13UFO报表打印时提示保存Output.prn,点保存就死机。
自动编号: | 12071 | 产品版本: | U8其他 |
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问题名称: | 8.13UFO报表打印时提示保存Output.prn,点保存就死机。 | ||
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企业加强涉税风险意识需关注五要素 企业加强涉税风险意识需关注五要素 企业在经营活动中有固有的管理模式,以利润最大化为目标。许多民营企业都强调快速扩张,往往为盈利而忽视法律风险。管理上只注重销售环节,财务人员很难跨部门实现全面管理,同时管理者在、政策、法律等方面专业知识的欠缺,使企业在实际经营管理过程中无法认识到风险,一旦出现危机,往往束手无策。 例如:甲工程公司注册资金为200万元,主要从事高速公路护栏及标志设置工程。2005年至2009年,累计实现营业额2100多万元。工程项目管理中,绝大部分采用施工队分包的形式,但施工人员未与公司签订劳动合同或分包合同,而由施工队采用材料发票冲抵的形式将分包款取走。2010年,乙公司虚假出售发票案被公安部门破获,发现甲公司牵涉其中,累计向乙公司购买假材料发票金额逾600万元,遂将该线索移送稽查部门。 经税务稽查,甲公司共取得虚假发票620多万元。其中2007年前取得400万元,2008年和2009年取得220万元,认定为偷税,决定补税187万元(400×33%+220×25%),罚款100%,滞纳金另计,补税、滞纳金及罚款合计超过了600万元。 企业不服申请行政复议,经中介机构介入调查又发现以下事实: ⑴ 公司名为有限责任,实为家族企业,没有健全的公司治理结构; ⑵ 为节省开支,聘请了退休会计兼职,每周出勤一天; ⑶ 企业自行申报,未聘请中介机构税务代理,且从不主动和税务部门沟通; ⑷为了提升效益,公司要求包工头上交购买发票费用(票面金额3%,实际支付1%-1.5%不等); ⑸公司不知道已开通了网上发票认证系统; ⑹在野外施工过程中确曾发生公司通过正规渠道购得的建材无法在现场使用,必须使用附近村民提供的无票材料,兼职会计则坚持要票; ⑺公司不知道直接向村民购买的无票材料可以到税务部门代开票; ⑻公司负责人深信专用发票不能购买,而普票问题不大的传言; (9) 公司平均每年实际申报的税负率为1.25%(毛利率5%)。 根据上述情况,中介机构提出如下复议意见: ⑴ 整个案件主观动机和事实尚不清楚,定性不准,偷税的主观故意以及后果需要重新确认; ⑵ 对于真实的材料支出,通过购买发票报账属于违反发票管理办法,而非偷逃税款,建议补开正式发票、补交小规模纳税人增值税及滞纳金; ⑶ 对于虚构成本、采用虚假发票冲销经营利润的行为应确认为偷逃税款的行为。 复议结果如下: ⑴ 无票材料补开正式发票,补交小规模纳税人增值税及滞纳金合计40万元; ⑵ 按15%的利润率核定应纳企业所得税,扣除企业已经自行申报缴纳的所得税,补交企业所得税52.5万元,滞纳金50万元,加50%罚款26.25万元。 由上述案例可以发现,甲公司存在多项风险因素。中,企业应从以下5方面加强涉水风险意识。 企业缺乏完善的内控制度。 要规避涉税风险,企业财务工作者就必须把握财务会计与规定之间的差异,尽量做到正确纳税。这一客观要求具体表现为企业制度的完善,即企业应致力于管理水平的提高和风险意识的增强。 案例中的企业不仅没有健全的公司治理结构,建立必要的内控制度,而且为节省开支,还聘请了退休会计兼职每周仅出勤一天。企业的涉税事项基本处于管理缺失状态。 企业缺乏必要的纳税知识,不注重信息收集和管理。 公司不知道已开通了网上发票认证系统;财务人员不知道直接向村民购买的无票材料可以到税务部门代开票;公司负责人深信增值税专用发票不能购买,而普票问题不大的传言。 上述种种现象表明企业没有建立起税务风险管理的信息制度,没有税务相关信息的收集、处理和传递程序,更没有建立起税政的收集和更新系统。 未建立良好的纳税外部环境。 企业自行申报纳税,从未聘请中介机构税务代理,外聘的财务人员每周只到岗一天。说明企业在自身涉税风险管理能力较弱的情况下,没有很好的借助兼职财务人员、、税务师事务所等外脑为自己“补课”,及时采取必要的防范措施;甚至到税务稽查阶段也没有借助外部力量从中斡旋。在行政复议阶段,外部力量的介入,使企业的被动局面得到了明显的改观。 未营造良好的税企关系。 从企业从不主动和税务部门沟通这个情节,可以看出,这个企业不注重营造良好的税企关系。而良好的税企关系是控制涉税风险的最有效途径之一。 管理人员缺乏税务风险意识。 为了提升效益,公司居然要求包工头上交购买发票费用(票面金额3%,实际支付1%-1.5%不等)并以此赚取差价。 这说明企业管理人员极度缺乏税务风险意识,为了一点小利而置公司于巨大税务风险和声誉损失不顾。
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1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列